86B40630.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       151,041│        59,735│        91,306│1.公務人員保障暨培訓委員會組織法業經立法院第
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │  二屆第六會期第二十次會議審查通過,並奉總統
  │  │  │  │              │              │              │              │  85年1月W日華總字第8500020880號令公布施行
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度所需經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數59,735千元,係由考選部「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入職員10人之統籌事務費及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公器具養護費 140千元,及「高等及普通考試訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目移入人事、業務等訓練經費59,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        64,571│           140│        64,431│
  │  │  │  │  3606300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,721│           140│        60,581│1.本年度預算數60,721千元,包括人事費45,199千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,360千元,業務費 906千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,047千元,旅運費 1,529千元,特別費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,199千元,係職員44人,技工 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人,工友 2人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]統籌事務費 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]租用辦公處所租金 9,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]辦公大樓水電費、油料費什支等 906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]租用辦公廳舍裝修維護費等 1,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]員工上、下班車票費 1,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]主任委員,副主任委員特別費 1,680千元。
  │  │  │  │  3606300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,850│             -│         3,850│1.本年度預算數 3,850千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊管理工作維持業務費 2,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄業務費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │        75,750│        59,595│        16,155│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務處理  │         5,800│             -│         5,800│1.本年度預算數 5,800千元,包括人事費 1,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,350千元,旅運費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員保障政策及法規之研擬、解釋 1,750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障制度之宣導 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障案件之擬議與審理 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障業務協調聯繫 600千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│        69,950│        59,595│        10,355│1.本年度預算數69,950千元,包括人事費18,360千
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  元,業務費46,797千元,旅運費 3,793千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公務人員訓練政策、法規之研擬規劃與解釋 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員考試筆試錄取人員、升任官等、行政
  │  │  │  │              │              │              │              │    中立及其他各種訓練之規劃、執行或委託61,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員進修政策、法規之研擬規劃與進修事
  │  │  │  │              │              │              │              │    項之協調聯繫 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及委託 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,260千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         9,920│             -│         9,920│
  │  │  │  │  3606309010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         7,920│             -│         7,920│電腦及其週邊設備等購置費如列數。
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,000│             -│         2,000│各項事務設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│             -│           800│編列第一預備金如列數。
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