86B40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 47,861│ 44,751│ 3,110│審計部高雄市審計處本年度預算數47,861千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數44,751千元,增加 3,110千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,712│ 16,640│ 1,072│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 16,692│ 15,620│ 1,072│1.本年度預算數16,692千元,包括人事費12,824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 928千元,業務費 856千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 882千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,824千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,868千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,020│ 1,020│ 0│1.本年度預算數 1,020千元,包括人事費 527千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 290千元,維護費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 527千元,與上年度相同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊作業系統之運轉費 493千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 29,976│ 27,985│ 1,991│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 12,840│ 12,440│ 400│1.本年度預算數12,840千元,包括人事費12,239千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 189千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,239千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 601千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,838│ 3,363│ 475│1.本年度預算數 3,838千元,包括人事費 3,579千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費67千元,旅運費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,579千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 259千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 5,573│ 5,097│ 476│1.本年度預算數 5,573千元,包括人事費 5,322千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費49千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,322千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 5,870│ 5,333│ 537│1.本年度預算數 5,870千元,包括人事費 5,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費87千元,旅運費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,427千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 443千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,243│ 1,140│ 103│1.本年度預算數 1,243千元,包括人事費 1,187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,187千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費56千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 40│ 40│ 0│本年度預算數40千元,均屬旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 572│ 572│ 0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務 │ │ │ │報告 │ │ │ │費 482千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 47│ -│ 47│ │ │ │ │ 3707709019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 47│ -│ 47│什項設備購置費如列數。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |