86B40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 7,349,140│ 8,489,321│ -1,140,181│1.營建署及所屬本年度預算數 7,349,140千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 8,481,961千元,減少 1,132 │ │ │ │ │ │ │ │ ,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 8,481,961千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由警政署保安警察第四總隊「機動警力及訓練」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入警員10人人事經費 7,360千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 100,749│ 99,379│ 1,370│ │ │ │ │ 5908110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,538│ 82,818│ 1,720│1.本年度預算數84,538千元,包括人事費38,681千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費41,596千元,業務費 899千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 515千元,旅運費 2,577千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,217千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費47,321千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元及稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 金15千元,合共增列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費21千元。 │ │ │ │ 5908110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 16,211│ 16,561│ -350│1.本年度預算數16,211千元,包括人事費 7,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,452千元,維護費 2,419千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,254千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 498千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊處理軟體經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理維護營建資訊系統經費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理新市鎮開發營建地理資訊系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列建立新市鎮開發圖層、建管資訊整合應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用系統、公文整合應用系統及本署暨所轄單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位廣域網路應用系統 2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,219千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列工作站主機及網路維護費 266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 1,212千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列購置電腦耗材經費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練與研討及展示經費 727千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理資訊專業訓練經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 356千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 127千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │營建業務 │ 502,297│ 487,497│ 14,800│ │ │ │ │ 5908111001 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合開發 │ 38,229│ 38,732│ -503│1.本年度預算數38,229千元,包括人事費15,790千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,516千元,旅運費 1,200千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助13,750千元,委辦費 2,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,978千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 5,191千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 2,533千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理台灣東部區域環境敏感地劃設與土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地適宜性分析研究經費 2,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助台灣省桃園縣等五縣市辦理縣市綜合發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 9,269千元,較上年度增加 129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,較上年度淨減 2,009千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理台灣地區非都市土地分區十公 │ │ │ │ │ │ │ │ 頃以上用地變更開發案資訊化之建立經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列辦理海岸防護區防護計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫之研擬經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國土及區域發展政策及法令等問題之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元,較上年度增列辦理區域計畫法條 │ │ │ │ │ │ │ │ 文說明會及國土綜合開發計畫法立法座談會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5908111002 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市計畫 │ 53,091│ 53,207│ -116│1.本年度預算數53,091千元,包括人事費19,305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,433千元,旅運費 1,570千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助14,893千元,委辦費10,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,049千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列資料建檔處理經費 149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費13,128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減11,828千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助金門馬祖地區全面實施都市計畫作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理都市計畫檢討擬訂規劃作業手冊研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列內政部都市計畫委員會委員兼職酬金 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理都市計畫公園、綠地及水岸地區綠 │ │ │ │ │ │ │ │ 化親水實施辦法草案研究經費 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費17,307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增11,205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 477千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共減列 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助省市政府辦理都市設計經費 5,533 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出席國際都市發展協會第二十屆年會國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外旅費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理國際都市發展協會第二十一屆工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導新市鎮及新社區開發建設經費 6,566千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 124千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理淡海新市鎮特定區主要計畫通盤檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討經費 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 180千元及旅運費49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理淡海及高雄新市鎮都市設計經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,225千元。 │ │ │ │ 5908111003 │ │ │ │ │ │ │ 3│國民住宅興建管│ 31,671│ 31,919│ -248│1.本年度預算數31,671千元,包括人事費21,771千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 2,512千元,旅運費 1,388千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元,委辦費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,155千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規與問題及政策之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,956千元,較上年度淨增 361千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理建立房地估價系統研擬經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理國宅業務檢討會或講習會經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列考察英國、新加坡住宅法規及業務國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理住宅社區規劃設計準則研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,828千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 175千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 585千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列房地產相關產業案件之審查經費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 765千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 5,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助辦理住宅建設計畫之規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 813千元。 │ │ │ │ 5908111004 │ │ │ │ │ │ │ 4│建築管理 │ 121,440│ 124,780│ -3,340│1.本年度預算數 121,440千元,包括人事費28,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費27,560千元,旅運費 2,228千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助51,880千元,委辦費10,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,753千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 146千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 300千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共減列 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴美考察建築物專業分工及複查制度旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費 9,702千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,082千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理優良營造業獎勵及評選工作經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理營造業管理法令研修工作經費 280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理營造業工地主任訓練計畫經費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 2,950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦理營建業務協調會報工作經費 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,較上年度減列辦理建築物之使用管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及檢查工作經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推動建築施工管理及災害防救方案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動建築材料品質認証工作經費 240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度增列辦理建築技術審議工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 2,282千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列公寓大廈管理維護宣導活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行維護公共安全方案工作經費21,222千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動營建自動化經費58,780千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,720千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理營建自動化技術示範與推廣經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理營建自動化技術人才培訓工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ 5908111005 │ │ │ │ │ │ │ 5│公共工程管理 │ 257,866│ 238,859│ 19,007│1.本年度預算數 257,866千元,包括人事費18,747 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,504千元,旅運費 925千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 232,200千元,委辦費 3,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,283千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 4,324千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,229千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理招標資訊蒐集及公報發行經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 876千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理公共工程施工品質評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 888千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列旅運費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 272千元,較上年度增列出席國際道路協會第 │ │ │ │ │ │ │ │ 十三屆世界會議旅費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動共同管道建設經費 360千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列法案及制度之審查經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共管線資料庫建立經費 2,566千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列資料庫數位建檔試辦計劃研究經費72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)下水道管理及營運經費 1,055千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦理污水處理廠最適化設計規範之研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)自來水事業管理經費 234,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增20,392千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理淨水廠功能評鑑經費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理台灣地區自來水事業建設成果彙整 │ │ │ │ │ │ │ │ 及未來發展之研究經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助辦理金門地區公共給水系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費19,100千元。 │ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公園規劃業務 │ 51,140│ 45,605│ 5,535│1.本年度預算數51,140千元,包括人事費18,223千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,329千元,維護費 3,580千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,608千元,委辦費 8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,795千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,較上年度淨減 303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國家公園宣導活動經費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理製播宣導媒體及資料經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席世界公園與遊憩學會年會旅費 128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園建設與管理經費24,557元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 174千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理高雄都會公園經營管理經費 486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理製作高雄都會公園解說視聽媒體與 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究都會公園環境教育活動設計及推廣計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理高雄都會公園各項設施維護工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 627千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家公園建築物公共設施設計施工與維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,較上年度減列辦理國家公園各項公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共設施及環境維護手冊之擬定經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增執行沿海地區環境保護與環境教育經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理都會公園環境教育及解說宣導等工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增委託辦理台南都會公園細部計畫經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增委託辦理綠地系統示範地區規劃經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,425千元。 │ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │ │ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,380,881│ 1,969,282│ 411,599│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 481,967│ 480,989│ 978│1.本年度預算數 481,967千元,包括人事費 130,0 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 56千元,事務費 3,766千元,業務費26,682千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,981千元,旅運費 3,658千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 397千元,設備及投資 301,733千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,680千元,委辦費 3,906千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,142千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,231千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛油料費32千元、保險及稅金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,合共減列 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,532千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦資訊訓練及軟硬體維護等經費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費50,415千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 236千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列植栽美化、土地取得作業等計畫經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列區內計畫道路維護經費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增後壁湖遊艇港公開招標經營作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 4,233千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費18,328千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 527千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作解說叢書等經費 2,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列暑期解說員訓練等經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增墾丁國家公園生態體驗及親子活動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增考察奧地利及德國國家公園野營地步道 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統國外旅費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費17,132千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 795千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列墾丁國家公園亞熱帶雨林永久樣區調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增墾丁國家公園基礎地質研究及標本建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增墾丁國家公園原生樹種保育與環境美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 7,221千元,較上年度核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員警訓練等經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費65,734千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,086千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]南灣遊憩區工程用地購置經費36,734千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加16,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]後壁湖遊艇碼頭工程用地購置經費24,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少45,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增社頂、後灣及墾丁等地區私有物查估補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置龍鑾潭賞鳥工程用地等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列29,500千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 222,642千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增52,425千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]南灣及墾丁地區污水下水道新建工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,148千元,較上年度增加94,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]後灣海洋生物博物館公共設施-停車場暨附 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬相關設施及植栽美化工程經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]道路、公共設施維護與災害搶修及違章拆除 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,797千元,較上年度增加 9,797千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增赤牛嶺停車場及相關設施新建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增墾丁街旁停車場整建及 4-7計畫道路入 │ │ │ │ │ │ │ │ 口貫通工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增墾丁海域地區簡易浮潛沖洗盥洗設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增瓊麻工業歷史展示區親子活動遊憩設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增鵝鑾鼻公園步道及貓鼻頭公園停車場整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程經費 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增園區公園據點及道路除草工程經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增台24線恆春至墾丁段植栽撫育工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增生態保護區圍籬工程經費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增墾丁國家公園水土保持工程經費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度興建後壁湖遊艇碼頭及相關設施第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四期工程、台24線道墾丁至南灣段植栽美 │ │ │ │ │ │ │ │ 化工程等預算業已編列完竣,所列85,176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 3,356千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,827千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換機車 8輛及巡邏艇 1艘經費 3,356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 3輛,吉普車 1輛,巡邏 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及機車 7輛等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,183千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,310千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦23部及印表機14部經費 1,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置人事差勤管理電腦化設備經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置電腦化專用桌椅經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置建築物圖說管理系統經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置資源資料庫影像管理系統預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 865千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 7,691千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置照相機、無線電對講機及冷氣機等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊客中心視聽器材等經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊冷氣機及電視機等經費 543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置垃圾子車80輛及景觀型垃圾桶 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00只等預算業已編列完竣,所列 9,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 283,576│ 279,203│ 4,373│1.本年度預算數 283,576千元,包括人事費 113,1 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 12千元,事務費 5,314千元,業務費35,992千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,579千元,旅運費 3,321千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 118,000千元,委辦費 3,150千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費99,384千元,較上年度淨增 9,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 5,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,531千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公廳舍水電及清潔費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,766千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費13,376千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,036千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊客中心及管理站經營管理經費 1,136 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增考察南非國家公園野生動物保育措施與 │ │ │ │ │ │ │ │ 經營管理國外旅費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費15,617千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 園區清潔、美化及維護經費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,280千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 解說及保育宣導經費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,077千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 國家公園螢火蟲復育計畫經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務計畫經費 6,545千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)其他建築計畫經費 104,710千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 9,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]東埔、梅山及南安地區環境改善工程經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]訓練中心及各遊客中心室內展示設施更新、 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修及增設工程經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區設施及設備維修工程經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新中橫、南橫公路及塔塔加等地區景觀設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費20,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區各登山步道、棧道及林道山屋整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]園區各項設施供水供電工程經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]園區各項災害搶修維護整建工程經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]天池遊憩區細部計畫規劃設計經費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 上年度辦理鹿林山入口服務站新建室內裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 潢等預算業已編列完竣,所列 114,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備經費 5,905千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,015千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換垃圾車 2輛、吉普車 1輛及機車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置吉普車及機車等預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,890千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 資訊設備經費 1,885千元,較上年度淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦15部、印表機10部及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊個人電腦 1部、印表機 1部及週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置警察隊建立完整資訊系統資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編列完竣,所列 2,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 其他設備經費 5,500千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置投影機、光碟櫃、監測儀器等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊刑事交通偵防器材及辦公器具等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置梅山地區微氣監測站等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 3,800千元,如數減列。 │ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 794,525│ 397,127│ 397,398│1.本年度預算數 794,525千元,包括人事費94,224 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 3,427千元,業務費54,383千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費30,615千元,旅運費 2,221千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 599,392千元,委辦費10,155千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,068千元,較上年度增加 4,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 1,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,459千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 186千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列統籌事務費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列員工職務宿舍租金 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列稅金、保險及非消耗品經費 409千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,318千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置各式原版軟體及耗材等經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費61,944千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,683千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理園區地形圖重測經費14,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列焚化爐之運作經費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列租用流動廁所經費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列在職人員訓練研習觀摩經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增園區地籍資料釐正系統整合經費 1,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增園區通盤檢討作業及界樁測量經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委託律師辦理國有土地遭竊佔訴訟經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,774千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區主要道路及步道系統整建維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列園區內垃圾清理及巡山護管經費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區遊憩區遊憩動線規劃設計委辦經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增遊憩區及遊憩據點規劃開發經費 1,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增赴歐洲瑞士考察纜車構造設施國外旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,686千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源保育與愛護環境宣導經費 162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列解說服務教育資料及環境教育推廣計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區多媒體視聽節目影片製作及義工招 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓、在職人員及員工服裝製作經費 560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,152千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列動物生態之研究保育及經營管理計劃經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地球科學調查及植物生態之委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 4,732千元,較上年度增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員警專業訓練及充實改進勤務指揮系統業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 467,441千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 365,641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區公共工程用地、生態保護區、特別景觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 區及承租造林地之地上物查估補償與公有土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物清理等經費67,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區內生態保護區、特別景觀區私有地及承 │ │ │ │ │ │ │ │ 租造林地土地購置及地上物補償經費 400,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理購置空中纜車路線及埸站用地、 │ │ │ │ │ │ │ │ 鹿角坑生態保護區用地及馬槽遊憩區等用地 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 101,800千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費 6,513千元,係辦理員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 職務宿舍第三期工程經費 6,513千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費 111,222千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增28,772千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點美化工程經費49,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩區電力電訊管線裝設工程經費 1,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]災害搶修及水土保持工程經費 7,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]園區公共建築物殘障設施改善工程經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]地質鑽探測量工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]各遊憩區上下水道工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]全區標誌系統設置工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]特別景觀區及生態保護區措施經費 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]培育原生種植栽用第二苗圃設施工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新園街、菁山路及焚化爐工程經費 9,140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 擎天崗服務站先民聚落遺址復舊戶外展示 │ │ │ │ │ │ │ │ 站設置工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 焚化爐週邊環境及垃圾分類設備設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 道路及各遊憩區之公共設施維護環境美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 上年度辦理菁山自然中心一樓展示室及實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室與植物標本解說牌示工程,陽金公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 人車分道工程及遊客中心及各遊客服務站 │ │ │ │ │ │ │ │ 之裝潢展示工程等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列82,450千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 4,693千元,係汰換公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務車 1輛、中型解說巴士 1輛及警用巡邏車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛購置費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 2,175千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦11部、印表機 8部及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置地理資訊系統圖輸出全開彩色噴墨印表 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1部經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置自然保育動、植物資料及影像資料系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置保育監測資訊設備經費預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 2,440千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 7,348千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置員工職務宿舍內部設備經費 1,047千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊客中心視聽設備經費 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置電視機、辦公桌椅等經費 3,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊辦公桌椅等設備經費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置麥克風、微氣候監測器、影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、護貝機及環境整建器具等預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 8,710千元,如數減列。 │ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 371,380│ 365,180│ 6,200│1.本年度預算數 371,380千元,包括人事費 125,6 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 03千元,事務費 4,044千元,業務費29,607千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,013千元,旅運費 3,156千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 204,049千元,委辦費 800千元,,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,493千元,較上年度增加11,643 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費不敷數 7,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,950千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合員警內外勤人員人數調整減列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦公廳舍水電及清潔費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,294千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費10,724千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,740千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍及遊客中心機電設備維護經費 246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,470千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘解說員 1人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列解說宣導媒體及宣導品製作經費 575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列解說宣導活動經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增考察美加地區國家公園業務及經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,929千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 322千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列氣象站、資訊系統等器材維修保養經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地球科學調查研究經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列植物生態之調查經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列動物生態之調查經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列生態環境資源保育巡邏經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,731千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 2,000千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]天祥、綠水合流研習中心及週邊公共設施用 │ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物補償費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置大禮段土地等預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 6,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費50,000千元,係辦理興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 合歡山管理站第一期經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費 137,747千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減62,302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]行政中心神秘谷、長春祠隧道襯砌、引道及 │ │ │ │ │ │ │ │ 停車場等工程第一期經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]中橫沿線公共設施環境美化整建工程經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]蘇花沿線公共設施環境美化整建工程經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]遊憩公共設施整建美化工程經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]園區各項天然災害搶修工程經費15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]園區內步道、吊橋、觀景平台及山屋整建維 │ │ │ │ │ │ │ │ 修經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]中橫公路太魯閣至天祥段景觀人行步道及解 │ │ │ │ │ │ │ │ 說站休憩設施改善工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度神秘谷至長春祠隧道工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 200,049千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費10,302千元,係汰換機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 5輛,吉普車 2輛,中型解說巴士 1輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅行車 1輛,公務車 1輛及清潔車 2輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備計畫經費 1,720千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置財產管理及圖書管理條碼製機一台經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置個人電腦 2部、印表機 8部及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置工務工程資料處理機經費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊個人電腦 2部、印表機 1部及週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置教學機等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,720千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備計畫經費 2,280千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置碎紙機及影印機等經費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置遊憩區分類垃圾桶 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]遊憩據點設置安全欄杆經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警察隊錄放影機、冷氣機等經費 296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度焚化爐工作環境改善經費預算已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 2,280千元,如數減列。 │ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 253,093│ 250,443│ 2,650│1.本年度預算數 253,093千元,包括人事費79,544 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 6,900千元,業務費19,704千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,633千元,旅運費 3,778千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 132,826千元,補助及捐助 1,700千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 6,900千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,351千元,較上年度增加 6,841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 3人,增列人事費 1,944千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費不敷數 944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,421千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 285千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 3人、約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元及辦公器具養護費 4千元,合共增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費74千元及稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 金69千元,合共增列 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列辦公廳舍水電及清潔費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,842千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統開發軟硬體維護經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費 6,798千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列森林防火措施宣導計畫經費 1,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家公園整體經營發展研究經費 980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助大湖鄉道路維護、災害坍方清除復 │ │ │ │ │ │ │ │ 舊等經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,744千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 沿線據點景觀美化計畫經費 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費14,828千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各類解說出版品經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加約僱 1人之人事費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,903千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保育成果印製及保育宣導業務經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列生態保護區經營管理及執行保育監測等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增赴日本研習櫻花鉤吻鮭人工繁養殖技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務計畫經費 5,380千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列重大刑案及違反國家公園法案件破案績 │ │ │ │ │ │ │ │ 效獎金經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費15,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元,係辦理管理處服務用地之地上物 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費70,760千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增24,704千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程經費48,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]清泉轉運服務中心興建工程經費22,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度有償撥用武陵農場遊客中心、興建管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理處、清泉轉運服務中心等預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列46,056千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費42,684千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減28,566千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]二本松至雪見聯外道路改善工程經費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]武陵及觀霧地區供水、污水及垃圾處理工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]設置園區警告牌示工程經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度園區步道整建工程、北坑溪古道整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編列完竣,所列71,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費40千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,810千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置傳真機 2台經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 2輛、行動電話乙支、警 │ │ │ │ │ │ │ │ 用無線電通訊系統維修儀器、傳真機等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 3,850千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,132千元,較上年度淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦及週邊設備 8套經費 568千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置地理資訊系統週邊設備經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用個人電腦 7部及警用偵防系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置電腦及週邊設備、地理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及不斷電系統等預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 3,210千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置視聽媒體設備經費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置辦公及相關設備經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警察隊影印機、分頁機及摺頁機等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置警用偵防設備及家電用品經費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置視聽媒體設備、武陵管理站、遊 │ │ │ │ │ │ │ │ 客中心及警察小隊辦公設備、影印機、光波 │ │ │ │ │ │ │ │ 測距經緯儀等預算業已編列完竣,所列 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,如數減列。 │ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 196,340│ 196,340│ 0│1.本年度預算數 196,340千元,包括人事費42,903 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 3,110千元,業務費19,419千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 8,139千元,旅運費 3,671千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 650千元,設備及投資 106,340千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 6,000千元,委辦費 6,000千元,特別費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,347千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,833千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 924千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列稅金、保險等經費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,071千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國家公園地理資訊系統建立經費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費18,944千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 園區傳統聚落公共設施養護等經費 4,688千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 9,995千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 景觀道路及遊憩服務系統規劃設計經費 1,699 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費10,911千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列戰役史紀念展示佈置經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列戰役史展示館規劃設計經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列戰役史蹟戶外實景展示設計經費 1,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列自然與文化解說步道設計經費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列全區標識及招牌系統規劃設計經費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列解說視聽媒體製作經費 1,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 8,540千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 聚落環境調查經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 3,359千元,較上年度增列健全 │ │ │ │ │ │ │ │ 指揮中心系統經費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費62,000千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]中山紀念林等地上物補償經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]解說服務站公共設施用地地上物補償經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理遊客中心、行政中心、工作服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 站、交通運輸等公共設施所需用地取得及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償費預算業已編列完竣,所列25,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度房屋建築計畫預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列57,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費34,200千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增21,660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]景觀道路及相關道路、步道整建經費 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]遊憩區公共設施及週邊環境美化整建經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]國家公園週邊鄉鎮地方建設經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]園區標示系統及解說牌示改善經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]瓊林、歐厝及古寧頭等地停車場及週邊設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]園區傳統聚落及古宅維修建設經費12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度辦理古寧頭戰場維護整建工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列12,540千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 4,020千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,076千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新購警備車 2輛、機車 4部及工程車 1部等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置傳真機 4部及無線電通訊設備經費 680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置車輛、無線電及傳真機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 7,096千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,980千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,434千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置個人電腦24部、印表機 7部及週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置數據機 2部及電腦專用桌櫃等經費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置電腦及週邊設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 546千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 4,140千元,較上年度淨減18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置辦公桌椅、公文櫃及幻燈機等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置警察隊及遊客中心管理站服勤設施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用偵防設施及相關設備經費 1,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置垃圾子車20輛經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]購置園區林木維護設施經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度購置辦公桌椅、警用偵防設施及發電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等預算業已編列完竣,所列 4,158千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │ │ │ 5│ │下水道管理業務│ 3,583,235│ 3,144,574│ 438,661│1.本年度預算數 3,583,235千元,包括人事費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,600千元,旅運費 475千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,579,000千元,委辦費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 2,026,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 576,900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上年度減少33,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]基隆市污水下水道第一期工程實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,較上年度減少 140,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]板新水源保護區污水下水道第一期工程實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費50,000千元,較上年度減少90,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]石岡埧水源特定區污水下水道系統工第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫經費50,000千元,較上年度減少60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 280,000千元,較上年度增加 105,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 730,000千元,較上年度增加 555,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]台南市污水下水道第一期工程實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000千元,較上年度增加 400,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增台北近郊污水下水道第一期工程實施計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費66,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增台中市污水下水道第一期工程實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 東港溪流域污水下水道第一期工程、新竹 │ │ │ │ │ │ │ │ 市污水下水道第一期工程、瑞芳鎮污水下 │ │ │ │ │ │ │ │ 水道系統工程、花蓮地區污水下水道系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、桃園地區污水下水道第一期工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 日月潭污水下水道工程預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 275,900千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,249,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省雨水下水道系統建設計畫經費 1,241 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184千元,較上年度減少 3,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省雨水下水道系統規劃經費 8,436千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市雨水下水道建設計畫經費 100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)金門地區污水下水道建設計畫經費25,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少26,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增連江縣下水道建設計劃經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡海新市鎮污水下水道建設經費52,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列公共設施污水下水道管線工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費 104 │ │ │ │ │ │ │ │ ,930千元,較上年度淨增51,380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台中市及台南市污水下水道系統規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃經費 7,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理台灣地區雨水下水道建設成果彙整 │ │ │ │ │ │ │ │ 及規劃與建設優先順序之評估經費 2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理豐原市、大甲鎮、后里地區、員林 │ │ │ │ │ │ │ │ 鎮、萬丹地區、里港地區、急水溪流域、台 │ │ │ │ │ │ │ │ 中港特定區、三重、蘆洲地區污水下水道系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統規劃經費82,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度辦理竹東鎮、斗六地區、大里地區、 │ │ │ │ │ │ │ │ 台北近郊污水下水道系統工程、中壢地區、 │ │ │ │ │ │ │ │ 朴子溪流域嘉義部分污水下水道系統工程環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境影響說明等預算業已編列完竣,所列21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動下水道工程建設經費 2,565千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列委託民間辦理「下水道管渠工程施工管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理手冊」及「社區專用下水道小型污水處理廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計指南」經費 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,670千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理評定工程品質優良工地經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度補助辦理高雄市污水下水道建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 200,000千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │ │ │ 6│ │公共設施保留地│ 600,000│ 600,000│ 0│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,700,000千元,除其中台北市部分34,100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,由該府自行籌應外,其餘臺灣省部分 170,400,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及高雄市部分20,200,000千元,由中央分別 │ │ │ │ │ │ │ │補助三分之二及三分之一計 120,300,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │年編列預算補助,除81至85年度已共編列46,550,8 │ │ │ │ │ │ │ │94千元,連同編列環保署主管空氣污染防制基金「 │ │ │ │ │ │ │ │推動都市綠化及空氣品質淨化區之設置」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 570,000千元,合共47,120,894千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列第 5年經費 821,450千元,其中有關建設國民中 │ │ │ │ │ │ │ │小學及體育場部分 121,450千元編列「公共設施保 │ │ │ │ │ │ │ │留地教育建設」科目及公園用地建設部分 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │編列環保署主管上述基金科目項下外,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │建設道路及停車場等工程補助經費如列數。 │ │ │ │ 5108116000 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共設施保留地│ 121,450│ 237,615│ -116,165│本科目為建設國民中小學及體育場等工程補助經費 │ │ │ │教育建設 │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │ │ │ 8│ │投資支出 │ -│ 1,897,740│ -1,897,740│ │ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ -│ 1,897,740│ -1,897,740│上年度對台灣省自來水公司投資預算業已編列完竣 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │,所列 1,897,740千元,如數減列。 │ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 5,859│ 4,100│ 1,759│ │ │ │ │ 5908119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,305│ 3,000│ 305│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置資料庫處理系統 2部、個人電腦20部、筆記 │ │ │ │ │ │ │ │ 型電腦 4部、印表機 5部、雷射印表機 8部及網 │ │ │ │ │ │ │ │ 路路由器 1台等經費 3,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置伺服器 3套、個人電腦12部,不斷電 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統 3部、雷射印表機 2部及噴墨式印表機 8部 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編列完竣,所列 3,000千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,126│ 1,100│ 26│本年度預算數之內容及上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1部及八人座小型客貨車 1部經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電話設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,100千元,如數減列。 │ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,428│ -│ 1,428│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置快速清晰影印機、分頁機及裝訂機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶設備及裝修經費 840千元。 │ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |