86B40831.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008310000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │警政署保安警察│     5,738,397│     5,474,959│       263,438│1.警政署保安警察第一總隊本年度預算數 5,738,3
  │  │  │  │第一總隊      │              │              │              │  97千元,較上年度法定預算數 5,796,593千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少58,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 5,796,593千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合移撥刑事警察局警員 223人、保安警察第六總
  │  │  │  │              │              │              │              │  隊職員 2人及警員97人、保安警察第七總隊職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   7人及警員 203人,由「行政管理」科目移出 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元及由「機動警力及訓練」科目移出 320,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,合共 321,634千元,分別列入刑事警察
  │  │  │  │              │              │              │              │  局「行政管理」及「刑事偵防工作」科目 122,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,保安警察第六總隊「安全警衛及中央駐
  │  │  │  │              │              │              │              │  衛警勤務」科目63,954千元,保安警察第七總隊
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」及「海上警察勤務」科目 135,656
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       268,443│       262,484│         5,959│
  │  │  │  │  3808310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       268,443│       262,484│         5,959│1.本年度預算數 268,443千元,包括人事費 121,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,事務費 119,343千元,業務費 4,066千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費18,552千元,旅運費 2,602千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 2,049千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,597千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 146,846千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,296千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合移撥航空警察局警員27人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列統籌事務費不敷數 742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公廳舍面積增列房屋建築修繕費 1,754
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3808311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     5,363,338│     5,059,626│       303,712│
  │  │  │  │  3808311020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     5,363,338│     5,059,626│       303,712│1.本年度預算數 5,363,338千元,包括人事費 5,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,255千元,業務費 101,732千元,維護費 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,旅運費 1,895千元,材料費 2,803千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,242,255千元,較上年度淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    03,914千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合移撥航空警察局警員27人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      17,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 209,593千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 111,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費12,075千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    警光勤務演練業務經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費38,439千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列員警教育訓練所需水電費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費70,569千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    移撥航空警察局警員27人服裝費 202千元。
  │  │  │  │  3808319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       103,616│       149,849│       -46,233│
  │  │  │  │  3808319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       111,420│      -111,420│上年度興建石牌營區第一棟機動大隊營舍工程預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編列完竣,所列 111,420千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808319009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        26,781│       -26,781│上年度三峽營區公共設施工程及石牌營區第一期公
  │  │  │  │              │              │              │              │共設施工程預算業已編列完竣,所列26,781千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3808319010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         1,550│           250│         1,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦、印表機及軟體系統等購置經費 1,550
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦、印表機及磁碟機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列完竣,所列 250千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808319011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        86,477│         9,398│        77,079│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 5輛、大型警備車18輛、偵防車
  │  │  │  │              │              │              │              │   4輛、教練車 4輛及機車 4輛經費86,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換偵防車 3輛及大型警備車 2輛等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編列完竣,所列 9,398千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808319019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        15,589│         2,000│        13,589│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.石牌營區第一棟機動大隊營舍內部設備購置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本總隊辦公及訓練設備購置經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換各營區辦公及教育訓練設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列完竣,所列 2,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  3808319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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