86B40551.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005510000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣南投地方法│       137,734│       139,852│        -2,118│臺灣南投地方法院本年度預算數 137,734千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 139,852千元,減少 2,118千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        55,688│        54,731│           957│
  │  │  │  │  3505510101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        52,189│        51,126│         1,063│1.本年度預算數52,189千元,包括人事費34,219千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,355千元,業務費 1,093千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,699千元,旅運費 1,543千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 112千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,219千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,532千元,較上年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增辦理一般辦公事務設備經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,438千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 322千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 200千元。
  │  │  │  │  3505510102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,499│         3,605│          -106│1.本年度預算數 3,499千元,包括人事費 572千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,362千元,維護費 1,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 572千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,927千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 152千元。
  │  │  │  │  3505511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        55,580│        52,913│         2,667│
  │  │  │  │  3505511020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        20,111│        19,049│         1,062│1.本年度預算數20,111千元,包括人事費19,435千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 352千元,旅運費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,435千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 676千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 105千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 144千元。
  │  │  │  │  3505511021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         8,559│         7,452│         1,107│1.本年度預算數 8,559千元,包括人事費 6,225千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33千元,旅運費 2,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,225千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,334千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 1,004千元。
  │  │  │  │  3505511022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        26,910│        26,412│           498│1.本年度預算數26,910千元,包括人事費24,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,034千元,旅運費 1,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,659千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,251
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505511200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,581│         7,321│           260│1.本年度預算數 7,581千元,包括人事費 6,490千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 656千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,114千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 377千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導經費 1,090千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費73千元。
  │  │  │  │  3505511300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,036│         7,841│           195│
  │  │  │  │  3505511320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,420│         3,294│           126│1.本年度預算數 3,420千元,包括人事費 3,360千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,360千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務案件裁定業務經費60千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 7千元。
  │  │  │  │  3505511321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         4,616│         4,547│            69│1.本年度預算數 4,616千元,包括人事費 3,852千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 440千元,旅運費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,852千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 764千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費48千元。
  │  │  │  │  3505511400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,736│         4,448│           288│1.本年度預算數 4,736千元,包括人事費 3,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 142千元,旅運費 690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,904千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 832千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 113千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 128千元。
  │  │  │  │  3505518700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│             -│        10,734│       -10,734│上年度興建南投民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築
  │  │  │  │庭            │              │              │              │及設備等項預算業已編列完竣,所列10,734千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3505519000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,460│         1,211│         4,249│
  │  │  │  │  3505519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,211│        -1,211│上年度新增刑事勘驗車及機車等購置預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │完竣,所列 1,211千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,460│             -│         5,460│新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3505519800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           653│           653│             0│仍照上年度預算數編列。
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