86B40562.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005620000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣宜蘭地方法│ 113,805│ 105,515│ 8,290│臺灣宜蘭地方法院本年度預算數 113,805千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 105,515千元,增加 8,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505620100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,751│ 33,994│ 757│ │ │ │ │ 3505620101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,254│ 31,457│ 797│1.本年度預算數32,254千元,包括人事費25,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,228千元,業務費 840千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,973千元,旅運費 847千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,900千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,868千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 2,486千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 323千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 230千元。 │ │ │ │ 3505620102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,497│ 2,537│ -40│1.本年度預算數 2,497千元,包括人事費 468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 539千元,維護費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 468千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,029千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費60千元。 │ │ │ │ 3505621000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 54,315│ 51,320│ 2,995│ │ │ │ │ 3505621020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 15,256│ 14,610│ 646│1.本年度預算數15,256千元,包括人事費14,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 699千元,旅運費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,270千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 986千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增22千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 126千元。 │ │ │ │ 3505621021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 12,341│ 10,986│ 1,355│1.本年度預算數12,341千元,包括人事費 9,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 320千元,旅運費 2,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,954千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,387千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 901千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 936千元。 │ │ │ │ 3505621022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 26,718│ 25,724│ 994│1.本科目上年度預算數25,638千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入86千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,718千元,包括人事費25,214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 927千元,旅運費 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,214千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505621200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 3,732│ 3,713│ 19│1.本年度預算數 3,732千元,包括人事費 2,678千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 744千元,旅運費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,158千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,328千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費83千元。 │ │ │ │ 3505621300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 9,230│ 8,834│ 396│ │ │ │ │ 3505621320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 4,147│ 3,964│ 183│1.本年度預算數 4,147千元,包括人事費 4,087千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費60千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505621321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 5,083│ 4,870│ 213│1.本年度預算數 5,083千元,包括人事費 4,574千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費88千元,旅運費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,574千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 509千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505621400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,673│ 1,566│ 107│1.本年度預算數 1,673千元,包括人事費 1,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費86千元,旅運費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,279千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 394千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費50千元。 │ │ │ │ 3505621600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,019│ 1,938│ 81│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3505628700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ -│ 3,876│ -3,876│1.本科目上年度預算數 3,962千元,配合科目調整 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,移出旅運費86千元列入「刑事訴訟審判」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建羅東民刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設備等項預算業已編列完竣,所列 3,876千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 3505629000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 7,891│ 80│ 7,811│ │ │ │ │ 3505629011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,501│ 80│ 3,421│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事執行車 1輛購置費 603千元,刑事勘驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛購置費 603千元,中型警備車 1輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,295千元,合計 3輛購置費 3,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車購置預算業已編列完竣,所列80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505629019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,390│ -│ 4,390│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改 │ │ │ │ │ │ │ │善無障礙設施等項經費如列數。 │ │ │ │ 3505629800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 194│ 194│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |