86B40760.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        54,547│        49,210│         5,337│審計部台北市審計處本年度預算數54,547千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數49,210千元,增加 5,337千元。
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        22,075│        20,278│         1,797│
  │  │  │  │  3707600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        20,616│        18,794│         1,822│1.本年度預算數20,616千元,包括人事費14,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,278千元,業務費 2,005千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 945千元,旅運費 1,171千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,947千元,較上年度淨增 1,618
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 2,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,669千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 204千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公大樓及檔案室水電、清潔費 558千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列車輛保險費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公用具等其他事務費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列業務聯繫電話、郵資費用70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電梯、電力設施、空調、防盜、消防等
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統養護費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列員工上下班車票費 170千元。
  │  │  │  │  3707600102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,459│         1,484│           -25│1.本年度預算數 1,459千元,包括人事費 626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 428千元,維護費 360千元,旅運費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 626千元,較上年度增加47千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加班費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 833千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費72千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        31,531│        28,796│         2,735│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        13,805│        12,101│         1,704│1.本年度預算數13,805千元,包括人事費13,234千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 190千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,234千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,891│         2,642│           249│1.本年度預算數 2,891千元,包括人事費 2,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,514│         4,447│            67│1.本年度預算數 4,514千元,包括人事費 4,207千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 105千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,207千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         7,821│         7,278│           543│1.本年度預算數 7,821千元,包括人事費 7,151千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 258千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,151千元,較上年度淨增 543千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 670千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,171│         1,068│           103│1.本年度預算數 1,171千元,包括人事費 1,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費23千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            50│             0│本年度預算數50千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,279│         1,210│            69│1.本年度預算數 1,279千元,包括人事費 420千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 773千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 420千元,較上年度增列總決算審
  │  │  │  │              │              │              │              │    核報告編審費及加班費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 859千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 154千元。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           805│             -│           805│
  │  │  │  │  3707609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           685│             -│           685│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰渙首長座車 1輛購置費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰渙公務機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │  3707609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           120│             -│           120│辦公事務設備等購置費如列數。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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