86B40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 2,759,770│ 2,605,949│ 153,821│1.警政署保安警察第四總隊本年度預算數 2,759,7 │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │ 70千元,較上年度法定預算數 2,650,723千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 109,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,650,723千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合員額移撥由「機動警力及訓練」科目移出警員 │ │ │ │ │ │ │ │ 56人之人事等相關經費37,414千元列入警政署「 │ │ │ │ │ │ │ │ 警務行政」科目及移出警員10人之人事等相關經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,360千元分別列入營建署及所屬「太魯閣國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家公園建設及管理」及「雪霸國家公園建設及管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 216,446│ 205,590│ 10,856│ │ │ │ │ 3808340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 216,446│ 205,590│ 10,856│1.本年度預算數 216,446千元,包括人事費 172,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,事務費33,725千元,維護費 8,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,524千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 172,754千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,692千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準核實增列車輛油料費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,521,371│ 2,394,762│ 126,609│ │ │ │ │ 3808340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 2,521,371│ 2,394,762│ 126,609│1.本年度預算數 2,521,371千元,包括人事費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,310千元,業務費37,699千元,維護費 2,141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 690千元,材料費 1,031千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,478,310千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費91,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數35,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費 3,996千元,較上年度增加 621 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列機動警力支援勤務費 507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列保安機動警力安全維護演習工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 4,428千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費34,637千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 404千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列材料費 108千元。 │ │ │ │ 3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 20,453│ 4,097│ 16,356│ │ │ │ │ 3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 18,555│ 3,850│ 14,705│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 3輛及中型警備車 3輛經費18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 1輛預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,850千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,898│ 247│ 1,651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換強力碎紙機、快速影印機、裝備攜行袋、攝 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄影機、餐桌、電視機等辦公及勤務設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、購置強力照明手電筒等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 247千元如數減列。 │ │ │ │ 3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |