86B40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │25│ │ │臺灣花蓮地方法│ 133,657│ 139,421│ -5,764│臺灣花蓮地方法院本年度預算數 133,657千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 139,421千元,減少 5,764千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,807│ 46,888│ 1,919│ │ │ │ │ 3505610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,682│ 43,793│ 1,889│1.本年度預算數45,682千元,包括人事費27,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,729千元,業務費 1,002千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,342千元,旅運費 636千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 112千元,特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,506千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,420千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 5千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 1人,增列統籌事務費13千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,辦公器具養護費 2千元及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費15千元,合共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 5,756千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計晝本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官 1人,增列法衣製作費 3千元。 │ │ │ │ 3505610102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,125│ 3,095│ 30│1.本年度預算數 3,125千元,包括人事費 558千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 808千元,維護費 1,609千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 558千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,567千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 63,219│ 61,358│ 1,861│ │ │ │ │ 3505611020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 22,248│ 21,773│ 475│1.本年度預算數22,248千元,包括人事費21,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 737千元,旅運費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,162千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,086 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增列旅運費 145千元。 │ │ │ │ 3505611021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 10,536│ 9,463│ 1,073│1.本年度預算數10,536千元,包括人事費 8,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費65千元,旅運費 2,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,246千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,290千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 980千元。 │ │ │ │ 3505611022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 30,435│ 30,122│ 313│1.本年度預算數30,435千元,包括人事費27,931千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,780千元,旅運費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,931千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 8,329│ 5,807│ 2,522│1.本年度預算數 8,329千元,包括人事費 6,805千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,070千元,旅運費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,883千元,較上年度增加 2,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 2,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,184千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 2,696│ 2,386│ 310│ │ │ │ │ 3505611320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 506│ 464│ 42│1.本年度預算數 506千元,包括人事費 494千元, │ │ │ │定 │ │ │ │ 業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 494千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 2,190│ 1,922│ 268│1.本年度預算數 2,190千元,包括人事費 2,064千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費12千元,旅運費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,064千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 126元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,109│ 2,025│ 84│1.本年度預算數 2,109千元,包括人事費 1,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,752千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 357千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費64千元。 │ │ │ │ 3505611600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,912│ 1,912│ 0│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 3505618700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 153│ 18,153│ -18,000│1.本年度預算數 153千元,包括人事費12千元,業 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 務費 135千元,旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 120千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費33千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度興建花蓮、鳳林、玉里民、刑事簡易庭 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍房屋建築及設備等項預算業巳編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列18,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 6,225│ 685│ 5,540│ │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 685│ 521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事執行車 2輛,每輛 603千元,合計 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增刑事勘驗車及機車等購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 685千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,019│ -│ 5,019│新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 207│ 207│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |