86B40770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        47,861│        44,751│         3,110│審計部高雄市審計處本年度預算數47,861千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數44,751千元,增加 3,110千元。
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,712│        16,640│         1,072│
  │  │  │  │  3707700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        16,692│        15,620│         1,072│1.本年度預算數16,692千元,包括人事費12,824千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 928千元,業務費 856千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   882千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,824千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,868千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707700102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,020│         1,020│             0│1.本年度預算數 1,020千元,包括人事費 527千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 290千元,維護費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 527千元,與上年度相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業系統之運轉費 493千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        29,976│        27,985│         1,991│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        12,840│        12,440│           400│1.本年度預算數12,840千元,包括人事費12,239千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 189千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,239千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 601千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,838│         3,363│           475│1.本年度預算數 3,838千元,包括人事費 3,579千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費67千元,旅運費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,579千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 259千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         5,573│         5,097│           476│1.本年度預算數 5,573千元,包括人事費 5,322千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費49千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,322千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         5,870│         5,333│           537│1.本年度預算數 5,870千元,包括人事費 5,427千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費87千元,旅運費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,427千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 443千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,243│         1,140│           103│1.本年度預算數 1,243千元,包括人事費 1,187千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,187千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費56千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            40│            40│             0│本年度預算數40千元,均屬旅運費,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           572│           572│             0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務
  │  │  │  │報告          │              │              │              │費 482千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            47│             -│            47│
  │  │  │  │  3707709019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │            47│             -│            47│什項設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
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