86B40553.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣雲林地方法│       189,786│       179,674│        10,112│臺灣雲林地方法院本年度預算數 189,786千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 179,674千元,增加10,112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,316│        53,756│         2,560│
  │  │  │  │  3505530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        53,251│        50,296│         2,955│1.本年度預算數53,251千元,包括人事費39,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,717千元,業務費 1,331千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,955千元,旅運費 1,160千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 162千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,508千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 138千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費24千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,190千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費 260千元。
  │  │  │  │  3505530102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,065│         3,460│          -395│1.本年度預算數 3,065千元,包括人事費 517千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 689千元,維護費 1,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 517千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,548千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 420千元。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        77,680│        74,562│         3,118│
  │  │  │  │  3505531020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        26,558│        26,042│           516│1.本年度預算數26,558千元,包括人事費24,987千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 983千元,旅運費 588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,987千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,571
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 332千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費88千元。
  │  │  │  │  3505531021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        20,732│        18,150│         2,582│1.本年度預算數20,732千元,包括人事費16,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 740千元,旅運費 3,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,277千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,455千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 1,030千元。
  │  │  │  │  3505531022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        30,390│        30,370│            20│1.本年度預算數30,390千元,包括人事費27,623千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,708千元,旅運費 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,623千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,767
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,943│         5,838│           105│1.本年度預算數 5,943千元,包括人事費 4,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,250千元,旅運費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,380千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 397千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,166千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        14,120│        13,987│           133│
  │  │  │  │  3505531320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,660│         3,557│           103│1.本年度預算數 3,660千元,包括人事費 3,619千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,619千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費41千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505531321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        10,460│        10,430│            30│1.本年度預算數10,460千元,包括人事費 9,303千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 239千元,旅運費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,303千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,477│         1,390│            87│1.本年度預算數 1,477千元,包括人事費 931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 109千元,旅運費 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 931千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 546千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費53千元。
  │  │  │  │  3505538700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        21,741│        20,122│         1,619│1.本年度預算數21,741千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 472千元,旅運費 209千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資20,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 409千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 392千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建虎尾民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築、
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊、通訊及其他設備等項總經費72,902千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分五年辦理,除82、84及85年度編列43,558
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第四年經費20,940千元。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        12,175│         9,685│         2,490│
  │  │  │  │  3505539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         5,000│         8,750│        -3,750│興建法官職務宿舍總建築費48,223千元,分五年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理,除82至85年度編列39,360千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第四年經費 5,000千元。
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,491│           685│         1,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 3輛,民事勘驗車 1輛,每輛 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,機車 2輛,每輛39.5千元,合計 6輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車、機車購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算案業已編列完竣,所列 685千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,684│           250│         4,434│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │  改善無障礙設施等項經費 4,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備總經費 750千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  二年辦理,除85年度編列 250千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第二年經費 500千元。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           334│           334│             0│仍照上年度預算數編列。
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