86B40824.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008240000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │警政署國道公路│     1,066,100│     1,032,355│        33,745│1.警政署國道公路警察局本年度預算數 1,066,100
  │  │  │  │警察局        │              │              │              │  千元,較上年度法定預算數 995,674千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 995,674千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  警政署保安警察第五總隊「機動警力及訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入職員79人人事費36,681千元,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │  3808240100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        99,173│        86,897│        12,276│
  │  │  │  │  3808240101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        99,173│        86,897│        12,276│1.本年度預算數99,173千元,包括人事費75,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,883千元,維護費 4,609千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,602千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,660千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費11,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,513千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 5人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費37千元及辦公器具養護費 5千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加職員79人,增列統籌事務費 326千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及辦公器具養護費47千元,合共增列 373
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合新車輛10輛,增列保險及稅金 318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準核實增列車輛油料費76千元及房
  │  │  │  │              │              │              │              │      屋建築修繕費79千元,合共增列 155千元。
  │  │  │  │  3808241000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公路警察業務  │       928,279│       923,088│         5,191│
  │  │  │  │  3808241001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國道安全巡邏  │       928,279│       923,088│         5,191│1.本年度預算數 928,279千元,包括人事費 798,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費 106,145千元,維護費20,462千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 1,951千元,補助及捐助 278千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 200千元,損失及賠償費 480千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 760,210千元,較上年度增加15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 4,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維持交通秩序及安全經費 165,953千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減10,264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 5人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費12,319千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       337千元,合共減列12,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列郵寄違規通知單移送聯及迴覆聯所需郵
  │  │  │  │              │              │              │              │      資費 7,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列處理交通事故講習及職前講習等訓練費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合新購車輛10輛,增列車輛油料費 898千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加員警79人,增列員警服裝費 5,842
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 2,523
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合新成立木柵分隊整修無線電基地台及車
  │  │  │  │              │              │              │              │      裝台等維修費 809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)義勇組訓工作費 2,116千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 198千元及旅運費10千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 208千元。
  │  │  │  │  3808249000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        37,148│        20,870│        16,278│
  │  │  │  │  3808249010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,903│             -│         1,903│購置個人電腦14部、主機系統、彩色工作站及數位
  │  │  │  │              │              │              │              │式儲存設備磁帶機等經費 1,903千元。
  │  │  │  │  3808249011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        26,718│         6,300│        20,418│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換巡邏車 6輛、偵防車 5輛及公務車 6輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購巡邏車10輛經費11,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換巡邏車 6輛預算業已編竣,所列 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808249019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,527│        14,570│        -6,043│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換槍櫃、內務櫃、錄放影機等設備經費 527千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建木柵分隊鐵塔乙座經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新購雷達照相測速器 2套、雷達測速器10套及照
  │  │  │  │              │              │              │              │  相機V8攝影機等應勤裝備經費 4,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新購辦公桌椅、會議桌、床舖、長槍櫃等辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 3,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換固定電達照相測速器 5套、電達測速
  │  │  │  │              │              │              │              │  器66套及警示燈 6套與汰換冰箱、電視機、電熱
  │  │  │  │              │              │              │              │  水器等預算業已編竣,所列14,570千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808249800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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