86B40832.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008320000 │ │ │ │ │ 9│ │ │警政署保安警察│ 3,164,239│ 3,194,437│ -30,198│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,164,239 │ │ │ │第二總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 3,194,437千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │30,198千元。 │ │ │ │ 3808320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 281,157│ 265,459│ 15,698│ │ │ │ │ 3808320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 281,157│ 265,459│ 15,698│1.本年度預算數 281,157千元,包括人事費 208,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,事務費54,588千元,維護費16,026千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,525千元,材料費 728千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 208,056千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費73,101千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員15人警員 322人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 2,495千元及辦公器具養護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共減列 2,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 853千元及勞工防護安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費 364千元,合共減列 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808320200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,867,160│ 2,926,126│ -58,966│ │ │ │ │ 3808320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業安全維│ 2,867,160│ 2,926,126│ -58,966│1.本年度預算數 2,867,160千元,包括人事費 2,7 │ │ │ │護 │ │ │ │ 85,420千元,業務費78,457千元,旅運費 2,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,785,420千元,較上年度淨減58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少警員 212人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費98,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警務及刑事偵防業務經費 8,701千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 6,557千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事業單位安全維護業務經費32,819千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)應勤裝備管理經費33,663千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列員警服裝費 284千元。 │ │ │ │ 3808329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 14,422│ 1,352│ 13,070│ │ │ │ │ 3808329010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,500│ 480│ 2,020│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦20部及資訊網路、軟體開發等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦 8部等預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 480千元,如數減列。 │ │ │ │ 3808329011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 7,826│ -│ 7,826│汰換中型警備車 6輛、偵防車 3輛及機車46輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,826千元。 │ │ │ │ 3808329019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,096│ 872│ 3,224│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、影印機、冰箱等設備經費 4,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、辦公桌等設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 872千元如數減列。 │ │ │ │ 3808329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |