86B40558.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005580000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣高雄地方法│       632,953│       576,036│        56,917│1.臺灣高雄地方法院本年度預算數 632,953千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 575,366千元,增加57,587
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 575,366千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「少年事件處理」科目移入 642千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       118,135│       110,957│         7,178│
  │  │  │  │  3505580101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       109,500│       102,996│         6,504│1.本科目上年度預算數 102,968千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,500千元,包括人事費62,442
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費25,253千元,業務費 4,374千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費12,917千元,旅運費 3,786千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 512千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,222千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費33,506千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 906千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 7人,增列統籌事務費91千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 124千元,辦公器具養護費14千元及上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費 105千元,合共 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費13,772千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 643千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官 7人,增列法衣製作費21千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3505580102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         8,635│         7,961│           674│1.本年度預算數 8,635千元,包括人事費 2,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,669千元,維護費 3,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,361千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 6,274千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 297千元。
  │  │  │  │  3505581000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       330,272│       305,869│        24,403│
  │  │  │  │  3505581020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       125,345│       115,458│         9,887│1.本年度預算數 125,345千元,包括人事費 119,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,業務費 3,125千元,旅運費 2,665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 119,555千元,較上年度增加 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 4人人事費 6,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,790
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 867千元。
  │  │  │  │  3505581021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        35,981│        29,854│         6,127│1.本年度預算數35,981千元,包括人事費25,788千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 238千元,旅運費 9,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,788千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費10,193千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 4,224千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 4,251千元。
  │  │  │  │  3505581022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       168,946│       160,557│         8,389│1.本年度預算數 168,946千元,包括人事費 155,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,業務費 9,026千元,旅運費 3,968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 154,943千元,較上年度增加 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 3人人事費 3,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費12,994
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,003
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505581200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        32,170│        31,983│           187│1.本科目上年度預算數31,341千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 642千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,170千元,包括人事費26,965千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,577千元,旅運費 1,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,739千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,091
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 7,061千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 279千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505581300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        11,627│        11,283│           344│
  │  │  │  │  3505581320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,194│         3,079│           115│1.本年度預算數 3,194千元,包括人事費 3,151千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,151千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費43千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 4千元。
  │  │  │  │  3505581321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         8,433│         8,204│           229│1.本年度預算數 8,433千元,包括人事費 7,258千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 575千元,旅運費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,258千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,175千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費64千元。
  │  │  │  │  3505581400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        19,049│        16,109│         2,940│1.本年度預算數19,049千元,包括人事費16,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 246千元,旅運費 1,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,805千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,244千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 823千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 850千元。
  │  │  │  │  3505581600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         6,851│         6,677│           174│本年度預算數 6,851千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │74千元。
  │  │  │  │  3505588700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│        22,737│       -22,737│上年度興建高雄民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築
  │  │  │  │庭            │              │              │              │,資訊、通訊及設備等項預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │22,737千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505588800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備高雄地區行│       102,002│        60,000│        42,002│興建高雄地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │項總經費 471,115千元,分四年辦理,除84至85年
  │  │  │  │              │              │              │              │度編列 100,000千元外,本年度編列第三年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │02,002千元。
  │  │  │  │  3505589000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        11,840│         9,414│         2,426│
  │  │  │  │  3505589011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           682│         5,101│        -4,419│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換刑事勘驗車 1輛,每輛 603千元,機車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛39.5千元,合計 3輛購置費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增刑事勘驗車、機車及汰換大型警備車
  │  │  │  │              │              │              │              │  等購置預算業已編列完竣,所列 5,101千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505589019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        11,158│         4,313│         6,845│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │  改善無障礙設施等項經費11,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建法官職務宿舍內部設備等購置預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列完竣,所列 4,313千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505589800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,007│         1,007│             0│仍照上年度預算數編列。
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