86B40630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0006300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務人員保障暨│ 151,041│ 59,735│ 91,306│1.公務人員保障暨培訓委員會組織法業經立法院第 │ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │ 二屆第六會期第二十次會議審查通過,並奉總統 │ │ │ │ │ │ │ │ 85年1月W日華總字第8500020880號令公布施行 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度所需經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數59,735千元,係由考選部「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入職員10人之統籌事務費及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 140千元,及「高等及普通考試訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目移入人事、業務等訓練經費59,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3606300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,571│ 140│ 64,431│ │ │ │ │ 3606300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 60,721│ 140│ 60,581│1.本年度預算數60,721千元,包括人事費45,199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,360千元,業務費 906千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,047千元,旅運費 1,529千元,特別費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,199千元,係職員44人,技工 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,工友 2人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]統籌事務費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]租用辦公處所租金 9,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦公大樓水電費、油料費什支等 906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]租用辦公廳舍裝修維護費等 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]員工上、下班車票費 1,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]主任委員,副主任委員特別費 1,680千元。 │ │ │ │ 3606300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,850│ -│ 3,850│1.本年度預算數 3,850千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理工作維持業務費 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄業務費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606301100 │ │ │ │ │ │ 2│ │保障暨培訓 │ 75,750│ 59,595│ 16,155│ │ │ │ │ 3606301101 │ │ │ │ │ │ │ 1│保障業務處理 │ 5,800│ -│ 5,800│1.本年度預算數 5,800千元,包括人事費 1,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,350千元,旅運費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保障政策及法規之研擬、解釋 1,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障制度之宣導 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障案件之擬議與審理 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障業務協調聯繫 600千元。 │ │ │ │ 3606301102 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練與進修業務│ 69,950│ 59,595│ 10,355│1.本年度預算數69,950千元,包括人事費18,360千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費46,797千元,旅運費 3,793千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員訓練政策、法規之研擬規劃與解釋 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員考試筆試錄取人員、升任官等、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 中立及其他各種訓練之規劃、執行或委託61,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員進修政策、法規之研擬規劃與進修事 │ │ │ │ │ │ │ │ 項之協調聯繫 2,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及委託 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,260千元。 │ │ │ │ 3606309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,920│ -│ 9,920│ │ │ │ │ 3606309010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 7,920│ -│ 7,920│電腦及其週邊設備等購置費如列數。 │ │ │ │ 3606309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ -│ 2,000│各項事務設備購置費如列數。 │ │ │ │ 3606309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ -│ 800│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |