86B40833.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     1,098,223│     1,004,832│        93,391│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 1,098,223
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,004,832千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │93,391千元。
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       165,796│       143,272│        22,524│
  │  │  │  │  3808330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       165,796│       143,272│        22,524│1.本年度預算數 165,796千元,包括人事費 132,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,事務費21,718千元,維護費 7,837千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,790千元,補助及捐助 2,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,543千元,較上年度淨增21,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數 7,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,253千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 655
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,統籌事務費39千元及辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元,合共 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列辦公房舍租金 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛保險費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公廳舍面積增列房屋建築修繕費76千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 790千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列員工上下班交通費 296千元及業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導考核旅費 204千元,合共 500千元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       908,414│       860,060│        48,354│
  │  │  │  │  3808331501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財稅警察工作  │       908,414│       860,060│        48,354│1.本年度預算數 908,414千元,包括人事費 868,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費33,169千元,旅運費 5,705千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 868,540千元,較上年度增加41,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費30,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人事費不敷數11,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 5,388千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減38千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列財經調查資料處理費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列炊事外包經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費28,381千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 6,680千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電子資料交換服務費 4,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員警追檢旅費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 3,914千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    財經調查資料處理費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 2,191千元,與上年度相同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        22,513│             -│        22,513│
  │  │  │  │  3808339010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,620│             -│         2,620│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦17部經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置印表機17部經費 255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置伺服器及相關設備 1台 1,600千元。
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        18,891│             -│        18,891│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛、中型警備車 3輛、偵防車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛、巡邏車17輛、機車64輛經費18,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置行動電話十具經費 316千元。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,002│             -│         1,002│購置小型金屬探測器、投影機、影印機、速印機、
  │  │  │  │              │              │              │              │播音設備等安檢、刑事設備經費如列數。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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