86B40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 319,335│ 304,635│ 14,700│審計部本年度預算數 319,335千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 304,635千元,增加14,700千元。 │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 126,726│ 121,627│ 5,099│ │ │ │ │ 3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 117,191│ 112,230│ 4,961│1.本年度預算數 117,191千元,包括人事費89,288 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,141千元,業務費 7,188千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,805千元,旅運費 5,089千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,624千元,較上年度淨增 4,949 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 2,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,275千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練經費 2,452千元,較上年度增列兼職 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 840千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,535│ 9,397│ 138│1.本年度預算數 9,535千元,包括人事費 3,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,600千元,維護費 2,300千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,475千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,060千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 187,134│ 181,917│ 5,217│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 32,905│ 32,389│ 516│1.本年度預算數32,905千元,包括人事費26,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,200千元,旅運費 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,503千元,較上年度淨增 516千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 6,402千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 31,839│ 31,523│ 316│1.本年度預算數31,839千元,包括人事費27,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,075千元,旅運費 2,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,875千元,較上年度淨增 316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 3,964千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 30,354│ 29,641│ 713│1.本年度預算數30,354千元,包括人事費26,472千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,041千元,旅運費 2,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,472千元,較上年度淨增 713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,882千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 31,005│ 30,424│ 581│1.本年度預算數31,005千元,包括人事費25,333千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 1,003千元,旅運費 4,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,333千元,較上年度淨增 581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,672千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 36,549│ 33,751│ 2,798│1.本年度預算數36,549千元,包括人事費31,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,220千元,旅運費 3,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,992千元,較上年度淨增 2,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,557千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 18,657│ 18,364│ 293│1.本年度預算數18,657千元,包括人事費18,565千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費59千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,565千元,較上年度淨增 293千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費92千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 3,091│ 3,091│ 0│1.本年度預算數 3,091千元,包括業務費 2,553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理專案調查工作經費 591千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託鑑定、調查經費 2,500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 2,734│ 2,734│ 0│本年度預算數 2,734千元,包括人事費 246千元, │ │ │ │告 │ │ │ │業務費 2,488千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,584│ 200│ 4,384│ │ │ │ │ 3707109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 200│ 200│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦週邊及網路通訊設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換個人電腦及週邊設備購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 200千元,如數減列。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,412│ -│ 2,412│汰換公務轎車 4輛購置費如列數。 │ │ │ │ 3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,972│ -│ 1,972│本年度預算數 1,972千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換各項零星設備經費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長及副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |