86B40822.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│       912,297│       865,113│        47,184│警政署入出境管理局本年度預算數 912,297千元,
  │  │  │  │理局          │              │              │              │較上年度法定預算數 865,113千元,增加47,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        73,678│        70,416│         3,262│
  │  │  │  │  3808220101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        73,678│        70,416│         3,262│1.本年度預算數73,678千元,包括人事費51,771千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,145千元,維護費 4,528千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,000千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,771千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,907千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    車輛使用年期核實增列車輛養護費 112千元。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       816,327│       792,697│        23,630│1.本年度預算數 816,327千元,包括人事費 337,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費 210,422千元,維護費42,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 7,224千元,設備及投資 177,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 6,500千元,委辦費34,415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 337,329千元,較上年度淨增13,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費36,874千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 558千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準核實增列車輛油料費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列海外人員返國述職等國外旅費 534千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外服務工作經費 111,975千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減12,727千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費13,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列海外法令宣導等出國經費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 228,694千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增39,104千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,100千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       462千元,合共減列 1,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合整體境管資訊電腦設備汰舊換新計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列電腦設備經費40,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     101,455千元,較上年度依撙節原則減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,719千元,旅運費 911千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元及委辦費 3,823千元,合共減列16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,453千元。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        20,292│             -│        20,292│
  │  │  │  │  3808229002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         5,000│             -│         5,000│馬袓處理中心圍籬阻絕整建工程經費如列數。
  │  │  │  │  3808229011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│             -│           603│汰換公務轎車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,689│             -│        14,689│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機、碎紙機、電視機及電冰箱等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置投影機、幻燈機及錄放影機等經費 377千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.設置遣返接駁之安全浮動平台經費14,000千元。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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