86B40710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       319,335│       304,635│        14,700│審計部本年度預算數 319,335千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 304,635千元,增加14,700千元。
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       126,726│       121,627│         5,099│
  │  │  │  │  3707100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       117,191│       112,230│         4,961│1.本年度預算數 117,191千元,包括人事費89,288
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,141千元,業務費 7,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,805千元,旅運費 5,089千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,624千元,較上年度淨增 4,949
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 2,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,275千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練經費 2,452千元,較上年度增列兼職
  │  │  │  │              │              │              │              │    酬金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 840千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,535│         9,397│           138│1.本年度預算數 9,535千元,包括人事費 3,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,600千元,維護費 2,300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,475千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,060千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       187,134│       181,917│         5,217│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        32,905│        32,389│           516│1.本年度預算數32,905千元,包括人事費26,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,200千元,旅運費 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,503千元,較上年度淨增 516千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,402千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        31,839│        31,523│           316│1.本年度預算數31,839千元,包括人事費27,875千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,075千元,旅運費 2,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,875千元,較上年度淨增 316千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,964千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        30,354│        29,641│           713│1.本年度預算數30,354千元,包括人事費26,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,041千元,旅運費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,472千元,較上年度淨增 713千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,882千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        31,005│        30,424│           581│1.本年度預算數31,005千元,包括人事費25,333千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 1,003千元,旅運費 4,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,333千元,較上年度淨增 581千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,672千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        36,549│        33,751│         2,798│1.本年度預算數36,549千元,包括人事費31,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,220千元,旅運費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,992千元,較上年度淨增 2,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,557千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        18,657│        18,364│           293│1.本年度預算數18,657千元,包括人事費18,565千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費59千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,565千元,較上年度淨增 293千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費92千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │         3,091│         3,091│             0│1.本年度預算數 3,091千元,包括業務費 2,553千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理專案調查工作經費 591千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託鑑定、調查經費 2,500千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         2,734│         2,734│             0│本年度預算數 2,734千元,包括人事費 246千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │業務費 2,488千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,584│           200│         4,384│
  │  │  │  │  3707109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           200│           200│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦週邊及網路通訊設備購置費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換個人電腦及週邊設備購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 200千元,如數減列。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,412│             -│         2,412│汰換公務轎車 4輛購置費如列數。
  │  │  │  │  3707109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,972│             -│         1,972│本年度預算數 1,972千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換各項零星設備經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長及副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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