86B40561.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005610000  │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣花蓮地方法│       133,657│       139,421│        -5,764│臺灣花蓮地方法院本年度預算數 133,657千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 139,421千元,減少 5,764千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        48,807│        46,888│         1,919│
  │  │  │  │  3505610101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        45,682│        43,793│         1,889│1.本年度預算數45,682千元,包括人事費27,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 9,729千元,業務費 1,002千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,342千元,旅運費 636千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   112千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,506千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,420千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 1人,增列統籌事務費13千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費17千元,辦公器具養護費 2千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費15千元,合共47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,756千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 797千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計晝本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官 1人,增列法衣製作費 3千元。
  │  │  │  │  3505610102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,125│         3,095│            30│1.本年度預算數 3,125千元,包括人事費 558千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 808千元,維護費 1,609千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 558千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,567千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        63,219│        61,358│         1,861│
  │  │  │  │  3505611020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        22,248│        21,773│           475│1.本年度預算數22,248千元,包括人事費21,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 737千元,旅運費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,162千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,086
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實增列旅運費 145千元。
  │  │  │  │  3505611021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        10,536│         9,463│         1,073│1.本年度預算數10,536千元,包括人事費 8,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費65千元,旅運費 2,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,246千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,290千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 980千元。
  │  │  │  │  3505611022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        30,435│        30,122│           313│1.本年度預算數30,435千元,包括人事費27,931千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,780千元,旅運費 724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,931千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,504
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505611200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,329│         5,807│         2,522│1.本年度預算數 8,329千元,包括人事費 6,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,070千元,旅運費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,883千元,較上年度增加 2,522
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 2,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,184千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505611300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,696│         2,386│           310│
  │  │  │  │  3505611320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           506│           464│            42│1.本年度預算數 506千元,包括人事費 494千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 494千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505611321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         2,190│         1,922│           268│1.本年度預算數 2,190千元,包括人事費 2,064千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費12千元,旅運費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,064千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 126元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505611400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,109│         2,025│            84│1.本年度預算數 2,109千元,包括人事費 1,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,752千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 357千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費64千元。
  │  │  │  │  3505611600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,912│         1,912│             0│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │  3505618700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│           153│        18,153│       -18,000│1.本年度預算數 153千元,包括人事費12千元,業
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  務費 135千元,旅運費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 120千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費33千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度興建花蓮、鳳林、玉里民、刑事簡易庭
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍房屋建築及設備等項預算業巳編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列18,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505619000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         6,225│           685│         5,540│
  │  │  │  │  3505619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│           685│           521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 2輛,每輛 603千元,合計 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增刑事勘驗車及機車等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 685千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,019│             -│         5,019│新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3505619800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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