86B40790.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007900000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部福建省審│ 111,584│ 28,758│ 82,826│審計部福建省審計處本年度預算數 111,584千元, │ │ │ │計處 │ │ │ │較上年度法定預算數28,758千元,增加82,826千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3707900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,668│ 13,322│ 346│ │ │ │ │ 3707900101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,357│ 12,791│ 566│1.本年度預算數13,357千元,包括人事費11,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 848千元,業務費 452千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 409千元,旅運費 342千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,321千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 164千元。 │ │ │ │ 3707900102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 311│ 531│ -220│1.本科目上年度預算數 731千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出業務費 200千元列入「總決算審核及報告」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 311千元,包括業務費 133千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度資訊系統工作維持費 311千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 220千元。 │ │ │ │ 3707901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 15,320│ 15,326│ -6│ │ │ │ │ 3707901020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 4,255│ 4,299│ -44│1.本年度預算數 4,255千元,包括人事費 3,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 100千元,旅運費 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,793千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 462千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費52千元及旅運費 103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 155千元。 │ │ │ │ 3707901021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,128│ 3,219│ -91│1.本年度預算數 3,128千元,包括人事費 2,833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費35千元,旅運費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,833千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 295千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費91千元。 │ │ │ │ 3707901022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營及公有事業│ 3,977│ 3,977│ 0│1.本年度預算數 3,977千元,包括人事費 3,724千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費20千元,旅運費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 253千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費81千元。 │ │ │ │ 3707901023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 3,239│ 3,081│ 158│1.本年度預算數 3,239千元,包括人事費 3,027千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費72千元,旅運費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,027千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 212千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費54千元。 │ │ │ │ 3707901024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 38│ 43│ -5│1.本年度預算數38千元,包括人事費16千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元,旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費22千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 5千元。 │ │ │ │ 3707901025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 13│ 19│ -6│本年度預算數13千元,均屬旅運費,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │節原則減列 6千元。 │ │ │ │ 3707901026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 670│ 688│ -18│1.本科目上年度預算數 488千元,配合科目調整, │ │ │ │告 │ │ │ │ 由「資訊管理」科目移入業務費 200千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 670千元,包括人事費 400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 237千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核及報告工作經費 270千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 4千元及旅運費14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列18千元。 │ │ │ │ 3707909000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 82,486│ -│ 82,486│ │ │ │ │ 3707909002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 82,293│ -│ 82,293│配合福建省政府遷駐金門辦公,興建福建省審計處 │ │ │ │ │ │ │ │辦公廳舍工程,地下 1層、地上 3層計1,574.29平 │ │ │ │ │ │ │ │方公尺,另興建職務宿舍工程,地下 1層、地上 3 │ │ │ │ │ │ │ │層計1,911.56平方公尺,合計3,485.85平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │按每平方公尺20,739元,核列建築費72,293千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同設計監造及工程管理費10,000千元,合共82,2 │ │ │ │ │ │ │ │93千元,工程預計於一年內完成。 │ │ │ │ 3707909010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 165│ -│ 165│汰換個人電腦 3部及列表機 2部購置費如列數。 │ │ │ │ 3707909019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 28│ -│ 28│零星設備購置費如列數。 │ │ │ │ 3707909800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 110│ 110│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |