86B40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 54,547│ 49,210│ 5,337│審計部台北市審計處本年度預算數54,547千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數49,210千元,增加 5,337千元。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,075│ 20,278│ 1,797│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,616│ 18,794│ 1,822│1.本年度預算數20,616千元,包括人事費14,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,278千元,業務費 2,005千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 945千元,旅運費 1,171千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,947千元,較上年度淨增 1,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,669千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公大樓及檔案室水電、清潔費 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛保險費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公用具等其他事務費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列業務聯繫電話、郵資費用70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電梯、電力設施、空調、防盜、消防等 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統養護費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班車票費 170千元。 │ │ │ │ 3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,459│ 1,484│ -25│1.本年度預算數 1,459千元,包括人事費 626千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 428千元,維護費 360千元,旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 626千元,較上年度增加47千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 833千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費72千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 31,531│ 28,796│ 2,735│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 13,805│ 12,101│ 1,704│1.本年度預算數13,805千元,包括人事費13,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 190千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,891│ 2,642│ 249│1.本年度預算數 2,891千元,包括人事費 2,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,514│ 4,447│ 67│1.本年度預算數 4,514千元,包括人事費 4,207千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 105千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,207千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 7,821│ 7,278│ 543│1.本年度預算數 7,821千元,包括人事費 7,151千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 258千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,151千元,較上年度淨增 543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,171│ 1,068│ 103│1.本年度預算數 1,171千元,包括人事費 1,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費23千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 50│ 50│ 0│本年度預算數50千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,279│ 1,210│ 69│1.本年度預算數 1,279千元,包括人事費 420千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 773千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 420千元,較上年度增列總決算審 │ │ │ │ │ │ │ │ 核報告編審費及加班費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 859千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 154千元。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 805│ -│ 805│ │ │ │ │ 3707609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 685│ -│ 685│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰渙首長座車 1輛購置費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰渙公務機車 1輛購置費40千元。 │ │ │ │ 3707609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 120│ -│ 120│辦公事務設備等購置費如列數。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |