86B40827.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       260,803│       254,806│         5,997│警政署空中警察隊本年度預算數 260,803千元,較
  │  │  │  │隊            │              │              │              │上年度法定預算數 254,806千元,增加 5,997千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        30,735│        29,939│           796│
  │  │  │  │  3808270101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,735│        29,939│           796│1.本年度預算數30,735千元,包括人事費26,265千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,052千元,維護費 978千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,290千元,特別費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,265千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,470千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則淨減旅運費 120千元。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       172,624│       168,957│         3,667│
  │  │  │  │  3808271020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│空中勤務      │       172,624│       168,957│         3,667│1.本年度預算數 172,624千元,包括人事費68,407
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,294千元,維護費76,208千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,407千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 7,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費89,931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,286千元,較上年度依撙節原則減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,811千元及旅運費 631千元,合共減列 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        56,944│        55,410│         1,534│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        55,000│        55,000│             0│配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤務待命
  │  │  │  │              │              │              │              │宿舍等經費 290,700千元,分年編列預算辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │85年度已編列55,000千元外,本年度編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費55,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,879│             -│         1,879│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換偵防車 2輛及工程車 1輛經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 2輛經費79千元。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            65│           410│          -345│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換冷氣機二台經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度採購辦公應勤設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   410千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
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