86B40790.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│       111,584│        28,758│        82,826│審計部福建省審計處本年度預算數 111,584千元,
  │  │  │  │計處          │              │              │              │較上年度法定預算數28,758千元,增加82,826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,668│        13,322│           346│
  │  │  │  │  3707900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,357│        12,791│           566│1.本年度預算數13,357千元,包括人事費11,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 848千元,業務費 452千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   409千元,旅運費 342千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,321千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 164千元。
  │  │  │  │  3707900102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           311│           531│          -220│1.本科目上年度預算數 731千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出業務費 200千元列入「總決算審核及報告」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 311千元,包括業務費 133千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度資訊系統工作維持費 311千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  依撙節原則減列業務費 220千元。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        15,320│        15,326│            -6│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         4,255│         4,299│           -44│1.本年度預算數 4,255千元,包括人事費 3,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 100千元,旅運費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,793千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 462千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費52千元及旅運費 103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 155千元。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,128│         3,219│           -91│1.本年度預算數 3,128千元,包括人事費 2,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費35千元,旅運費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,833千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 295千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費91千元。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         3,977│         3,977│             0│1.本年度預算數 3,977千元,包括人事費 3,724千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費20千元,旅運費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 253千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費81千元。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         3,239│         3,081│           158│1.本年度預算數 3,239千元,包括人事費 3,027千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費72千元,旅運費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,027千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 212千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費54千元。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            38│            43│            -5│1.本年度預算數38千元,包括人事費16千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費22千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列業務費 5千元。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            13│            19│            -6│本年度預算數13千元,均屬旅運費,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │節原則減列 6千元。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           670│           688│           -18│1.本科目上年度預算數 488千元,配合科目調整,
  │  │  │  │告            │              │              │              │  由「資訊管理」科目移入業務費 200千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 670千元,包括人事費 400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 237千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核及報告工作經費 270千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 4千元及旅運費14千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列18千元。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        82,486│             -│        82,486│
  │  │  │  │  3707909002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        82,293│             -│        82,293│配合福建省政府遷駐金門辦公,興建福建省審計處
  │  │  │  │              │              │              │              │辦公廳舍工程,地下 1層、地上 3層計1,574.29平
  │  │  │  │              │              │              │              │方公尺,另興建職務宿舍工程,地下 1層、地上 3
  │  │  │  │              │              │              │              │層計1,911.56平方公尺,合計3,485.85平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │按每平方公尺20,739元,核列建築費72,293千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同設計監造及工程管理費10,000千元,合共82,2
  │  │  │  │              │              │              │              │93千元,工程預計於一年內完成。
  │  │  │  │  3707909010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           165│             -│           165│汰換個人電腦 3部及列表機 2部購置費如列數。
  │  │  │  │  3707909019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            28│             -│            28│零星設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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