86B40801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    42,413,592│    41,115,201│     1,298,391│1.內政部本年度預算數42,413,592千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數41,252,295千元,增加 1,161,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數41,252,295千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合內政部建築研究所之成立,移出「建築及都市
  │  │  │  │              │              │              │              │  發展研究」科目54,896千元及「建築技術及資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  推廣」科目82,198千元,列入該所相關科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       248,430│       232,945│        15,485│
  │  │  │  │  3808010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       248,430│       232,945│        15,485│1.本年度預算數 248,430千元,包括人事費 191,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,事務費42,708千元,維護費 2,403千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,228千元,材料費 502千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 710千元,獎勵及濟助費 1,080千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 156,995千元,較上年度淨增16,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依內政部組織法增修條文規定增列常務次長
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,政風處長 1人及技工 1人之人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費74,038千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,731千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中央聯合辦公大樓管理及維護費 451千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 268千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依內政部組織法增修條文規定增列常務次長
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,政風處長 1人及技工 1人之統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費26千元,辦公器具養護費 2千元,上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費34千元,合共增列62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列公務車輛稅金 121千元及保險費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元,合共增列 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理本部所屬機關、人民團體會計業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導及法規彙編等經費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列常務次長 1人之特別費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 2,489千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列編印內政統計年報等經費 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立內政統計資料庫計畫經費 5,213千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 1,478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦教育訓練等經費 1,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增建立內政統計資料系統電腦設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │       710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印內政通訊及內政部公報經費 5,270千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,253千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政通訊經費 3,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增發行內政部公報經費 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)政黨審議業務經費 3,653千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費65
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動政風業務經費 772千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度加強嬰兒出生死亡統計計畫預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列 129千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │     1,968,979│       748,436│     1,220,543│
  │  │  │  │  3808011001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方自治督導  │        18,386│        16,304│         2,082│1.本年度預算數18,386千元,包括人事費14,173千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,484千元,旅運費 759千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,106千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方自治業務相關法規之編印及講習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,932千元,較上年度淨增 969千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理中央與地方權限之劃分、地方政府
  │  │  │  │              │              │              │              │      層級及其組織型態研究等經費 1,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導地方政府健全基層組織及增進地方自治功
  │  │  │  │              │              │              │              │    能經費 2,333千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政業務經費 218千元,較上年度依撙節原則減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列旅運費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 430千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究改進政治團體相關法制以促進政黨政治發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展經費 684千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究地方議會法治健全議會政治經費 1,109千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)研究改進選舉制度以落實民主政治經費 574千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808011002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│改善民俗      │       372,911│       373,507│          -596│1.本年度預算數 372,911千元,包括人事費 3,335
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 7,826千元,旅運費 452千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 360,650千元,委辨費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,995千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,603千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列研修禮儀民俗相關法規等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 4,951千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 515千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,合共減列 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 1,514千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 300千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費10千元,合共減列 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 5,282千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列旅運費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)端正社會風俗─改善喪葬設施及葬儀計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     356,566千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808011003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│原住民行政督導│     1,325,668│       358,625│       967,043│1.本年度預算數 1,325,668千元,包括人事費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費 1,317千元,旅運費 568千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 1,318,257千元,委辦費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,763千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推動原住民行政經費 2,113千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 298千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共減列 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導原住民生活並維護原住民傳統固有文化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費29,780千元,較上年度依撙節原則減列委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導推動「台灣省原住民社會發展方案」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     320,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動兩岸少數民族之研究及交流計畫經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理台灣地區都市原住民調查計畫預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編列完竣,所列 1,512千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增輔助「台灣省原住民經濟事業發展基金」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 968,712千元。
  │  │  │  │  3808011004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│抗日戰爭勝利暨│       252,014│             -│       252,014│1.本科目係本年度新增,係為紀念抗日作戰陣亡將
  │  │  │  │台灣光復紀念碑│              │              │              │  士與死難同胞,宣揚抗戰精神,喚起民心士氣促
  │  │  │  │建碑計畫      │              │              │              │  進國民團結,興建抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念
  │  │  │  │              │              │              │              │  碑。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 252,014千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括興建紀念碑所需工程建照費,細部規劃、設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監照費,營建管理顧問服務費及專案工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  費等經費如列數。
  │  │  │  │  5308011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │宗教及史蹟業務│       303,394│       308,345│        -4,951│
  │  │  │  │  5308011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│宗教團體輔導  │        16,362│        16,888│          -526│1.本年度預算數16,362千元,包括人事費 2,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,901千元,旅運費 299千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,021千元,獎勵及濟助費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費11,246千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 918千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動宗教交流計畫經費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 1,018千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4千元,合共減列 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理宗教團體研討會等經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,921千元,較上年度增列獎勵成效卓著
  │  │  │  │              │              │              │              │    之宗教團體及舉辦觀摩會等經費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強宗教宣導經費 754千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 198千元。
  │  │  │  │  5308011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│史蹟維護      │       287,032│       291,457│        -4,425│1.本年度預算數 287,032千元,包括人事費13,057
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費13,442千元,維護費 2,094千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 632千元,補助及捐助 233,324千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費24,083千元,獎勵及濟助費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,806千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,821千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元及旅運費54千元,合共減列 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 239,108千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 551千元及委辦費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,合共減列 1,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費12,691千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 682千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列古蹟建築物之修繕經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 298千元、旅運費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及委辦費 660千元,合共減列 968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方政府與民間團體保存維護地方傳統民
  │  │  │  │              │              │              │              │    俗及有關文物經費22,799千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,086千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助私有古蹟人參觀國外古蹟管理維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 5,307千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 564千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,合共減列 734千元。
  │  │  │  │  3808011500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │戶政業務      │       391,932│     1,645,479│    -1,253,547│
  │  │  │  │  3808011501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│戶籍行政      │       369,930│     1,623,055│    -1,253,125│1.本年度預算數 369,930千元,包括人事費44,473
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費90,557千元,旅運費 2,387千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 950千元,設備及投資17,769千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助13,648千元,委辦費 200,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,710千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方政府戶政工作經費 6,034千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 403千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列督導地方政府辦理戶口校正及改進戶政
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務工作等經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國籍行政改進措施經費 207千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加辦理國籍變更及許可證書之審查製發等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 299,936千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,268,732千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列戶役政資料建檔及通信線路租金等 261
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列戶役政資訊系統推廣第二階段基隆市等
  │  │  │  │              │              │              │              │      十縣市購置電腦設備經費 369,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列戶役政資訊系統推廣第三階段澎湖縣等
  │  │  │  │              │              │              │              │      十三縣市購置電腦設備經費 634,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列委託財團法人資訊工業策進會辦理戶役
  │  │  │  │              │              │              │              │      政資訊系統推廣有關訓練、系統建置及上線
  │  │  │  │              │              │              │              │      輔導等工作經費62,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列戶役政資訊系統推廣小組辦公室租金、
  │  │  │  │              │              │              │              │      水電及清潔、辦公室隔間、裝修、購置影印
  │  │  │  │              │              │              │              │      機 1台等經費 6,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增本部與第三階段澎湖縣等十三縣市戶役
  │  │  │  │              │              │              │              │      政單位通信費54,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費27,166千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減11,897千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理戶籍資料微縮作業簿冊建檔等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各戶政事務所辦理微縮軟片資料確
  │  │  │  │              │              │              │              │      認費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列購置傳真機88台,電腦輔助檢索閱讀機
  │  │  │  │              │              │              │              │      及個人電腦工作站等資訊設備費 8,972千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增補助戶政事務所辦理全戶姓名索引製作
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增全戶姓名索引資料建檔費18,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理國籍法規及實務講習經費 652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增光復後除戶戶籍簿冊光碟作業系統試辦計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費25,225千元。
  │  │  │  │  3808011502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│戶籍人口統計  │         5,677│         8,995│        -3,318│1.本科目係由原「經濟活動人口統計」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,677千元,包括人事費 2,047千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 776千元,旅運費 226千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 2,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,998千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理戶籍人口統計作業與資料整理及分析報告
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 367千元,較上年度核實增列旅運費37千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戶籍人口統計作業講習經費 684千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列統計作業講習訓練經費 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理戶籍人口統計工作經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,較上年度減列補助地方政府辦理經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動人口統計工作經費 3,805千元。
  │  │  │  │  3808011503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台閩地區人口統│         8,339│         6,863│         1,476│1.本年度預算數 8,339千元,包括人事費 6,287千
  │  │  │  │計編印        │              │              │              │  元,業務費 1,838千元,旅運費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,009千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 1,744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列編印人口統計月報、季刊等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列旅運費等25千元。
  │  │  │  │  3808011505  │              │              │              │
  │  │  │ 4│推行人口政策  │         7,986│         6,566│         1,420│1.本年度預算數 7,986千元,包括人事費 3,286千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,790千元,旅運費 610千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人
  │  │  │  │              │              │              │              │    口政策經費 3,617千元,較上年度增加 136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國訪問等經費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人口政策宣導經費 2,806千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加辦理人口政策宣導示範觀摩活動等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,563千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加出國考察移民法案及業務等經費 234千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808012000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │役政業務      │        95,421│        95,755│          -334│
  │  │  │  │  3808012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│役政管理      │        90,984│        91,627│          -643│1.本年度預算數90,984千元,包括人事費14,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,116千元,旅運費 1,365千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 7,929千元,獎勵及濟助費48,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,580千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)役政教育計畫經費 2,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理調訓各級役政單位役政幹部經費 346千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化兵役行政功能經費 1,134千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強役男動態管理經費 663千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助與遺族慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,620千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費62,277千元,較上年度減列在營軍人家
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬及遺族急難災害救助金 2,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兵役宣導工作經費 1,710千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808012002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│兵役動員準備  │         4,437│         4,128│           309│1.本年度預算數 4,437千元,包括人事費 2,995千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,347千元,旅運費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,995千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後備軍人管理及演習經費 256千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,186千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808012500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │地政業務      │     1,625,137│     1,016,015│       609,122│
  │  │  │  │  3808012501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土測量      │       468,759│       288,477│       180,282│1.本年度預算數 468,759千元,包括人事費35,672
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費46,864千元,維護費 5,348千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,614千元,材料費 1,272千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 300千元,補助及捐助 278,112千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費97,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,267千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地籍圖重測計畫經費 256,564千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增42,123千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 238千元及旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      82千元,合共減列 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列機車 1輛養護費 2千元及油料費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列公務車輛稅金70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助台灣省地籍圖重測計畫經費41,726
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增出席國際航空測量及遙感探測學會第18
  │  │  │  │              │              │              │              │      屆大會經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編修與數值化台灣地區五萬分之一地形圖經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,287千元,較上年度增列辦理數值化建檔及
  │  │  │  │              │              │              │              │    修測印製台灣北部地區39幅圖之委辦費10,371
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,280千元,與上年度同,全數以其售圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理測量人員訓練經費10,606千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫經費56,255千元,較上年度淨增23,802
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 293千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元及委辦費 1,800千元,合共減列 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列材料費等 1,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列儀器設備養護費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託辦理二等衛星控制點之測量與計算
  │  │  │  │              │              │              │              │      分析及各衛星追蹤站之穩固維修等工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      24,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增出國考察大規模衛星資料平差計算模式
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委託辦理一等衛星控制點測量成果資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      庫及建立查詢系統工作經費 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度馬祖地區地籍航測計畫預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 9,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度充實縣市地籍測量隊及地政事務所測量
  │  │  │  │              │              │              │              │    儀器與電腦設備計畫預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,800千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增「基本圖修測」計畫經費69,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增委託辦理晒印工料製作所需經費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,全數以其售圖收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增補助台灣省圖解地籍圖數值化計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      44,400千元。
  │  │  │  │  3808012502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│     1,113,478│       681,351│       432,127│1.本年度預算數 1,113,478千元,包括人事費14,2
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  98千元,業務費24,030千元,維護費 6,992千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,728千元,材料費 361千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 4,042千元,補助及捐助 1,038,104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費22,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,053千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地登記管理經費 2,959千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,633千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列出國考察建物登記之範圍及項目等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委託辦理土地登記專案代理人講習會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同,其中委託代售申請書件費用15
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係以其售價收入之25%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂不動產交易法規經費 500千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地籍總歸戶實施計畫經費37,396千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減15,539千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 4,069千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       167元,合共減列 4,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託省市政府辦理地籍總歸戶資料庫異
  │  │  │  │              │              │              │              │      動、更新等經費12,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦軟硬體維護費 1,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地政資訊管理方案經費 1,059,502千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 441,302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助高雄市政府辦理地政資訊管理方案
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 118,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託民間團體辦理地政整合軟體教育訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練經費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助台灣省政府、金門縣政府辦理地政
  │  │  │  │              │              │              │              │      資訊管理方案經費 561,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理地政業務電腦化作業系統規劃、地
  │  │  │  │              │              │              │              │      政主管人員資訊觀念講習等經費 5,766千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,243千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列委託辦理開發數值圖庫管理、地價區段
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃分系統經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理地籍圖數值化座標整合應用經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │  3808012503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│地權調整      │         6,568│         6,255│           313│1.本年度預算數 6,568千元,包括人事費 4,938千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,366千元,旅運費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,558千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地徵收業務經費 860千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外國人土地權利之管理經費 140千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強農地管理業務經費81千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公地放領業務經費 929千元,較上年度增列公
  │  │  │  │              │              │              │              │    地放領審議委員會兼職委員交通費等 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808012504  │              │              │              │
  │  │  │ 4│土地利用      │        10,642│        10,091│           551│1.本年度預算數10,642千元,包括人事費 9,525千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 794千元,旅運費 323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,943千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強非都市土地使用管理經費 5,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 107千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新生地產權取得案件之審核經費42千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 465千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費30千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費59千元,合共減列89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新經費 159千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強原住民保留地開發管理經費33千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3808012505  │              │              │              │
  │  │  │ 5│平均地權      │        17,180│        17,319│          -139│1.本年度預算數17,180千元,包括人事費 8,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,178千元,旅運費 226千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,035千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施平均地權經費 896千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查編都市地區地價指數經費10,832千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 171千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理基層查價人員講習經費 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託縣市政府辦理都市地區地價指數查
  │  │  │  │              │              │              │              │      編工作經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地估價師制度經費 297千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導辦理省、縣、市有土地撥用及處分經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度研究電腦輔助土地估價技術預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列 509千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808012506  │              │              │              │
  │  │  │ 6│方域行政      │         8,510│        12,522│        -4,012│1.本年度預算數 8,510千元,包括人事費 5,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,294千元,旅運費 199千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 160千元,獎勵及濟助費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,039千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 3,689千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列旅運費61千元及委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費 233千元,合共減列 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水陸地圖審定經費 782千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度編印國家地圖預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,150千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808013000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │        86,385│        82,156│         4,229│1.本年度預算數86,385千元,包括人事費32,074千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,956千元,維護費17,440千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,995千元,材料費 1,962千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,011千元,委辦費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,049千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動內政資訊系統經費31,105千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 7,378千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      改進現有作業系統經費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列內政人員電腦訓練經費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列整體規劃及推動辦公室自動化作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理辦公室行政支援作業經費 4,531千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費14,145
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 6,533千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列應用資訊系統為民服務經費 4,049千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理地理圖形及推動國土資訊系統等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 3,167
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 587千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區土地登記簿索引資料處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      及系統維護之資訊設備等經費 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費28千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 9,154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 940千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列庶務管理系統經費 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列執行本部業務相關人員通訊地址資枓建
  │  │  │  │              │              │              │              │      檔及查詢列印經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列社政及民政資訊系統規劃、開發及推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)著作權註冊管理系統經費 765千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6808013500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │社會行政業務  │     4,137,226│       136,879│     4,000,347│1.本年度預算數 4,137,226千元,包括人事費23,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,業務費15,142千元,旅運費 1,635千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 4,094,292千元,獎勵及濟助費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,763千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,076千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,579千元及旅運費 323千元,合共減列 1,902
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全農漁會團體組織經費 2,303千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 240千元及旅運費37
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)強化合作事業經費43,634千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 313千元及旅運費81千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增執行並彙辦加強社會建設促進社會祥和方
  │  │  │  │              │              │              │              │    案經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)依「二二八事件處理及補償條例」規定捐贈財
  │  │  │  │              │              │              │              │    團法人二二八事件紀念基金會辦理二二八事件
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理及補償經費 4,000,000千元。
  │  │  │  │  6808013600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │社會福利服務業│     7,699,126│     7,444,850│       254,276│1.本年度預算數 7,699,126千元,包括人事費28,4
  │  │  │  │務            │              │              │              │  53千元,業務費64,431千元,維護費19千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,571千元,補助及捐助 7,587,214千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費12,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,513千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會福利綜合工作經費 192,093千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加90,749千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦社會福利觀摩研討會及各項福利服
  │  │  │  │              │              │              │              │      務活動等經費 7,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理社會福利服務公辦民營的模式
  │  │  │  │              │              │              │              │      與法制之研究等委辦費 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理志工研習訓練、授證、聯誼等相關
  │  │  │  │              │              │              │              │      活動及充實活動場地設備、製作志工服飾、
  │  │  │  │              │              │              │              │      宣導品等經費23,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增建立志工人力銀行資訊管理系統經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增召開全國性福利會議等經費47,502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展兒童福利服務經費 892,153千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,560千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立兒童保護網絡,設置兒童緊急庇護
  │  │  │  │              │              │              │              │      中心經費70,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理新生兒健康篩檢、托育津貼等各項
  │  │  │  │              │              │              │              │      兒童福利措施經費41,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理兒童福利創新服務措施經費 8,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理托兒所教保觀摩展覽、研習等活動
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列獎勵表揚托兒所暨教材、教員之創新展
  │  │  │  │              │              │              │              │      示經費27,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列研編托兒所教保單元之參考叢書及宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │      短片之錄製經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依撙節原則減列委辦費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理兒童保護機構經費18,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列興建、改建、擴建托兒所房舍及充實
  │  │  │  │              │              │              │              │        設備等經費27,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增辦理兒童保護工作經費79,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增辦理發展遲緩兒童早期療育計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增辦理地方政府派員出國考察早期療育
  │  │  │  │              │              │              │              │        服務經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 新增建立出生通報、托兒所電腦資訊事項
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 2,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展少年福利服務經費 499,557千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增13,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理防制少年吸毒工作方法之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      等委辦費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理各類青少年活動等經費10,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增建立青少年福利服務體系管理資訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      及電腦化作業經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展婦女福利服務經費 193,363千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設置或改善婦女庇護中心及辦理婦女扶
  │  │  │  │              │              │              │              │      助措施經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列設置或改善婦女福利服務中心經費 545
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理婦女福利服務活動經費 1,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理婦女福利工作人員專業訓練經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理社區媽媽教室活動經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委託辦理單親家庭經濟扶助之研究委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展老人福利服務經費 1,815,459千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理敬老保健與營養講座經費 9,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理社區日間照顧50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理機構及社區安養設施評鑑及獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列改善老人住宅方案經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理老人保護方案經費 1,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助成立或改善老人文康中心及辦理老
  │  │  │  │              │              │              │              │      人活動經費28,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理老人在宅服務經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列設置老人療養機構或療養設施設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦理老人醫療補助經費11,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列委託辦理老人福利產業開發與建立之
  │  │  │  │              │              │              │              │        研究等委辦費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增辦理老人福利工作人員專業訓練暨出
  │  │  │  │              │              │              │              │        版專書經費38,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增建立老人扶療管理系統電腦化作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展社區發展工作經費 204,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增14,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列修繕、維護社區活動中心經費20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列興建、擴建社區活動中心經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列社區綠化、美化及充實環境維護之設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理社區守望相助及志願服務經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增獎助充實社區圖書室經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展殘障福利服務經費 3,890,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 139,939千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎助新設或整建重殘養護機構與福利工
  │  │  │  │              │              │              │              │      場及各縣市福利服務中心經費75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助充實殘障福利機構設施及設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎助設置無障礙生活環境經費 158,773
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列扶助殘障者自力更生經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦理殘障者之調查及鑑定經費 1,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依撙節原則減列委辦費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理殘障者職能評估經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理殘障者生活養護、社區照護、醫療
  │  │  │  │              │              │              │              │      及輔助器具補助經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增獎助籌設殘障福利服務中心經費 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 4,952千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台灣地區殘障者生活概況調查計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理台閩地區各級人民團體活動及社區
  │  │  │  │              │              │              │              │      建設與活動調查計畫經費 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理台閩地區老人、婦女、兒童、少年
  │  │  │  │              │              │              │              │      、低收入戶生活狀況調查計畫經費 595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理台灣地區國民生活狀況調查計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 650千元。
  │  │  │  │  6608013700  │              │              │              │
  │  │10│  │社會保險業務  │    15,743,271│    21,801,224│    -6,057,953│1.本年度預算數15,743,271千元,包括人事費 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費 9,969千元,旅運費 801千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助15,717,873千元,委辦費 4,956千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,840千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會保險之研究規劃經費10,980千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 791千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦全國性年金保險研討會及宣導年金
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險等相關經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 143千元、旅運費64
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及委辦費 551千元,合共減列 758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民保險業務經費13,852,300千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 6,059,563千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後農民健康保險補助費11,845,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少 2,425,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助農民健康保險之虧損經費 3,633,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助農會辦理農民保險宣導會、研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      或講習會等經費 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農民保險監理業務經費 8,751千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘人員調整待遇經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低收入戶健康保險費用經費 449,400千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 298,063千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後低收入戶部分負擔費用補助 278,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,較上年度減少 309,178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險實施後低收入戶健康保險補助費 171,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增加11,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)殘障者參加社會保險保險費補助業務經費30,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中重度殘障者及七十歲以上中低收入老人參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    全民健康保險之保險費補助 1,389,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 300,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列中重度殘障者參加全民健康保險之保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費補助85,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列70歲以上中低收入老人參加全民健康保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險之保險費補助 214,960千元。
  │  │  │  │  6708013800  │              │              │              │
  │  │11│  │社會救助業務  │     9,841,366│     7,344,792│     2,496,574│1.本年度預算數 9,841,366千元,包括人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費 1,325千元,旅運費 308千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 9,837,087千元,獎勵及濟助費 637
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,750千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理各項救助工作經費 220,645千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增27,337千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎勵民間投資興辦救助事業及督導救助
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務經費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理遊民收容服務、社會救助業務及中
  │  │  │  │              │              │              │              │      低收入戶老人生活津貼電腦化建置、建檔等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費27,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強醫療補助業務經費 184,421千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助辦理中低收入戶老人生活津貼經費 7,324
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,550千元,較上年度增加 2,469,050千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列補助地方政府辦理65歲以上中低收入戶
  │  │  │  │              │              │              │              │      老人生活津貼經費 2,467,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方政府辦理行政及調查業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,850千元。
  │  │  │  │  5308014500  │              │              │              │
  │  │12│  │著作權業務    │        79,500│        82,891│        -3,391│1.本年度預算數79,500千元,包括人事費34,492千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費43,336千元,旅運費 1,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,136千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)著作權登記經費17,559千元,較上年度淨減 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列著作權登記事項刊登公報等經費 8,700
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列著作權登記、檢舉撤銷及法令解釋等為
  │  │  │  │              │              │              │              │      民服務案件經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理著作權資料庫之規劃與設置經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,071千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)著作權法令宣導經費36,363千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作電視、廣播節目及宣導短片經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理著作權教育推廣活動經費 1,787千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列舉辦著作權布偶巡迴表演經費 335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列編印著作權宣導資料及製作宣導品經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列配合有關單位或民間團體舉辦著作權宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      導活動及參加資訊月設置著作權宣導專區經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列舉辦著作權博覽嘉年華會宣導活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦理著作權法令宣導活動記者會經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助取締著作權侵害經費 906千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費18千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動國際及兩岸著作權關係經費 2,242千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 290千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理中美著作權諮商及WTO入關談判
  │  │  │  │              │              │              │              │      出國經費 518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增參與兩岸智慧財產權保護專案小組,配
  │  │  │  │              │              │              │              │      合政府大陸政策辦理相關工作赴大陸地區旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國際著作權法令研究暨法令彙編經費 1,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5308015000  │              │              │              │
  │  │13│  │大成至聖先師奉│        16,106│        14,734│         1,372│1.本年度預算數16,106千元,包括人事費15,889千
  │  │  │  │祀            │              │              │              │  元,事務費 200千元,維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,889千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先
  │  │  │  │              │              │              │              │    師及四配祭祀事宜經費 217千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808019000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│       155,538│       138,919│        16,619│
  │  │  │  │  3808019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       143,271│       135,364│         7,907│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第四、
  │  │  │  │              │              │              │              │  五基地聯合開發計畫,興建地上十八層、地下三
  │  │  │  │              │              │              │              │  層辦公大樓總造價 1,984,920千元,內政部依分
  │  │  │  │              │              │              │              │  得樓地板面積 4萬1,156.65平方公尺,分擔建造
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,768,330千元,分 4年辦理,除84及85年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列規劃設計、建物拆除及部分共構基礎工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費等 144,364千元外,本年度繼續編列共構基礎
  │  │  │  │              │              │              │              │  施工費 105,870千元,較上年度減列29,494千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建檔案庫房地上五層地下一層,面積約 1,878
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺所需建物工程費35,119千元、規劃設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造費 1,931千元及工程管理費 351千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,401千元。
  │  │  │  │  3808019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           735│           360│           375│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.地政及統計業務用電腦設備購置經費 735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置統計業務用電腦設備預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 360千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         7,556│         2,166│         5,390│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 6輛及旅行車 1輛經費 4,078千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換台灣省地籍圖重測計畫用客貨兩用四輪傳動
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 5輛及機車15輛經費 2,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換辦理社會福利服務業務督導用旅行車 1輛 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換民政業務用傳真機 1台經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換公務、地政業務用車輛及購置傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │  、行動電話等預算業已編列完竣,所列 2,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  3808019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,976│         1,029│         2,947│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用影印機 1台,自動蓋章機
  │  │  │  │              │              │              │              │   1台,辦公桌 4張,辦公椅 7張及公文櫃12座經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及購置民政業務用切紙機 1台,公文櫃 7座
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,電熱箱 1台,影印機 1台,攝影機 1台及電子
  │  │  │  │              │              │              │              │  防潮箱 2台經費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置地政業務用移動式圖架 5座 700千元及電子
  │  │  │  │              │              │              │              │  防潮櫃 2座 300千元,合共 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.副首長宿舍 3戶之裝修及設備費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置行政業務用雜項設備等預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 1,029千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │        21,781│        21,781│             0│仍照上年度預算數編列。
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