86B40836.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0008360000  │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,429,086│     1,346,000│        83,086│1.警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,429,0
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │  86千元,較上年度法定預算數 1,282,046千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 147,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,282,046千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由警政署保安警察第一總隊「機動警力及訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入職員 2人、警員97人人事費63,954千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        86,193│        80,658│         5,535│
  │  │  │  │  3808360101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        86,193│        80,658│         5,535│1.本年度預算數86,193千元,包括人事費45,023千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費31,713千元,維護費 5,279千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,944千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,023千元,較上年度增加 4,715
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 2,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,170千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數,減列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費 6千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛稅金11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 342千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費 348千元。
  │  │  │  │  3808361500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,335,543│     1,263,842│        71,701│
  │  │  │  │  3808361501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│     1,335,543│     1,263,842│        71,701│1.本年度預算數 1,335,543千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  04,719千元,業務費24,443千元,維護費 397千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,684千元,獎勵及濟助費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,303,719千元,較上年度增加74
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,858千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費47,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數27,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費15,359千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,157千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 3,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列防護裝備維護費 100千元及汰換無
  │  │  │  │              │              │              │              │      線電機電池款32千元,合共減列 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列電腦軟、硬體維護費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增考察美國國會及各國駐美使領館警衛制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度旅費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合隨扈各首長勤務需要,核實增列旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費15,361千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3808369000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,850│             -│         5,850│
  │  │  │  │  3808369010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           426│             -│           426│個人電腦 6部及週邊設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3808369011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,539│             -│         4,539│汰換警衛車 3輛、偵防車 1輛及機車14輛經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3808369019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           885│             -│           885│電視機、影印機等設備購置費如列數。
  │  │  │  │  3808369800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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