86B40556.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005560000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣臺南地方法│       553,234│       331,265│       221,969│臺灣臺南地方法院本年度預算數 553,234千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 331,265千元,增加 221,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3505560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,146│        84,562│         4,584│
  │  │  │  │  3505560101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        83,105│        79,301│         3,804│1.本年度預算數83,105千元,包括人事費63,079千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,287千元,業務費 2,605千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,960千元,旅運費 1,707千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 299千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,874千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,270千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 573千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 5人,增列統籌事務費65千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費73千元,辦公器具養護費10千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費75千元,合共 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費51千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,961千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 185千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及書記官 5人,增列法衣製作費15千元。
  │  │  │  │  3505560102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,041│         5,261│           780│1.本年度預算數 6,041千元,包括人事費 2,251千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,700千元,維護費 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,251千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 3,790千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       162,642│       151,342│        11,300│
  │  │  │  │  3505561020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        62,201│        58,863│         3,338│1.本年度預算數62,201千元,包括人事費59,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,712千元,旅運費 1,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,348千元,較上年度增加 3,948
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 3人人事費 2,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,853
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 610千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 390千元。
  │  │  │  │  3505561021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        29,893│        24,067│         5,826│1.本年度預算數29,893千元,包括人事費23,527千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 121千元,旅運費 6,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,527千元,較上年度增加 3,656
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 2,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 6,366千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 2,170千元。
  │  │  │  │  3505561022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        70,548│        68,412│         2,136│1.本年度預算數70,548千元,包括人事費64,698千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,549千元,旅運費 2,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,698千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,850
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 411千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505561200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        20,557│        19,772│           785│1.本年度預算數20,557千元,包括人事費18,420千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,409千元,旅運費 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,304千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 613千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,330千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 310千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費34千元。
  │  │  │  │  3505561300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,393│        17,767│           626│
  │  │  │  │  3505561320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,941│         2,920│            21│1.本年度預算數 2,941千元,包括人事費 2,760千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,760千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 181千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505561321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        15,452│        14,847│           605│1.本年度預算數15,452千元,包括人事費13,533千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 519千元,旅運費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,533千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,919千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3505561400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        10,428│         9,304│         1,124│1.本年度預算數10,428千元,包括人事費 8,929千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 188千元,旅運費 1,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,929千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,499千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列旅運費 550千元。
  │  │  │  │  3505561600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         6,877│         6,877│             0│本年度預算數 6,877千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │  3505568700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│        18,626│       -18,626│1.本科目上年度預算數23,566千元,配合科目調整
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,移出業務費 703千元,旅運費 210千元及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 4,000千元,合共 4,940千元列入「遷建
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公廳室計畫」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建新市民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築及設備等項預算業已編列完竣,所列18,626千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  3505568800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳室計│       235,551│        17,940│       217,611│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  調整,由「籌備民刑事簡易庭」及「房屋建築」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入17,940千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 235,551千元,包括業務費 730千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 210千元,設備及投資 234,611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公大
  │  │  │  │              │              │              │              │    樓房屋建築及空調設備總經費 1,777,631千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分六年辦理,除84至85年度已編列 179,331
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第三年經費 234,611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505569000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         9,060│         4,495│         4,565│
  │  │  │  │  3505569011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           682│         4,495│        -3,813│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換刑事勘驗車 1輛購置費 603千元,公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛,每輛39.5千元,合計 3輛購置費 682千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車、公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │  及汰換大型警備車等購置預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 4,495千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505569019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,378│             -│         8,378│汰換審判用內部設備及新增司法人員安全維護等項
  │  │  │  │              │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │  3505569800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           580│           580│             0│仍照上年度預算數編列。
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