86B40827.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008270000 │ │ │ │ │ 7│ │ │警政署空中警察│ 260,803│ 254,806│ 5,997│警政署空中警察隊本年度預算數 260,803千元,較 │ │ │ │隊 │ │ │ │上年度法定預算數 254,806千元,增加 5,997千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808270100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,735│ 29,939│ 796│ │ │ │ │ 3808270101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,735│ 29,939│ 796│1.本年度預算數30,735千元,包括人事費26,265千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,052千元,維護費 978千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,290千元,特別費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,265千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,470千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則淨減旅運費 120千元。 │ │ │ │ 3808271000 │ │ │ │ │ │ 2│ │空中警察業務 │ 172,624│ 168,957│ 3,667│ │ │ │ │ 3808271020 │ │ │ │ │ │ │ 1│空中勤務 │ 172,624│ 168,957│ 3,667│1.本年度預算數 172,624千元,包括人事費68,407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費27,294千元,維護費76,208千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,407千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費89,931千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,286千元,較上年度依撙節原則減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,811千元及旅運費 631千元,合共減列 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ 3808279000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 56,944│ 55,410│ 1,534│ │ │ │ │ 3808279002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 55,000│ 55,000│ 0│配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤務待命 │ │ │ │ │ │ │ │宿舍等經費 290,700千元,分年編列預算辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │85年度已編列55,000千元外,本年度編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │費55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808279011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,879│ -│ 1,879│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換偵防車 2輛及工程車 1輛經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車 2輛經費79千元。 │ │ │ │ 3808279019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 65│ 410│ -345│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機二台經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度採購辦公應勤設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 410千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |