86B40821.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008210000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │警政署        │     3,708,725│     3,942,405│      -233,680│1.警政署本年度預算數 3,708,725千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 3,866,671千元,減少 157,946千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 3,866,671千元,連同由警
  │  │  │  │              │              │              │              │  政署保安警察第四總隊「機動警力及訓練」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入職員56人人事及業務經費37,414千元及警政
  │  │  │  │              │              │              │              │  署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入職員60人人事經費38,320千元,共計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數。
  │  │  │  │  3808210100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        67,773│        63,410│         4,363│
  │  │  │  │  3808210101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        67,773│        63,410│         4,363│1.本年度預算數67,773千元,包括人事費 9,949千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費52,845千元,維護費 3,216千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,451千元,特別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,949千元,較上年度淨增 519千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,824千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,844千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列非消耗品59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公大樓清潔外包等經費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費等88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新購車輛 7輛增列車輛油料費 341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,保險費21千元及車輛養護費60千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列 422千元。
  │  │  │  │  3808211000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │警政業務      │     1,842,209│     1,747,936│        94,273│
  │  │  │  │  3808211020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│警務行政      │     1,585,067│     1,545,102│        39,965│1.本年度預算數 1,585,067千元,包括人事費 373
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,業務費 546,660千元,維護費 1,717
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費16,675千元,材料費 4,717千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 389,918千元,獎勵及濟助費 249,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,損失及賠償費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 360,472千元,較上年度增加65,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費36,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數29,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 268,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,較上年度淨減 7,840千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列春安工作補助費 7,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列社會治安維護調查工作獎勵金 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助各縣市警察局協助社會治安維護調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查工作補助費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交通安全維護及交通秩序規劃經費 2,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     233,433千元,較上年度減列警察人員危勞職
  │  │  │  │              │              │              │              │    務降齡命令退休給付經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外僑管理及促進國際警察合作經費46,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列查處外人及外國船、民海上非
  │  │  │  │              │              │              │              │    法入境案所需生活補助及遣返機票等費用 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強機場及港口安全檢查業務經費37,627千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 5,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外漁業基地漁業專員生活補助費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列聯合查緝走私補助費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)警察業務管理經費 636,205千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,534千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列基層刑事辦補助費14,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列地方警察機關員警服裝費12,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3808211021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│警察進修      │       257,142│       202,834│        54,308│1.本年度預算數 257,142千元,包括人事費 7,747
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 104,118千元,旅運費 3,547千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 140,383千元,委辦費 1,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,130千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)選派現職員警出國深造經費 1,448千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強警察常年訓練經費 254,564千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增54,902千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列員警常年訓練及心理輔導各項活動等補
  │  │  │  │              │              │              │              │      助費15,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列員警常年訓練各種講習班文具、紙張教
  │  │  │  │              │              │              │              │      材等費用14,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員警射擊訓練及勤務費用73,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列員警常年訓練電視教學節目製作、播映
  │  │  │  │              │              │              │              │      等費用 9,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列考察先進國家警察教育訓練旅費 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託研究「警察組織系統、組織結構人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事權責與業務運作」經費 1,347千元。
  │  │  │  │  3808211100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │電子處理警政資│       320,356│       313,397│         6,959│1.本年度預算數 320,356千元,包括人事費85,147
  │  │  │  │料            │              │              │              │  千元,業務費34,916千元,維護費 8,752千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,273千元,設備及投資 190,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,544千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)警政電腦資料規劃與分析及建檔經費 236,812
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808211600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │地方警察業務  │     1,046,806│     1,254,251│      -207,445│
  │  │  │  │  3808211651  │              │              │              │
  │  │  │ 1│各市縣警政工作│       745,129│       981,324│      -236,195│1.本年度預算數 745,129千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)整建基層警察廳舍23處工程費 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整建沿海安檢漁港駐在所廳舍等 9處工程費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,395千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遷(整)建山地管制區入山檢查哨 2處工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,650千元,較上年度增加 5,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建各警察機關常年訓練設施 4處工程費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建台南縣警察局辦公廳舍工程,總工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     279,204千元,分年編列預算辦理,除82至85
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已共編列 142,016千元以及台南縣政府自
  │  │  │  │              │              │              │              │    籌63,964千元外,本年度編列第 5年經費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加16,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建高雄市政府警察局新興分局辦公廳舍工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,總工程費 128,442千元,分年編列預算辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除81至85年度已共編列81,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列末期經費47,442千元,較上年度增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建高雄市政府警察局陽明派出所辦公廳舍工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程,總工程費48,637千元,分 2年辦理,除85
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列25,000千元外,本年度編列末期經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費23,637千元,較上年度減少 1,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增興建高雄市政府警察局龍華派出所工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增興建高雄市政府警察局鼎金派出所工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程費45,118千元,分年編列預算辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第一年經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增整建高雄市政府警察局苓雅分局工程規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增整建高雄市政府警察局前鎮分局工程規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 汰換偵防車、警備車等各型警用汽車 172輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      及機車 3,384輛經費 207,920千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增加51,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 配合各縣市警察局基層廳舍整建辦理警訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      施工程費10,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 高雄市警訊線路地下化工程,總工程費 392
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,587千元,分年編列預算辦理,除80至85年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度已共編列 226,654千元外,本年度編列10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 高雄市政府警察局汰換巡邏車等39輛及警用
  │  │  │  │              │              │              │              │      機車 480輛經費39,950千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 充實各警察機關辦公事務設備、其他什項設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備及各項應勤裝備等經費56,646千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加21,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 充實漁港安檢駐在所購置床舖、桌椅及槍櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │      等內部設備經費 4,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 新增購置常訓電化教學電視機及錄放影機經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 新增高雄市政府警察局新興分局、龍華及陽
  │  │  │  │              │              │              │              │      明派出所購置辦公桌椅及床舖等內部設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 上年度興建花蓮警光會館等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 351,721千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808211652  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金門連江警政工│       301,677│       272,927│        28,750│1.本年度預算數 301,677千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │作            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助金門縣警察局一般經常經費 174,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括人事費 153,954千元,事務費 3,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,業務費 9,929千元,維護費 3,576千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 1,222千元,補助及捐助 558千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    勵及濟助費 918千元,特別費 299千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助連江縣警察局一般經常經費47,898千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括人事費43,510千元,事務費 903千元,業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 2,339千元,維護費 531千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,獎勵及濟助費 110千元,特別費 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共較上年度增加 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金門縣警察局一般資本支出13,690千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    交通運輸設備 5,190千元,其他設備 8,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共較上年度增加 3,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)連江縣警察局一般資本支出 2,750千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    交通運輸設備 2,590千元,其他設備 160千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共較上年度增加 2,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建金門縣警察局金湖警察所辦公廳舍工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程費79,992千元,分年編列預算辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │    84及85年度已共編列21,764千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列末期經費58,228千元,較上年度增加47,346
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增興建金門縣警察局金城警察所辦公廳舍工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程,總工程費80,000千元,分年編列預算辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第一年經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度金門縣警察局辦公廳舍工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列29,686千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808219000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       412,545│       544,375│      -131,830│
  │  │  │  │  3808219002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         3,705│        -3,705│上年度外國人收容所附屬工程整建預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 3,705千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808219010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│        27,010│       -27,010│上年度購置主機、工作站等預算業已編竣,所列27
  │  │  │  │              │              │              │              │,010千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808219011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       137,126│       468,200│      -331,074│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本署偵防車 9輛、機車22輛與新購偵防車 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及中型警備車 2輛經費10,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依「後續警政建設方案」汰換通訊設施計畫中之
  │  │  │  │              │              │              │              │  更新機動無線電系統工程,總工程費 3,261,545
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分年編列預算辦理,除81、82及85年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  共編列 1,667,000千元以及由台北市政府警察局
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 266,715千元外,本年度編列第 4年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,470千元,較上年度減少 342,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.建立環島數位微波系統總工程費 1,548,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分年編列預算辦理,除84年度已編列 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置行動電話 4部經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置有線載波機與電話機所需電子信號轉
  │  │  │  │              │              │              │              │  換器等預算業已編竣,所列 1,200千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808219019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       275,419│        45,460│       229,959│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.充實各警察機關辦公事務設備及其他什項設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 2,687千元,較上年度減少 2,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換防護衣、防護盔、長盾、電警棒及圓盾等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費27,000千元,較上年度增加 4,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換防彈衣、防彈面罩及防彈盾牌等經費 244,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.首長職務宿舍 1戶設備及裝修經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度充實安檢器材計畫裝置固定式探照燈等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列17,660千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808219800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        19,036│        19,036│             0│仍照上年度預算數編列。
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