86B40811.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │營建署及所屬  │     7,349,140│     8,489,321│    -1,140,181│1.營建署及所屬本年度預算數 7,349,140千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 8,481,961千元,減少 1,132
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 8,481,961千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由警政署保安警察第四總隊「機動警力及訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入警員10人人事經費 7,360千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5908110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       100,749│        99,379│         1,370│
  │  │  │  │  5908110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        84,538│        82,818│         1,720│1.本年度預算數84,538千元,包括人事費38,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費41,596千元,業務費 899千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 515千元,旅運費 2,577千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,217千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,321千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 980千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元及稅
  │  │  │  │              │              │              │              │      金15千元,合共增列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛保險費21千元。
  │  │  │  │  5908110102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        16,211│        16,561│          -350│1.本年度預算數16,211千元,包括人事費 7,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,452千元,維護費 2,419千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,254千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,316千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 498千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊處理軟體經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理維護營建資訊系統經費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理新市鎮開發營建地理資訊系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 132
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列建立新市鎮開發圖層、建管資訊整合應
  │  │  │  │              │              │              │              │      用系統、公文整合應用系統及本署暨所轄單
  │  │  │  │              │              │              │              │      位廣域網路應用系統 2,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,219千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列工作站主機及網路維護費 266千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 1,212千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列購置電腦耗材經費 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦教育訓練與研討及展示經費 727千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理資訊專業訓練經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 356千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 127千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5908111000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │營建業務      │       502,297│       487,497│        14,800│
  │  │  │  │  5908111001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合開發      │        38,229│        38,732│          -503│1.本年度預算數38,229千元,包括人事費15,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,516千元,旅運費 1,200千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助13,750千元,委辦費 2,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,978千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 5,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 2,533千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理台灣東部區域環境敏感地劃設與土
  │  │  │  │              │              │              │              │      地適宜性分析研究經費 2,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助台灣省桃園縣等五縣市辦理縣市綜合發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 9,269千元,較上年度增加 129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,較上年度淨減 2,009千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理台灣地區非都市土地分區十公
  │  │  │  │              │              │              │              │      頃以上用地變更開發案資訊化之建立經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減列辦理海岸防護區防護計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫之研擬經費 2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國土及區域發展政策及法令等問題之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,500千元,較上年度增列辦理區域計畫法條
  │  │  │  │              │              │              │              │    文說明會及國土綜合開發計畫法立法座談會經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5908111002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市計畫      │        53,091│        53,207│          -116│1.本年度預算數53,091千元,包括人事費19,305千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,433千元,旅運費 1,570千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助14,893千元,委辦費10,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,049千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,041
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列資料建檔處理經費 149千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費13,128
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減11,828千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助金門馬祖地區全面實施都市計畫作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業費11,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理都市計畫檢討擬訂規劃作業手冊研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 2,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列內政部都市計畫委員會委員兼職酬金 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理都市計畫公園、綠地及水岸地區綠
  │  │  │  │              │              │              │              │      化親水實施辦法草案研究經費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費17,307
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增11,205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 477千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元,合共減列 607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助省市政府辦理都市設計經費 5,533
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出席國際都市發展協會第二十屆年會國
  │  │  │  │              │              │              │              │      外旅費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理國際都市發展協會第二十一屆工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導新市鎮及新社區開發建設經費 6,566千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 124千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理淡海新市鎮特定區主要計畫通盤檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      討經費 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 180千元及旅運費49
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理淡海及高雄新市鎮都市設計經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,225千元。
  │  │  │  │  5908111003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國民住宅興建管│        31,671│        31,919│          -248│1.本年度預算數31,671千元,包括人事費21,771千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 2,512千元,旅運費 1,388千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元,委辦費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,155千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民住宅相關法規與問題及政策之研究經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,956千元,較上年度淨增 361千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理建立房地估價系統研擬經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理國宅業務檢討會或講習會經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列考察英國、新加坡住宅法規及業務國外
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理住宅社區規劃設計準則研究經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,828千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 898千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 175千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 585千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減53千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列房地產相關產業案件之審查經費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 765千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 5,484千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助辦理住宅建設計畫之規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃經費 813千元。
  │  │  │  │  5908111004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│建築管理      │       121,440│       124,780│        -3,340│1.本年度預算數 121,440千元,包括人事費28,802
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,560千元,旅運費 2,228千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助51,880千元,委辦費10,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,753千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 146千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 300千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元,合共減列 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列赴美考察建築物專業分工及複查制度旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強營造業輔導及改進經費 9,702千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,082千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理優良營造業獎勵及評選工作經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理營造業管理法令研修工作經費 280
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理營造業工地主任訓練計畫經費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動建築管理改進方案經費 2,950千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦理營建業務協調會報工作經費 350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,較上年度減列辦理建築物之使用管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    及檢查工作經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 350千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列推動建築施工管理及災害防救方案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動建築材料品質認証工作經費 240千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度增列辦理建築技術審議工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 2,282千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列公寓大廈管理維護宣導活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行維護公共安全方案工作經費21,222千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動營建自動化經費58,780千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少 3,720千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理營建自動化技術示範與推廣經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理營建自動化技術人才培訓工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,000千元。
  │  │  │  │  5908111005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│公共工程管理  │       257,866│       238,859│        19,007│1.本年度預算數 257,866千元,包括人事費18,747
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,504千元,旅運費 925千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 232,200千元,委辦費 3,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,283千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動公共工程招標制度經費 4,324千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理招標資訊蒐集及公報發行經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 876千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理公共工程施工品質評鑑經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 888千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列旅運費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     272千元,較上年度增列出席國際道路協會第
  │  │  │  │              │              │              │              │    十三屆世界會議旅費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動共同管道建設經費 360千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列法案及制度之審查經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公共管線資料庫建立經費 2,566千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列資料庫數位建檔試辦計劃研究經費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)下水道管理及營運經費 1,055千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理污水處理廠最適化設計規範之研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)自來水事業管理經費 234,242千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增20,392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理淨水廠功能評鑑經費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理台灣地區自來水事業建設成果彙整
  │  │  │  │              │              │              │              │      及未來發展之研究經費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助辦理金門地區公共給水系統改善工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費19,100千元。
  │  │  │  │  5808112000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公園規劃業務  │        51,140│        45,605│         5,535│1.本年度預算數51,140千元,包括人事費18,223千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,329千元,維護費 3,580千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,608千元,委辦費 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,795千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,較上年度淨減 303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理國家公園宣導活動經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理製播宣導媒體及資料經費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增出席世界公園與遊憩學會年會旅費 128
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)都會公園建設與管理經費24,557元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理高雄都會公園經營管理經費 486千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理製作高雄都會公園解說視聽媒體與
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究都會公園環境教育活動設計及推廣計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理高雄都會公園各項設施維護工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 627千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國家公園建築物公共設施設計施工與維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     300千元,較上年度減列辦理國家公園各項公
  │  │  │  │              │              │              │              │    共設施及環境維護手冊之擬定經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增執行沿海地區環境保護與環境教育經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增辦理都會公園環境教育及解說宣導等工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增委託辦理台南都會公園細部計畫經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增委託辦理綠地系統示範地區規劃經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,425千元。
  │  │  │  │  5808113000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │國家公園建設及│     2,380,881│     1,969,282│       411,599│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5808113001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│墾丁國家公園建│       481,967│       480,989│           978│1.本年度預算數 481,967千元,包括人事費 130,0
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  56千元,事務費 3,766千元,業務費26,682千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 8,981千元,旅運費 3,658千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 397千元,設備及投資 301,733千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 2,680千元,委辦費 3,906千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,142千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,231千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 415千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 251千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列車輛油料費32千元、保險及稅金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,合共減列 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 1,532千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦資訊訓練及軟硬體維護等經費 490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費50,415千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     236千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列植栽美化、土地取得作業等計畫經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列區內計畫道路維護經費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增後壁湖遊艇港公開招標經營作業經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費 4,233千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費18,328千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     527千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作解說叢書等經費 2,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列暑期解說員訓練等經費 1,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增墾丁國家公園生態體驗及親子活動計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增考察奧地利及德國國家公園野營地步道
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統國外旅費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費17,132千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     795千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列墾丁國家公園亞熱帶雨林永久樣區調查
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增墾丁國家公園基礎地質研究及標本建立
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增墾丁國家公園原生樹種保育與環境美化
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務經費 7,221千元,較上年度核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員警訓練等經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)土地購置計畫經費65,734千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    53,086千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]南灣遊憩區工程用地購置經費36,734千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加16,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]後壁湖遊艇碼頭工程用地購置經費24,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少45,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增社頂、後灣及墾丁等地區私有物查估補
  │  │  │  │              │              │              │              │      償經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度購置龍鑾潭賞鳥工程用地等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列完竣,所列29,500千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 其他建築計畫經費 222,642千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨增52,425千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]南灣及墾丁地區污水下水道新建工程經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      50,148千元,較上年度增加94,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]後灣海洋生物博物館公共設施-停車場暨附
  │  │  │  │              │              │              │              │      屬相關設施及植栽美化工程經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]道路、公共設施維護與災害搶修及違章拆除
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費18,797千元,較上年度增加 9,797千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增赤牛嶺停車場及相關設施新建工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增墾丁街旁停車場整建及 4-7計畫道路入
  │  │  │  │              │              │              │              │      口貫通工程經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增墾丁海域地區簡易浮潛沖洗盥洗設施工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增瓊麻工業歷史展示區親子活動遊憩設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增鵝鑾鼻公園步道及貓鼻頭公園停車場整
  │  │  │  │              │              │              │              │      修工程經費 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增園區公園據點及道路除草工程經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增台24線恆春至墾丁段植栽撫育工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增生態保護區圍籬工程經費 2,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增墾丁國家公園水土保持工程經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 上年度興建後壁湖遊艇碼頭及相關設施第
  │  │  │  │              │              │              │              │        四期工程、台24線道墾丁至南灣段植栽美
  │  │  │  │              │              │              │              │        化工程等預算業已編列完竣,所列85,176
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 交通及運輸設備經費 3,356千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨減 4,827千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換機車 8輛及巡邏艇 1艘經費 3,356千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置垃圾車 3輛,吉普車 1輛,巡邏
  │  │  │  │              │              │              │              │      車 2輛及機車 7輛等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 8,183千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 資訊設備經費 2,310千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,445千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置個人電腦23部及印表機14部經費 1,245
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置人事差勤管理電腦化設備經費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置電腦化專用桌椅經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置建築物圖說管理系統經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置資源資料庫影像管理系統預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編列完竣,所列 865千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 其他設備經費 7,691千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,957千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置照相機、無線電對講機及冷氣機等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置遊客中心視聽器材等經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置警察隊冷氣機及電視機等經費 543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度購置垃圾子車80輛及景觀型垃圾桶 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      00只等預算業已編列完竣,所列 9,648千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,如數減列。
  │  │  │  │  5808113002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│玉山國家公園建│       283,576│       279,203│         4,373│1.本年度預算數 283,576千元,包括人事費 113,1
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  12千元,事務費 5,314千元,業務費35,992千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,579千元,旅運費 3,321千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 118,000千元,委辦費 3,150千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費99,384千元,較上年度淨增 9,634
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 443
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 5,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,531千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元及辦公器具養護費 1千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公廳舍水電及清潔費 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛保險費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 1,766千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費13,376千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,036千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列遊客中心及管理站經營管理經費 1,136
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增考察南非國家公園野生動物保育措施與
  │  │  │  │              │              │              │              │      經營管理國外旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費15,617千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    園區清潔、美化及維護經費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費13,280千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    解說及保育宣導經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費 7,077千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    國家公園螢火蟲復育計畫經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務計畫經費 6,545千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)其他建築計畫經費 104,710千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 9,300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]東埔、梅山及南安地區環境改善工程經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]訓練中心及各遊客中心室內展示設施更新、
  │  │  │  │              │              │              │              │      維修及增設工程經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]園區設施及設備維修工程經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新中橫、南橫公路及塔塔加等地區景觀設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費20,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]園區各登山步道、棧道及林道山屋整修工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費19,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]園區各項設施供水供電工程經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]園區各項災害搶修維護整建工程經費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]天池遊憩區細部計畫規劃設計經費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 上年度辦理鹿林山入口服務站新建室內裝
  │  │  │  │              │              │              │              │        潢等預算業已編列完竣,所列 114,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 交通及運輸設備經費 5,905千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨增 2,015千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]汰換垃圾車 2輛、吉普車 1輛及機車 1輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置吉普車及機車等預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列 3,890千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 資訊設備經費 1,885千元,較上年度淨減 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置個人電腦15部、印表機10部及週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置警察隊個人電腦 1部、印表機 1部及週
  │  │  │  │              │              │              │              │      邊設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度購置警察隊建立完整資訊系統資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等預算業已編列完竣,所列 2,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 其他設備經費 5,500千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置投影機、光碟櫃、監測儀器等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置警察隊刑事交通偵防器材及辦公器具等
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備經費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度購置梅山地區微氣監測站等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列完竣,所列 3,800千元,如數減列。
  │  │  │  │  5808113003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│陽明山國家公園│       794,525│       397,127│       397,398│1.本年度預算數 794,525千元,包括人事費94,224
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  千元,事務費 3,427千元,業務費54,383千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費30,615千元,旅運費 2,221千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 599,392千元,委辦費10,155千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,068千元,較上年度增加 4,827
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 1,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,459千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 186千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列統籌事務費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列員工職務宿舍租金 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列稅金、保險及非消耗品經費 409千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 129千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 2,318千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置各式原版軟體及耗材等經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費61,944千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理園區地形圖重測經費14,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列焚化爐之運作經費 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列租用流動廁所經費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列在職人員訓練研習觀摩經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增園區地籍資料釐正系統整合經費 1,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增園區通盤檢討作業及界樁測量經費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委託律師辦理國有土地遭竊佔訴訟經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費27,774千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     473千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列園區主要道路及步道系統整建維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列園區內垃圾清理及巡山護管經費84千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列園區遊憩區遊憩動線規劃設計委辦經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增遊憩區及遊憩據點規劃開發經費 1,520
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增赴歐洲瑞士考察纜車構造設施國外旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費15,686千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資源保育與愛護環境宣導經費 162千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列解說服務教育資料及環境教育推廣計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列園區多媒體視聽節目影片製作及義工招
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓、在職人員及員工服裝製作經費 560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費11,152千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列動物生態之研究保育及經營管理計劃經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列地球科學調查及植物生態之委託研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務經費 4,732千元,較上年度增列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    員警專業訓練及充實改進勤務指揮系統業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)土地購置計畫經費 467,441千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 365,641千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]園區公共工程用地、生態保護區、特別景觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      區及承租造林地之地上物查估補償與公有土
  │  │  │  │              │              │              │              │      地地上物清理等經費67,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]園區內生態保護區、特別景觀區私有地及承
  │  │  │  │              │              │              │              │      租造林地土地購置及地上物補償經費 400,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度辦理購置空中纜車路線及埸站用地、
  │  │  │  │              │              │              │              │      鹿角坑生態保護區用地及馬槽遊憩區等用地
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編列完竣,所列 101,800千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │      數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 房屋建築計畫經費 6,513千元,係辦理員工
  │  │  │  │              │              │              │              │      職務宿舍第三期工程經費 6,513千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少 3,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他建築計畫經費 111,222千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨增28,772千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]全區重要據點美化工程經費49,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]遊憩區電力電訊管線裝設工程經費 1,590千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]災害搶修及水土保持工程經費 7,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]園區公共建築物殘障設施改善工程經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]地質鑽探測量工程經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]各遊憩區上下水道工程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]全區標誌系統設置工程經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]特別景觀區及生態保護區措施經費 1,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]培育原生種植栽用第二苗圃設施工程經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新園街、菁山路及焚化爐工程經費 9,140
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 擎天崗服務站先民聚落遺址復舊戶外展示
  │  │  │  │              │              │              │              │        站設置工程經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 焚化爐週邊環境及垃圾分類設備設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 道路及各遊憩區之公共設施維護環境美化
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費14,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 上年度辦理菁山自然中心一樓展示室及實
  │  │  │  │              │              │              │              │        驗室與植物標本解說牌示工程,陽金公路
  │  │  │  │              │              │              │              │        人車分道工程及遊客中心及各遊客服務站
  │  │  │  │              │              │              │              │        之裝潢展示工程等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │        列82,450千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 交通及運輸設備經費 4,693千元,係汰換公
  │  │  │  │              │              │              │              │      務車 1輛、中型解說巴士 1輛及警用巡邏車
  │  │  │  │              │              │              │              │       1輛購置費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 資訊設備經費 2,175千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置個人電腦11部、印表機 8部及週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置地理資訊系統圖輸出全開彩色噴墨印表
  │  │  │  │              │              │              │              │      機 1部經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週
  │  │  │  │              │              │              │              │      邊設備經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置自然保育動、植物資料及影像資料系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置保育監測資訊設備經費預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列完竣,所列 2,440千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 其他設備經費 7,348千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,362千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置員工職務宿舍內部設備經費 1,047千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置遊客中心視聽設備經費 2,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置電視機、辦公桌椅等經費 3,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置警察隊辦公桌椅等設備經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置麥克風、微氣候監測器、影印機
  │  │  │  │              │              │              │              │      、護貝機及環境整建器具等預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列 8,710千元,如數減列。
  │  │  │  │  5808113004  │              │              │              │
  │  │  │ 4│太魯閣國家公園│       371,380│       365,180│         6,200│1.本年度預算數 371,380千元,包括人事費 125,6
  │  │  │  │建設及管理    │              │              │              │  03千元,事務費 4,044千元,業務費29,607千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,013千元,旅運費 3,156千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 204,049千元,委辦費 800千元,,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費91,493千元,較上年度增加11,643
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 7,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,950千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合員警內外勤人員人數調整減列統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列辦公廳舍水電及清潔費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛保險費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 1,294千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費10,724千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費27,740千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍及遊客中心機電設備維護經費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費15,470千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列解說宣導媒體及宣導品製作經費 575千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列解說宣導活動經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增考察美加地區國家公園業務及經營管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      國外旅費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費 7,929千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     322千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列氣象站、資訊系統等器材維修保養經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列地球科學調查研究經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列植物生態之調查經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列動物生態之調查經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列生態環境資源保育巡邏經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務經費 5,731千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)土地購置計畫經費 2,000千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]天祥、綠水合流研習中心及週邊公共設施用
  │  │  │  │              │              │              │              │      地地上物補償費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置大禮段土地等預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 6,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 房屋建築計畫經費50,000千元,係辦理興建
  │  │  │  │              │              │              │              │      合歡山管理站第一期經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他建築計畫經費 137,747千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨減62,302千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]行政中心神秘谷、長春祠隧道襯砌、引道及
  │  │  │  │              │              │              │              │      停車場等工程第一期經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]中橫沿線公共設施環境美化整建工程經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]蘇花沿線公共設施環境美化整建工程經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]遊憩公共設施整建美化工程經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]園區各項天然災害搶修工程經費15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]園區內步道、吊橋、觀景平台及山屋整建維
  │  │  │  │              │              │              │              │      修經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]中橫公路太魯閣至天祥段景觀人行步道及解
  │  │  │  │              │              │              │              │      說站休憩設施改善工程經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]上年度神秘谷至長春祠隧道工程等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列完竣,所列 200,049千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 交通及運輸設備經費10,302千元,係汰換機
  │  │  │  │              │              │              │              │      車 5輛,吉普車 2輛,中型解說巴士 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅行車 1輛,公務車 1輛及清潔車 2輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │      費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 資訊設備計畫經費 1,720千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置財產管理及圖書管理條碼製機一台經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置個人電腦 2部、印表機 8部及週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置工務工程資料處理機經費 663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週
  │  │  │  │              │              │              │              │      邊設備經費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置教學機等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 1,720千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 其他設備計畫經費 2,280千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置碎紙機及影印機等經費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置遊憩區分類垃圾桶 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]遊憩據點設置安全欄杆經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置警察隊錄放影機、冷氣機等經費 296千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度焚化爐工作環境改善經費預算已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │      完竣,所列 2,280千元,如數減列。
  │  │  │  │  5808113005  │              │              │              │
  │  │  │ 5│雪霸國家公園建│       253,093│       250,443│         2,650│1.本年度預算數 253,093千元,包括人事費79,544
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  千元,事務費 6,900千元,業務費19,704千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,633千元,旅運費 3,778千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 132,826千元,補助及捐助 1,700千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 6,900千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,351千元,較上年度增加 6,841
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列人事費 1,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人事費不敷數 944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,421千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 285千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 3人、約僱 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元及辦公器具養護費 4千元,合共增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛油料費74千元及稅
  │  │  │  │              │              │              │              │      金69千元,合共增列 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列辦公廳舍水電及清潔費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 1,842千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統開發軟硬體維護經費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費 6,798千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,160千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列森林防火措施宣導計畫經費 1,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國家公園整體經營發展研究經費 980千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助大湖鄉道路維護、災害坍方清除復
  │  │  │  │              │              │              │              │      舊等經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,744千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    沿線據點景觀美化計畫經費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費14,828千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各類解說出版品經費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加約僱 1人之人事費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費11,903千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     800千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列保育成果印製及保育宣導業務經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列生態保護區經營管理及執行保育監測等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增赴日本研習櫻花鉤吻鮭人工繁養殖技術
  │  │  │  │              │              │              │              │      國外旅費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務計畫經費 5,380千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列重大刑案及違反國家公園法案件破案績
  │  │  │  │              │              │              │              │      效獎金經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)土地購置計畫經費15,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元,係辦理管理處服務用地之地上物
  │  │  │  │              │              │              │              │    補償費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 房屋建築計畫經費70,760千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增24,704千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]管理處本部及服勤設施興建工程經費48,760
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]清泉轉運服務中心興建工程經費22,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度有償撥用武陵農場遊客中心、興建管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理處、清泉轉運服務中心等預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列46,056千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他建築計畫經費42,684千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      減28,566千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]二本松至雪見聯外道路改善工程經費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]武陵及觀霧地區供水、污水及垃圾處理工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費14,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]設置園區警告牌示工程經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度園區步道整建工程、北坑溪古道整建
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程等預算業已編列完竣,所列71,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 交通及運輸設備經費40千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,810千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置傳真機 2台經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]上年度購置垃圾車 2輛、行動電話乙支、警
  │  │  │  │              │              │              │              │      用無線電通訊系統維修儀器、傳真機等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      業已編列完竣,所列 3,850千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 資訊設備經費 1,132千元,較上年度淨減 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置個人電腦及週邊設備 8套經費 568千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置地理資訊系統週邊設備經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置警用個人電腦 7部及警用偵防系統等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度購置電腦及週邊設備、地理資訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      及不斷電系統等預算業已編列完竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,560千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 其他設備經費 3,210千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置視聽媒體設備經費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置辦公及相關設備經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置警察隊影印機、分頁機及摺頁機等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置警用偵防設備及家電用品經費 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度購置視聽媒體設備、武陵管理站、遊
  │  │  │  │              │              │              │              │      客中心及警察小隊辦公設備、影印機、光波
  │  │  │  │              │              │              │              │      測距經緯儀等預算業已編列完竣,所列 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元,如數減列。
  │  │  │  │  5808113006  │              │              │              │
  │  │  │ 6│金門國家公園建│       196,340│       196,340│             0│1.本年度預算數 196,340千元,包括人事費42,903
  │  │  │  │設及管理      │              │              │              │  千元,事務費 3,110千元,業務費19,419千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 8,139千元,旅運費 3,671千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   650千元,設備及投資 106,340千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 6,000千元,委辦費 6,000千元,特別費 108
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,347千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,833千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 924千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列稅金、保險等經費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理計畫經費 1,071千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國家公園地理資訊系統建立經費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經營管理計畫經費18,944千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    園區傳統聚落公共設施養護等經費 4,688千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)觀光遊憩計畫經費 9,995千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    景觀道路及遊憩服務系統規劃設計經費 1,699
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)解說教育計畫經費10,911千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列戰役史紀念展示佈置經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列戰役史展示館規劃設計經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列戰役史蹟戶外實景展示設計經費 1,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列自然與文化解說步道設計經費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列全區標識及招牌系統規劃設計經費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列解說視聽媒體製作經費 1,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保育研究計畫經費 8,540千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    聚落環境調查經費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務經費 3,359千元,較上年度增列健全
  │  │  │  │              │              │              │              │    指揮中心系統經費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)土地購置計畫經費62,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]中山紀念林等地上物補償經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]解說服務站公共設施用地地上物補償經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度辦理遊客中心、行政中心、工作服務
  │  │  │  │              │              │              │              │      站、交通運輸等公共設施所需用地取得及地
  │  │  │  │              │              │              │              │      上物補償費預算業已編列完竣,所列25,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度房屋建築計畫預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │      列57,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 其他建築計畫經費34,200千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增21,660千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]景觀道路及相關道路、步道整建經費 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]遊憩區公共設施及週邊環境美化整建經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]園區標示系統及解說牌示改善經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]瓊林、歐厝及古寧頭等地停車場及週邊設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      改善經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]園區傳統聚落及古宅維修建設經費12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]上年度辦理古寧頭戰場維護整建工程等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │      業已編列完竣,所列12,540千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 交通及運輸設備經費 4,020千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨減 3,076千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新購警備車 2輛、機車 4部及工程車 1部等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置傳真機 4部及無線電通訊設備經費 680
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度購置車輛、無線電及傳真機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編列完竣,所列 7,096千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 資訊設備經費 1,980千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,434千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置個人電腦24部、印表機 7部及週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置數據機 2部及電腦專用桌櫃等經費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度購置電腦及週邊設備預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列 546千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 其他設備經費 4,140千元,較上年度淨減18
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]購置辦公桌椅、公文櫃及幻燈機等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]購置警察隊及遊客中心管理站服勤設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]購置警用偵防設施及相關設備經費 1,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]購置垃圾子車20輛經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]購置園區林木維護設施經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度購置辦公桌椅、警用偵防設施及發電
  │  │  │  │              │              │              │              │      機等預算業已編列完竣,所列 4,158千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │  7208114000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │下水道管理業務│     3,583,235│     3,144,574│       438,661│1.本年度預算數 3,583,235千元,包括人事費 360
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,600千元,旅運費 475千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,579,000千元,委辦費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 2,026,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 576,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00,000千元,較上年度減少33,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]基隆市污水下水道第一期工程實施計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       100,000千元,較上年度減少 140,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]板新水源保護區污水下水道第一期工程實施
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費50,000千元,較上年度減少90,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]石岡埧水源特定區污水下水道系統工第一期
  │  │  │  │              │              │              │              │      實施計畫經費50,000千元,較上年度減少60
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 280,000千元,較上年度增加 105,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 730,000千元,較上年度增加 555,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]台南市污水下水道第一期工程實施計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       600,000千元,較上年度增加 400,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增台北近郊污水下水道第一期工程實施計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費66,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增台中市污水下水道第一期工程實施計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 東港溪流域污水下水道第一期工程、新竹
  │  │  │  │              │              │              │              │        市污水下水道第一期工程、瑞芳鎮污水下
  │  │  │  │              │              │              │              │        水道系統工程、花蓮地區污水下水道系統
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程、桃園地區污水下水道第一期工程及
  │  │  │  │              │              │              │              │        日月潭污水下水道工程預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,所列 275,900千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,249,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 5,125千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]台灣省雨水下水道系統建設計畫經費 1,241
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,184千元,較上年度減少 3,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]台灣省雨水下水道系統規劃經費 8,436千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少 1,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)金門地區污水下水道建設計畫經費25,950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少26,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增連江縣下水道建設計劃經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)淡海新市鎮污水下水道建設經費52,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列公共設施污水下水道管線工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費 104
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,930千元,較上年度淨增51,380千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理台中市及台南市污水下水道系統規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃經費 7,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理台灣地區雨水下水道建設成果彙整
  │  │  │  │              │              │              │              │      及規劃與建設優先順序之評估經費 2,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理豐原市、大甲鎮、后里地區、員林
  │  │  │  │              │              │              │              │      鎮、萬丹地區、里港地區、急水溪流域、台
  │  │  │  │              │              │              │              │      中港特定區、三重、蘆洲地區污水下水道系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統規劃經費82,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度辦理竹東鎮、斗六地區、大里地區、
  │  │  │  │              │              │              │              │      台北近郊污水下水道系統工程、中壢地區、
  │  │  │  │              │              │              │              │      朴子溪流域嘉義部分污水下水道系統工程環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境影響說明等預算業已編列完竣,所列21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動下水道工程建設經費 2,565千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列委託民間辦理「下水道管渠工程施工管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理手冊」及「社區專用下水道小型污水處理廠
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計指南」經費 2,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,670千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理評定工程品質優良工地經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度補助辦理高雄市污水下水道建設計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編列完竣,所列 200,000千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │      數減列。
  │  │  │  │  6008115000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公共設施保留地│       600,000│       600,000│             0│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224
  │  │  │  │交通建設      │              │              │              │,700,000千元,除其中台北市部分34,100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,由該府自行籌應外,其餘臺灣省部分 170,400,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元及高雄市部分20,200,000千元,由中央分別
  │  │  │  │              │              │              │              │補助三分之二及三分之一計 120,300,000千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │年編列預算補助,除81至85年度已共編列46,550,8
  │  │  │  │              │              │              │              │94千元,連同編列環保署主管空氣污染防制基金「
  │  │  │  │              │              │              │              │推動都市綠化及空氣品質淨化區之設置」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │ 570,000千元,合共47,120,894千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │列第 5年經費 821,450千元,其中有關建設國民中
  │  │  │  │              │              │              │              │小學及體育場部分 121,450千元編列「公共設施保
  │  │  │  │              │              │              │              │留地教育建設」科目及公園用地建設部分 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │編列環保署主管上述基金科目項下外,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │建設道路及停車場等工程補助經費如列數。
  │  │  │  │  5108116000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共設施保留地│       121,450│       237,615│      -116,165│本科目為建設國民中小學及體育場等工程補助經費
  │  │  │  │教育建設      │              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  5908118200  │              │              │              │
  │  │ 8│  │投資支出      │             -│     1,897,740│    -1,897,740│
  │  │  │  │  5908118201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對台灣省自來水│             -│     1,897,740│    -1,897,740│上年度對台灣省自來水公司投資預算業已編列完竣
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │,所列 1,897,740千元,如數減列。
  │  │  │  │  5908119000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         5,859│         4,100│         1,759│
  │  │  │  │  5908119010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,305│         3,000│           305│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置資料庫處理系統 2部、個人電腦20部、筆記
  │  │  │  │              │              │              │              │  型電腦 4部、印表機 5部、雷射印表機 8部及網
  │  │  │  │              │              │              │              │  路路由器 1台等經費 3,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置伺服器 3套、個人電腦12部,不斷電
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統 3部、雷射印表機 2部及噴墨式印表機 8部
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編列完竣,所列 3,000千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  5908119011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,126│         1,100│            26│本年度預算數之內容及上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1部及八人座小型客貨車 1部經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電話設備等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,100千元,如數減列。
  │  │  │  │  5908119019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,428│             -│         1,428│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置快速清晰影印機、分頁機及裝訂機等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶設備及裝修經費 840千元。
  │  │  │  │  5908119800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         3,529│         3,529│             0│仍照上年度預算數編列。
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