86B40559.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005590000  │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣屏東地方法│       198,951│       179,148│        19,803│1.臺灣屏東地方法院本年度預算數 198,951千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 178,477千元,增加20,474
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 178,477千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「少年事件處理」科目移入 642千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,222│        54,133│         2,089│
  │  │  │  │  3505590101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        53,124│        50,901│         2,223│1.本科目上年度預算數50,872千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「行政管理」科目移入29
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,124千元,包括人事費34,338千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,230千元,業務費 1,361千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,582千元,旅運費 1,265千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 180千元、特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,160千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,926千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 249千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費36千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 2人,增列統籌事務費26千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費45千元,辦公器具養護費 4千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費30千元,合共 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,038千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 214千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官 2人,增列法衣製作費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3505590102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,098│         3,232│          -134│1.本年度預算數 3,098千元,包括人事費 516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 888千元,維護費 1,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 516千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,582千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 209千元。
  │  │  │  │  3505591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       104,872│        97,377│         7,495│
  │  │  │  │  3505591020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        41,224│        39,212│         2,012│1.本年度預算數41,224千元,包括人事費39,492千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,164千元,旅運費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,492千元,較上年度增加 2,020
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合3年增員計畫本年度(第一年)增員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目1人人事費 899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,732
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 8千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 102千元。
  │  │  │  │  3505591021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        18,836│        16,801│         2,035│1.本年度預算數18,836千元,包括人事費14,382千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 226千元,旅運費 4,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,382千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,454千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 1,210千元。
  │  │  │  │  3505591022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        44,812│        41,364│         3,448│1.本年度預算數44,812千元,包括人事費41,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,723千元,旅運費 1,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,744千元,較上年度淨增 3,598
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 2,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,068
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 150千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505591200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        10,345│        10,228│           117│1.本科目上年度預算數 9,586千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣臺北地方法院「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 642千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,345千元,包括人事費 8,509千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,374千元,旅運費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,165千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 477千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,703千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 180千元。
  │  │  │  │  3505591300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,520│         7,990│           530│
  │  │  │  │  3505591320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,162│         1,076│            86│1.本年度預算數 1,162千元,包括人事費 1,148千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505591321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,358│         6,914│           444│1.本年度預算數 7,358千元,包括人事費 6,115千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 239千元,旅運費 1,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,115千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,243千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費50千元。
  │  │  │  │  3505591400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,637│         3,263│           374│1.本年度預算數 3,637千元,包括人事費 2,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 113千元,旅運費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,920千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 717千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 249千元。
  │  │  │  │  3505591600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,721│         5,721│             0│本年度預算數 5,721千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │  3505599000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,277│            79│         9,198│
  │  │  │  │  3505599011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,134│            79│         3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 5輛,每輛 603千元,機車 3輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛39.5千元,合計 8輛購置費 3,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度民刑事簡易庭機車 2輛購置預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列79千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505599019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,143│             -│         6,143│新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3505599800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
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