86B40835.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008350000  │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     3,407,668│     3,103,689│       303,979│1.警政署保安警察第五總隊本年度預算數 3,407,6
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │  68千元,較上年度法定預算數 3,192,679千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 214,989千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,192,679千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合移撥警政署警員60人,消防署警員31人,警政
  │  │  │  │              │              │              │              │  署國道公路警察局警員79人,由「機動警力及訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目移出88,990千元,分別列入警政署「警
  │  │  │  │              │              │              │              │  務行政」科目38,320千元,消防署「消防救災行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目13,989千元,警政署國道公路警察局「
  │  │  │  │              │              │              │              │  國道安全巡邏」科目36,681千元外,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │  3808350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       300,185│       294,266│         5,919│
  │  │  │  │  3808350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       300,185│       294,266│         5,919│1.本年度預算數 300,185千元,包括人事費 251,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,事務費40,053千元,業務費60千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,011千元,旅運費 870千元,特別費 234
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 251,957千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,228千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3808350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     3,094,433│     2,784,423│       310,010│
  │  │  │  │  3808350201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     3,094,433│     2,784,423│       310,010│1.本年度預算數 3,094,433千元,包括人事費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  41,770千元,業務費46,285千元,維護費 2,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,046千元,材料費 1,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,041,770千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,980千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 164,218千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 151,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費14,961千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列旅運費 821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 6,229千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費31,473千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 4,349千元。
  │  │  │  │  3808359000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        11,550│        23,500│       -11,950│
  │  │  │  │  3808359010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,140│             -│         1,140│32位元個人電腦及印表機各十九套購置費如列數。
  │  │  │  │  3808359011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         9,183│        23,500│       -14,317│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 2輛,勤務車 1輛,偵防車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 9,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 5輛,中型警備車 2輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編列完竣,所列23,500千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808359019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,227│             -│         1,227│影印機、錄放影機、攝影機、吸塵器及打臘機等辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公、訓練及勤務等設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3808359800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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