86B40552.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005520000  │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣彰化地方法│       284,499│       240,883│        43,616│1.臺灣彰化地方法院本年度預算數 284,499千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 240,212千元,增加44,287
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 240,212千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「少年事件處理」科目移入 642千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        53,876│        52,085│         1,791│
  │  │  │  │  3505520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,111│        48,391│         1,720│1.本科目上度預算數48,362千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,111千元,包括人事費35,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,491千元,業務費 1,932千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,025千元,旅運費 1,356千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 198千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,587千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 271千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費32千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 2人,增列統籌事務費26千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費45千元,辦公器具養護費 4千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費30千元,合共 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 4,786千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官 2人,增列法衣製作費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3505520102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,765│         3,694│            71│1.本年度預算數 3,765千元,包括人事費 1,161千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,018千元,維護費 1,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,161千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,604千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       124,417│       115,667│         8,750│
  │  │  │  │  3505521020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        37,198│        32,910│         4,288│1.本年度預算數37,198千元,包括人事費34,942千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,358千元,旅運費 898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,942千元,較上年度增加 4,354
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,分配本科目 2人人事費 2,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,256
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減66千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 320千元
  │  │  │  │  3505521021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        28,537│        26,140│         2,397│1.本年度預算數28,537千元,包括人事費24,371千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 126千元,旅運費 4,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,371千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,166千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 1,296千元。
  │  │  │  │  3505521022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        58,682│        56,617│         2,065│1.本年度預算數58,682千元,包括人事費55,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,084千元,旅運費 1,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,230千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,452
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 369千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505521200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,526│         8,226│           300│1.本科目上年度預算數 7,584千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 642千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,526千元,包括人事費 7,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,149千元,旅運費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,943千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 334千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,249千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 128千元。
  │  │  │  │  3505521300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,632│         9,334│           298│
  │  │  │  │  3505521320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,627│         2,551│            76│1.本年度預算數 2,627千元,包括人事費 2,556千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,556千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費71千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505521321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,005│         6,783│           222│1.本年度預算數 7,005千元,包括人事費 5,153千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 534千元,旅運費 1,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,153千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,852千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3505521400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,595│         2,410│           185│1.本年度預算數 2,595千元,包括人事費 2,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 124千元,旅運費 409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,062千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 533千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費 108千元。
  │  │  │  │  3505521600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,058│         1,987│            71│本年度預算數 2,058千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費71
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505528700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        70,083│        42,609│        27,474│1.本年度預算數70,083千元,包括人事費72千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費10千元,旅運費 120千元,設備及投資69
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 5千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌備民、刑事簡易庭業務經費 197千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建員林民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等項總經費 113,129千元,分四年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    除82、85年度編列20,500千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第三年經費69,881千元。
  │  │  │  │  3505529000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        12,952│         8,205│         4,747│
  │  │  │  │  3505529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         3,350│         4,500│        -1,150│興建法官職務宿舍房屋建築總經費 135,509千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │分六年辦理,除82至85年度編列 105,470千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度編列第五年經費 3,350千元。
  │  │  │  │  3505529011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,136│         1,330│         1,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛,每輛 645千元,民事執行車
  │  │  │  │              │              │              │              │   4輛,每輛 603千元及機車 2輛,每輛39.5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計 7輛購置費 3,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增刑事勘驗車、機車及汰換機車等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編列完竣,所列 1,330千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505529019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,466│         2,375│         4,091│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │  改善無障礙設施等項經費 6,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建法官職務宿舍內部設備購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列完竣,所列 2,375千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505529800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           360│           360│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────