86B40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 42,413,592│ 41,115,201│ 1,298,391│1.內政部本年度預算數42,413,592千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數41,252,295千元,增加 1,161,297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數41,252,295千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合內政部建築研究所之成立,移出「建築及都市 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展研究」科目54,896千元及「建築技術及資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣」科目82,198千元,列入該所相關科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 248,430│ 232,945│ 15,485│ │ │ │ │ 3808010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 248,430│ 232,945│ 15,485│1.本年度預算數 248,430千元,包括人事費 191,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,事務費42,708千元,維護費 2,403千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,228千元,材料費 502千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 710千元,獎勵及濟助費 1,080千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 156,995千元,較上年度淨增16,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依內政部組織法增修條文規定增列常務次長 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人,政風處長 1人及技工 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費74,038千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,731千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中央聯合辦公大樓管理及維護費 451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依內政部組織法增修條文規定增列常務次長 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人,政風處長 1人及技工 1人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26千元,辦公器具養護費 2千元,上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費34千元,合共增列62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列公務車輛稅金 121千元及保險費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,合共增列 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理本部所屬機關、人民團體會計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導及法規彙編等經費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列常務次長 1人之特別費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 2,489千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列編印內政統計年報等經費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立內政統計資料庫計畫經費 5,213千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,478千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦教育訓練等經費 1,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增建立內政統計資料系統電腦設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印內政通訊及內政部公報經費 5,270千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,253千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列內政通訊經費 3,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增發行內政部公報經費 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)政黨審議業務經費 3,653千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動政風業務經費 772千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度加強嬰兒出生死亡統計計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 129千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 1,968,979│ 748,436│ 1,220,543│ │ │ │ │ 3808011001 │ │ │ │ │ │ │ 1│地方自治督導 │ 18,386│ 16,304│ 2,082│1.本年度預算數18,386千元,包括人事費14,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,484千元,旅運費 759千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,106千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方自治業務相關法規之編印及講習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,932千元,較上年度淨增 969千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理中央與地方權限之劃分、地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 層級及其組織型態研究等經費 1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導地方政府健全基層組織及增進地方自治功 │ │ │ │ │ │ │ │ 能經費 2,333千元,較上年度伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務經費 218千元,較上年度依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 430千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究改進政治團體相關法制以促進政黨政治發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展經費 684千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究地方議會法治健全議會政治經費 1,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)研究改進選舉制度以落實民主政治經費 574千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808011002 │ │ │ │ │ │ │ 2│改善民俗 │ 372,911│ 373,507│ -596│1.本年度預算數 372,911千元,包括人事費 3,335 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 7,826千元,旅運費 452千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 360,650千元,委辨費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,995千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,603千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列研修禮儀民俗相關法規等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 4,951千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 515千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,合共減列 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 1,514千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 300千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費10千元,合共減列 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 5,282千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)端正社會風俗─改善喪葬設施及葬儀計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 356,566千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808011003 │ │ │ │ │ │ │ 3│原住民行政督導│ 1,325,668│ 358,625│ 967,043│1.本年度預算數 1,325,668千元,包括人事費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,業務費 1,317千元,旅運費 568千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 1,318,257千元,委辦費 947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,763千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強推動原住民行政經費 2,113千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 298千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,合共減列 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導原住民生活並維護原住民傳統固有文化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29,780千元,較上年度依撙節原則減列委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導推動「台灣省原住民社會發展方案」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 320,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動兩岸少數民族之研究及交流計畫經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理台灣地區都市原住民調查計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 1,512千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增輔助「台灣省原住民經濟事業發展基金」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 968,712千元。 │ │ │ │ 3808011004 │ │ │ │ │ │ │ 4│抗日戰爭勝利暨│ 252,014│ -│ 252,014│1.本科目係本年度新增,係為紀念抗日作戰陣亡將 │ │ │ │台灣光復紀念碑│ │ │ │ 士與死難同胞,宣揚抗戰精神,喚起民心士氣促 │ │ │ │建碑計畫 │ │ │ │ 進國民團結,興建抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念 │ │ │ │ │ │ │ │ 碑。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 252,014千元,均屬設備及投資, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括興建紀念碑所需工程建照費,細部規劃、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監照費,營建管理顧問服務費及專案工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費如列數。 │ │ │ │ 5308011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │宗教及史蹟業務│ 303,394│ 308,345│ -4,951│ │ │ │ │ 5308011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│宗教團體輔導 │ 16,362│ 16,888│ -526│1.本年度預算數16,362千元,包括人事費 2,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,901千元,旅運費 299千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,021千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費11,246千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動宗教交流計畫經費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,018千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,合共減列 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理宗教團體研討會等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,921千元,較上年度增列獎勵成效卓著 │ │ │ │ │ │ │ │ 之宗教團體及舉辦觀摩會等經費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宗教宣導經費 754千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 198千元。 │ │ │ │ 5308011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│史蹟維護 │ 287,032│ 291,457│ -4,425│1.本年度預算數 287,032千元,包括人事費13,057 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費13,442千元,維護費 2,094千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 632千元,補助及捐助 233,324千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費24,083千元,獎勵及濟助費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,806千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,821千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元及旅運費54千元,合共減列 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台閩地區古蹟維護經費 239,108千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 551千元及委辦費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,合共減列 1,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費12,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列古蹟建築物之修繕經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 298千元、旅運費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及委辦費 660千元,合共減列 968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府與民間團體保存維護地方傳統民 │ │ │ │ │ │ │ │ 俗及有關文物經費22,799千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,086千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助私有古蹟人參觀國外古蹟管理維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 5,307千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 564千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,合共減列 734千元。 │ │ │ │ 3808011500 │ │ │ │ │ │ 4│ │戶政業務 │ 391,932│ 1,645,479│ -1,253,547│ │ │ │ │ 3808011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│戶籍行政 │ 369,930│ 1,623,055│ -1,253,125│1.本年度預算數 369,930千元,包括人事費44,473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費90,557千元,旅運費 2,387千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 950千元,設備及投資17,769千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助13,648千元,委辦費 200,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,710千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方政府戶政工作經費 6,034千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 403千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列督導地方政府辦理戶口校正及改進戶政 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務工作等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國籍行政改進措施經費 207千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理國籍變更及許可證書之審查製發等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 299,936千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,268,732千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列戶役政資料建檔及通信線路租金等 261 │ │ │ │ │ │ │ │ ,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列戶役政資訊系統推廣第二階段基隆市等 │ │ │ │ │ │ │ │ 十縣市購置電腦設備經費 369,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列戶役政資訊系統推廣第三階段澎湖縣等 │ │ │ │ │ │ │ │ 十三縣市購置電腦設備經費 634,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列委託財團法人資訊工業策進會辦理戶役 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統推廣有關訓練、系統建置及上線 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導等工作經費62,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列戶役政資訊系統推廣小組辦公室租金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電及清潔、辦公室隔間、裝修、購置影印 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1台等經費 6,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增本部與第三階段澎湖縣等十三縣市戶役 │ │ │ │ │ │ │ │ 政單位通信費54,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費27,166千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減11,897千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理戶籍資料微縮作業簿冊建檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各戶政事務所辦理微縮軟片資料確 │ │ │ │ │ │ │ │ 認費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置傳真機88台,電腦輔助檢索閱讀機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及個人電腦工作站等資訊設備費 8,972千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增補助戶政事務所辦理全戶姓名索引製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增全戶姓名索引資料建檔費18,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理國籍法規及實務講習經費 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增光復後除戶戶籍簿冊光碟作業系統試辦計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費25,225千元。 │ │ │ │ 3808011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│戶籍人口統計 │ 5,677│ 8,995│ -3,318│1.本科目係由原「經濟活動人口統計」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,677千元,包括人事費 2,047千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 776千元,旅運費 226千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,998千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理戶籍人口統計作業與資料整理及分析報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 367千元,較上年度核實增列旅運費37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戶籍人口統計作業講習經費 684千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列統計作業講習訓練經費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理戶籍人口統計工作經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,較上年度減列補助地方政府辦理經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動人口統計工作經費 3,805千元。 │ │ │ │ 3808011503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台閩地區人口統│ 8,339│ 6,863│ 1,476│1.本年度預算數 8,339千元,包括人事費 6,287千 │ │ │ │計編印 │ │ │ │ 元,業務費 1,838千元,旅運費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 1,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列編印人口統計月報、季刊等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列旅運費等25千元。 │ │ │ │ 3808011505 │ │ │ │ │ │ │ 4│推行人口政策 │ 7,986│ 6,566│ 1,420│1.本年度預算數 7,986千元,包括人事費 3,286千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,790千元,旅運費 610千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人 │ │ │ │ │ │ │ │ 口政策經費 3,617千元,較上年度增加 136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國訪問等經費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人口政策宣導經費 2,806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理人口政策宣導示範觀摩活動等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,563千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加出國考察移民法案及業務等經費 234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │役政業務 │ 95,421│ 95,755│ -334│ │ │ │ │ 3808012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│役政管理 │ 90,984│ 91,627│ -643│1.本年度預算數90,984千元,包括人事費14,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,116千元,旅運費 1,365千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,929千元,獎勵及濟助費48,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,580千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 2,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理調訓各級役政單位役政幹部經費 346千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,134千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 663千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助與遺族慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,620千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費62,277千元,較上年度減列在營軍人家 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬及遺族急難災害救助金 2,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 1,710千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808012002 │ │ │ │ │ │ │ 2│兵役動員準備 │ 4,437│ 4,128│ 309│1.本年度預算數 4,437千元,包括人事費 2,995千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,347千元,旅運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,995千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後備軍人管理及演習經費 256千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,186千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808012500 │ │ │ │ │ │ 6│ │地政業務 │ 1,625,137│ 1,016,015│ 609,122│ │ │ │ │ 3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│國土測量 │ 468,759│ 288,477│ 180,282│1.本年度預算數 468,759千元,包括人事費35,672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費46,864千元,維護費 5,348千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,614千元,材料費 1,272千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 300千元,補助及捐助 278,112千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費97,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,267千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 256,564千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增42,123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 238千元及旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,合共減列 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列機車 1輛養護費 2千元及油料費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列公務車輛稅金70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助台灣省地籍圖重測計畫經費41,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增出席國際航空測量及遙感探測學會第18 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆大會經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編修與數值化台灣地區五萬分之一地形圖經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,287千元,較上年度增列辦理數值化建檔及 │ │ │ │ │ │ │ │ 修測印製台灣北部地區39幅圖之委辦費10,371 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,280千元,與上年度同,全數以其售圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入之40%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理測量人員訓練經費10,606千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫經費56,255千元,較上年度淨增23,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 293千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元及委辦費 1,800千元,合共減列 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列材料費等 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備養護費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託辦理二等衛星控制點之測量與計算 │ │ │ │ │ │ │ │ 分析及各衛星追蹤站之穩固維修等工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增出國考察大規模衛星資料平差計算模式 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託辦理一等衛星控制點測量成果資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫及建立查詢系統工作經費 2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度馬祖地區地籍航測計畫預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 9,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度充實縣市地籍測量隊及地政事務所測量 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器與電腦設備計畫預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,800千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增「基本圖修測」計畫經費69,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增委託辦理晒印工料製作所需經費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,全數以其售圖收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增補助台灣省圖解地籍圖數值化計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,400千元。 │ │ │ │ 3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 1,113,478│ 681,351│ 432,127│1.本年度預算數 1,113,478千元,包括人事費14,2 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 98千元,業務費24,030千元,維護費 6,992千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,728千元,材料費 361千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 4,042千元,補助及捐助 1,038,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費22,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,053千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 2,959千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,633千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列出國考察建物登記之範圍及項目等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託辦理土地登記專案代理人講習會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同,其中委託代售申請書件費用15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係以其售價收入之25%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂不動產交易法規經費 500千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地籍總歸戶實施計畫經費37,396千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減15,539千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 4,069千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 167元,合共減列 4,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託省市政府辦理地籍總歸戶資料庫異 │ │ │ │ │ │ │ │ 動、更新等經費12,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦軟硬體維護費 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地政資訊管理方案經費 1,059,502千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 441,302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助高雄市政府辦理地政資訊管理方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 118,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託民間團體辦理地政整合軟體教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助台灣省政府、金門縣政府辦理地政 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理方案經費 561,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理地政業務電腦化作業系統規劃、地 │ │ │ │ │ │ │ │ 政主管人員資訊觀念講習等經費 5,766千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,243千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託辦理開發數值圖庫管理、地價區段 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃分系統經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理地籍圖數值化座標整合應用經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│地權調整 │ 6,568│ 6,255│ 313│1.本年度預算數 6,568千元,包括人事費 4,938千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,366千元,旅運費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,558千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地徵收業務經費 860千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外國人土地權利之管理經費 140千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強農地管理業務經費81千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公地放領業務經費 929千元,較上年度增列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 地放領審議委員會兼職委員交通費等 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808012504 │ │ │ │ │ │ │ 4│土地利用 │ 10,642│ 10,091│ 551│1.本年度預算數10,642千元,包括人事費 9,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 794千元,旅運費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,943千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強非都市土地使用管理經費 5,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 107千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新生地產權取得案件之審核經費42千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 465千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費30千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費59千元,合共減列89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新經費 159千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強原住民保留地開發管理經費33千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3808012505 │ │ │ │ │ │ │ 5│平均地權 │ 17,180│ 17,319│ -139│1.本年度預算數17,180千元,包括人事費 8,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,178千元,旅運費 226千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,035千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費 896千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)查編都市地區地價指數經費10,832千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理基層查價人員講習經費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託縣市政府辦理都市地區地價指數查 │ │ │ │ │ │ │ │ 編工作經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立土地估價師制度經費 297千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導辦理省、縣、市有土地撥用及處分經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度研究電腦輔助土地估價技術預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 509千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808012506 │ │ │ │ │ │ │ 6│方域行政 │ 8,510│ 12,522│ -4,012│1.本年度預算數 8,510千元,包括人事費 5,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,294千元,旅運費 199千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160千元,獎勵及濟助費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,039千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 3,689千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費61千元及委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 233千元,合共減列 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水陸地圖審定經費 782千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度編印國家地圖預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,150千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │內政資訊業務 │ 86,385│ 82,156│ 4,229│1.本年度預算數86,385千元,包括人事費32,074千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,956千元,維護費17,440千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,995千元,材料費 1,962千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,011千元,委辦費 947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,049千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費31,105千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 7,378千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 改進現有作業系統經費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列內政人員電腦訓練經費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列整體規劃及推動辦公室自動化作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理辦公室行政支援作業經費 4,531千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費14,145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 6,533千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列應用資訊系統為民服務經費 4,049千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地理圖形及推動國土資訊系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 3,167 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 587千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台灣地區土地登記簿索引資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及系統維護之資訊設備等經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 9,154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 940千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列庶務管理系統經費 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列執行本部業務相關人員通訊地址資枓建 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔及查詢列印經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社政及民政資訊系統規劃、開發及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)著作權註冊管理系統經費 765千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6808013500 │ │ │ │ │ │ 8│ │社會行政業務 │ 4,137,226│ 136,879│ 4,000,347│1.本年度預算數 4,137,226千元,包括人事費23,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費15,142千元,旅運費 1,635千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 4,094,292千元,獎勵及濟助費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,763千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元及旅運費 323千元,合共減列 1,902 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全農漁會團體組織經費 2,303千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 240千元及旅運費37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)強化合作事業經費43,634千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 313千元及旅運費81千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增執行並彙辦加強社會建設促進社會祥和方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)依「二二八事件處理及補償條例」規定捐贈財 │ │ │ │ │ │ │ │ 團法人二二八事件紀念基金會辦理二二八事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理及補償經費 4,000,000千元。 │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │ │ │ 9│ │社會福利服務業│ 7,699,126│ 7,444,850│ 254,276│1.本年度預算數 7,699,126千元,包括人事費28,4 │ │ │ │務 │ │ │ │ 53千元,業務費64,431千元,維護費19千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,571千元,補助及捐助 7,587,214千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費12,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,513千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費 192,093千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加90,749千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦社會福利觀摩研討會及各項福利服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務活動等經費 7,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理社會福利服務公辦民營的模式 │ │ │ │ │ │ │ │ 與法制之研究等委辦費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理志工研習訓練、授證、聯誼等相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動及充實活動場地設備、製作志工服飾、 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品等經費23,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增建立志工人力銀行資訊管理系統經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增召開全國性福利會議等經費47,502千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 892,153千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立兒童保護網絡,設置兒童緊急庇護 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心經費70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理新生兒健康篩檢、托育津貼等各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 兒童福利措施經費41,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理兒童福利創新服務措施經費 8,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理托兒所教保觀摩展覽、研習等活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列獎勵表揚托兒所暨教材、教員之創新展 │ │ │ │ │ │ │ │ 示經費27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列研編托兒所教保單元之參考叢書及宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 短片之錄製經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依撙節原則減列委辦費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理兒童保護機構經費18,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列興建、改建、擴建托兒所房舍及充實 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增辦理兒童保護工作經費79,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增辦理發展遲緩兒童早期療育計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增辦理地方政府派員出國考察早期療育 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 新增建立出生通報、托兒所電腦資訊事項 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 499,557千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增13,355千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理防制少年吸毒工作方法之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等委辦費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理各類青少年活動等經費10,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增建立青少年福利服務體系管理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦化作業經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 193,363千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設置或改善婦女庇護中心及辦理婦女扶 │ │ │ │ │ │ │ │ 助措施經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設置或改善婦女福利服務中心經費 545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理婦女福利服務活動經費 1,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理婦女福利工作人員專業訓練經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理社區媽媽教室活動經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列委託辦理單親家庭經濟扶助之研究委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 1,815,459千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理敬老保健與營養講座經費 9,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理社區日間照顧50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理機構及社區安養設施評鑑及獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列改善老人住宅方案經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理老人保護方案經費 1,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助成立或改善老人文康中心及辦理老 │ │ │ │ │ │ │ │ 人活動經費28,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理老人在宅服務經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列設置老人療養機構或療養設施設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦理老人醫療補助經費11,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列委託辦理老人福利產業開發與建立之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等委辦費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增辦理老人福利工作人員專業訓練暨出 │ │ │ │ │ │ │ │ 版專書經費38,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增建立老人扶療管理系統電腦化作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展工作經費 204,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增14,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列修繕、維護社區活動中心經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列興建、擴建社區活動中心經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社區綠化、美化及充實環境維護之設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理社區守望相助及志願服務經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增獎助充實社區圖書室經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展殘障福利服務經費 3,890,036千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 139,939千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎助新設或整建重殘養護機構與福利工 │ │ │ │ │ │ │ │ 場及各縣市福利服務中心經費75,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎助充實殘障福利機構設施及設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列獎助設置無障礙生活環境經費 158,773 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列扶助殘障者自力更生經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦理殘障者之調查及鑑定經費 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列委辦費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理殘障者職能評估經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理殘障者生活養護、社區照護、醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 及輔助器具補助經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增獎助籌設殘障福利服務中心經費 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 4,952千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台灣地區殘障者生活概況調查計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理台閩地區各級人民團體活動及社區 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設與活動調查計畫經費 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理台閩地區老人、婦女、兒童、少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 、低收入戶生活狀況調查計畫經費 595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理台灣地區國民生活狀況調查計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 650千元。 │ │ │ │ 6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 15,743,271│ 21,801,224│ -6,057,953│1.本年度預算數15,743,271千元,包括人事費 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費 9,969千元,旅運費 801千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助15,717,873千元,委辦費 4,956千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,840千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費10,980千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 791千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦全國性年金保險研討會及宣導年金 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險等相關經費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 143千元、旅運費64 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及委辦費 551千元,合共減列 758千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民保險業務經費13,852,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,059,563千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險實施後農民健康保險補助費11,845,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,425,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助農民健康保險之虧損經費 3,633,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助農會辦理農民保險宣導會、研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 或講習會等經費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民保險監理業務經費 8,751千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘人員調整待遇經費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶健康保險費用經費 449,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 298,063千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險實施後低收入戶部分負擔費用補助 278,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 309,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合全民健康保險之實施,編列全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險實施後低收入戶健康保險補助費 171,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加11,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)殘障者參加社會保險保險費補助業務經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中重度殘障者及七十歲以上中低收入老人參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 全民健康保險之保險費補助 1,389,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 300,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列中重度殘障者參加全民健康保險之保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費補助85,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列70歲以上中低收入老人參加全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險之保險費補助 214,960千元。 │ │ │ │ 6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 9,841,366│ 7,344,792│ 2,496,574│1.本年度預算數 9,841,366千元,包括人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費 1,325千元,旅運費 308千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 9,837,087千元,獎勵及濟助費 637 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,750千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 220,645千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增27,337千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎勵民間投資興辦救助事業及督導救助 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理遊民收容服務、社會救助業務及中 │ │ │ │ │ │ │ │ 低收入戶老人生活津貼電腦化建置、建檔等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費27,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強醫療補助業務經費 184,421千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助辦理中低收入戶老人生活津貼經費 7,324 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元,較上年度增加 2,469,050千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補助地方政府辦理65歲以上中低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 老人生活津貼經費 2,467,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方政府辦理行政及調查業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,850千元。 │ │ │ │ 5308014500 │ │ │ │ │ │12│ │著作權業務 │ 79,500│ 82,891│ -3,391│1.本年度預算數79,500千元,包括人事費34,492千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費43,336千元,旅運費 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,136千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)著作權登記經費17,559千元,較上年度淨減 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列著作權登記事項刊登公報等經費 8,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列著作權登記、檢舉撤銷及法令解釋等為 │ │ │ │ │ │ │ │ 民服務案件經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理著作權資料庫之規劃與設置經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,071千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權法令宣導經費36,363千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作電視、廣播節目及宣導短片經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理著作權教育推廣活動經費 1,787千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列舉辦著作權布偶巡迴表演經費 335千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列編印著作權宣導資料及製作宣導品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列配合有關單位或民間團體舉辦著作權宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導活動及參加資訊月設置著作權宣導專區經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列舉辦著作權博覽嘉年華會宣導活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理著作權法令宣導活動記者會經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助取締著作權侵害經費 906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費18千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動國際及兩岸著作權關係經費 2,242千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 290千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理中美著作權諮商及WTO入關談判 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國經費 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增參與兩岸智慧財產權保護專案小組,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合政府大陸政策辦理相關工作赴大陸地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國際著作權法令研究暨法令彙編經費 1,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 5308015000 │ │ │ │ │ │13│ │大成至聖先師奉│ 16,106│ 14,734│ 1,372│1.本年度預算數16,106千元,包括人事費15,889千 │ │ │ │祀 │ │ │ │ 元,事務費 200千元,維護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,889千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先 │ │ │ │ │ │ │ │ 師及四配祭祀事宜經費 217千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 155,538│ 138,919│ 16,619│ │ │ │ │ 3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 143,271│ 135,364│ 7,907│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第四、 │ │ │ │ │ │ │ │ 五基地聯合開發計畫,興建地上十八層、地下三 │ │ │ │ │ │ │ │ 層辦公大樓總造價 1,984,920千元,內政部依分 │ │ │ │ │ │ │ │ 得樓地板面積 4萬1,156.65平方公尺,分擔建造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,768,330千元,分 4年辦理,除84及85年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列規劃設計、建物拆除及部分共構基礎工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 144,364千元外,本年度繼續編列共構基礎 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工費 105,870千元,較上年度減列29,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建檔案庫房地上五層地下一層,面積約 1,878 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺所需建物工程費35,119千元、規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 1,931千元及工程管理費 351千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,401千元。 │ │ │ │ 3808019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 735│ 360│ 375│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.地政及統計業務用電腦設備購置經費 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置統計業務用電腦設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 360千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,556│ 2,166│ 5,390│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 6輛及旅行車 1輛經費 4,078千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換台灣省地籍圖重測計畫用客貨兩用四輪傳動 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 5輛及機車15輛經費 2,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換辦理社會福利服務業務督導用旅行車 1輛 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換民政業務用傳真機 1台經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換公務、地政業務用車輛及購置傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、行動電話等預算業已編列完竣,所列 2,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,976│ 1,029│ 2,947│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用影印機 1台,自動蓋章機 │ │ │ │ │ │ │ │ 1台,辦公桌 4張,辦公椅 7張及公文櫃12座經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及購置民政業務用切紙機 1台,公文櫃 7座 │ │ │ │ │ │ │ │ ,電熱箱 1台,影印機 1台,攝影機 1台及電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 防潮箱 2台經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置地政業務用移動式圖架 5座 700千元及電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 防潮櫃 2座 300千元,合共 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.副首長宿舍 3戶之裝修及設備費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置行政業務用雜項設備等預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 1,029千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 21,781│ 21,781│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |