86B40550.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005500000 │ │ │ │ │16│ │ │臺灣臺中地方法│ 547,404│ 554,000│ -6,596│臺灣臺中地方法院本年度預算數 547,404千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 554,000千元,減少 6,596千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 105,147│ 100,518│ 4,629│ │ │ │ │ 3505500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,936│ 91,814│ 5,122│1.本科目上年度預算數91,648千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 166千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,936千元,包括人事費59,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,816千元,業務費 4,874千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10,753千元,旅運費 3,925千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 431千元,特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,709千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,753千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,744千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員12人,增列統籌事務費 156千元,辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 186千元,辦公器具養護費24千元及上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 180千元,合共 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理一般辦公事務設備費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費11,474千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 442千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官12人,增列法衣製作費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新建六年法官職務宿舍,增列專項發電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機、電梯、消防設備及器材等項設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 626千元。 │ │ │ │ 3505500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,211│ 8,704│ -493│1.本年度預算數 8,211千元,包括人事費 2,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,400千元,維護費 3,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,452千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 5,759千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 591千元。 │ │ │ │ 3505501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 300,173│ 268,530│ 31,643│ │ │ │ │ 3505501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 123,979│ 113,724│ 10,255│1.本年度預算數 123,979千元,包括人事費 118,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費 4,062千元,旅運費 1,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,057千元,較上年度增加10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 4人人事費 5,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 640千元。 │ │ │ │ 3505501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 30,695│ 19,475│ 11,220│1.本科目上年度預算數19,268千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 207千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,695千元,包括人事費21,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 232千元,旅運費 9,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,250千元,較上年度增加 7,705 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 4人人事費 5,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 9,445千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 3,515千元。 │ │ │ │ 3505501022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 145,499│ 135,331│ 10,168│1.本年度預算數 145,499千元,包括人事費 134,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 7,235千元,旅運費 3,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,827千元,較上年度增加10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 4人人事費 5,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費10,672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505501200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 27,317│ 27,024│ 293│1.本年度預算數27,317千元,包括人事費22,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,200千元,旅運費 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,470千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 8,625千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505501300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,375│ 17,662│ 713│ │ │ │ │ 3505501320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,254│ 3,125│ 129│1.本年度預算數 3,254千元,包括人事費 3,234千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費20千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505501321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 15,121│ 14,537│ 584│1.本年度預算數15,121千元,包括人事費14,603千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費40千元,旅運費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,603千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 518千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505501400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 11,813│ 10,419│ 1,394│1.本年度預算數11,813千元,包括人事費 9,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 253千元,旅運費 1,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,616千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費 1,010千元。 │ │ │ │ 3505501600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 13,463│ 13,463│ 0│本年度預算數13,463千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 3505508700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ -│ 52,821│ -52,821│1.本科目上年度預算數53,194千元,配合科目調整 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,移出人事費 207千元列入「民事調解及執行」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,業務費 166千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建豐原、清水等民、刑事簡易庭辦公廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍房屋建築及設備等項預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,821千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505509000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 70,215│ 62,662│ 7,553│ │ │ │ │ 3505509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 54,575│ 57,811│ -3,236│興建法官職務宿舍房屋建築總經費 402,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │分四年辦理,除83、85年度編列 196,665千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第三年經費54,575千元。 │ │ │ │ 3505509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,285│ 4,851│ -3,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事勘驗車 2輛,每輛 603千元,機車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,每輛39.5千元,合計 4輛購置費 1,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車、大型警備車及機車等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 4,851千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 14,355│ -│ 14,355│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善無障礙設施等項經費10,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍內部設備總經費 5,625千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,本年度編列第一年經費 4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505509800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 901│ 901│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |