86B41101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0011010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │外交部        │    15,205,806│    14,167,147│     1,038,659│1.外交部本年度預算數15,205,806千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數14,167,147千元,增加 1,038,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,其中非機密部分,本年度預算數編列10,983
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,906千元,較上年度法定預算數10,779,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,增加 204,866千元,另極機密部分編列 4,221
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900千元,其內容詳第三冊。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數10,611,287千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由農委會「農糧管理」等科目移入「亞洲蔬菜研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究發展中心」 127,045千元、「亞太糧食肥料技
  │  │  │  │              │              │              │              │  術中心」22,500千元及「土地改革訓練所」18,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3911010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       303,033│       285,912│        17,121│
  │  │  │  │  3911010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       271,680│       253,149│        18,531│1.本年度預算數 271,680千元,包括人事費 210,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,事務費30,557千元,業務費 7,520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費16,836千元,旅運費 4,069千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 200,206千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費52,844千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增14,122千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,辦公器具養護費 2千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛維護費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列車輛油料費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列影印機租金、車輛保險費 2,483千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列辦公大樓清潔、水電等專項事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列辦公大樓電梯、冷氣等專項維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休人員三節慰問金及獎勵金 1,451千元,全
  │  │  │  │              │              │              │              │    數移併「基本行政工作維持」分支計畫項下。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究發展經費 1,827千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 2,558千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)檔案資料縮攝及外交史料之編撰經費 3,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印統計年報、預算本、及人事等相關資料及
  │  │  │  │              │              │              │              │    訂閱統計期刊 2,315千元,較上年度增加 962
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增辦公大樓各項維修經費 3,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增建國及杭州南路兩宿舍整修經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增中正機場貴賓室整修經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度辦公大樓屋頂隔水隔熱整修等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │      已編竣,所列15,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        31,353│        32,763│        -1,410│1.本年度預算數31,353千元,包括人事費11,718千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 311千元,業務費12,494千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,527千元,旅運費 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費19,459千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,391千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 9人之人事費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元,統籌事務費 117千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費10千元,車資67千元,合共減列 2,863
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電腦作業耗材等經費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列督導駐外單位電腦作業差旅費 171千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機及國內外資料通訊專線租用經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,594千元,較上年度核實減列 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人員訓練經費 2,320千元,較上年度增列駐外
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員學習電腦經費 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書資料購置經費 480千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項設備維護費 5,500千元,較上年度增列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,034千元。
  │  │  │  │  3911011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般外交業務  │       458,805│       755,145│      -296,340│
  │  │  │  │  3911011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│外交業務管理  │       254,366│       242,891│        11,475│1.本年度預算數 254,366千元,包括人事費 239,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 7,219千元,旅運費 7,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 234,040千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費11,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,824千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 842千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印英文經貿資訊季刊經費 451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交業務視察 3,502千元,較上年度增列國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 1,174千元。
  │  │  │  │  3911011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交際活動      │        17,437│        17,912│          -475│1.本年度預算數17,437千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般交際活動經費12,553千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國慶酒會 4,884千元,較上年度增列 920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出國訪問      │        19,291│        23,301│        -4,010│1.本年度預算數19,291千元,包括業務費13,413千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.遴派官員出國訪問經費19,291千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │  撙節原則減列業務費 1,491千元,旅運費 2,519
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共減列 4,010千元。
  │  │  │  │  3911011024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│電信傳遞      │        25,291│        25,897│          -606│1.本年度預算數25,291千元,包括業務費22,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 340千元,旅運費 2,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外交電信傳遞及其設備維護經費22,120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)密碼印製經費 838千元,較上年度依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導及運補駐外單位電訊密表經費 2,333千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費23千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 204千元,合共減列 227千元。
  │  │  │  │  3911011025  │              │              │              │
  │  │  │ 5│外交領事人員訓│        79,074│        70,652│         8,422│1.本年度預算數79,074元,包括人事費56,534千元
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,事務費 815千元,業務費20,417千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   684千元,旅運費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,670千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,105千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 915千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列外講所清潔費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交領事人員出國進修語文經費46,032千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 6,894千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列特考及格學員出國進修語文經費 3,189
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增中級人員出國進修經費 3,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外交領事、行政人員講習經費 3,546千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,166千元,較上年度增列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增外講所房舍等維修經費 605千元。
  │  │  │  │  3911011026  │              │              │              │
  │  │  │ 6│外交使節會議  │        20,039│        17,640│         2,399│1.本年度預算數20,039千元,包括業務費 5,199千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費14,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度國內外舉行使節會議或區域工作會報經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,039千元,較上年度增列 2,399千元。
  │  │  │  │  3911011028  │              │              │              │
  │  │  │ 7│國際文宣工作及│             -│       312,844│      -312,844│「中央通訊社設置條例」業經審查通過,有關補助
  │  │  │  │資訊連繫      │              │              │              │該社經費改由目的事業主管機關行政院新聞局辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │,上年度委託預算,本年度不再編列。
  │  │  │  │  3911011029  │              │              │              │
  │  │  │ 8│亞東關係協會  │        23,146│        23,714│          -568│1.本年度預算數23,146千元,包括人事費18,413千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,122千元,業務費 2,053千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 430千元,旅運費 804千元,特別費 324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,413千元,較上年度核實減列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,964千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 123千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列影印機租金等專項事務費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員赴日考察及開會經費 389千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦公大樓設施維修經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦公大樓電梯維修分攤款業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 235千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911011031  │              │              │              │
  │  │  │ 9│北美事務協調委│        20,161│        20,294│          -133│1.本年度預算數20,161千元,包括人事費15,630千
  │  │  │  │員會          │              │              │              │  元,事務費 663千元,業務費 2,524千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 589千元,旅運費 431千元,特別費 324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,630千元,較上年度核實減列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,281千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公大樓清潔費等專項事務費 251千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公房舍維修經費 250千元。
  │  │  │  │  3911011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │外交人員內外互│       164,737│       155,268│         9,469│1.本年度預算數 164,737千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │調            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領人員內外互調經費 112,078千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外經濟人員內外互調經費15,271千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 5,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 2,263千元。
  │  │  │  │  3911011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │外賓訪華接待  │       269,142│       232,613│        36,529│1.本年度預算數 269,142千元,包括業務費 268,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,維護費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)外賓邀訪接待經費 260,557千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列35,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)禮車用油及養護等相關經費 6,867千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合油價調整及核實原則增列 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正機場接待室租金清潔及投保火險等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,114千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外賓投保平安保險經費 604千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │駐外業務      │     6,650,346│     6,023,385│       626,961│
  │  │  │  │  3911011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│駐外使領工作  │     4,489,795│     4,106,001│       383,794│1.本年度預算數 4,489,795千元,包括人事費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  58,230千元,業務費 1,700,006千元,維護費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,677千元,旅運費11,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 3,908,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 311,272千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 134,449千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列駐外使領館、代表處配置之駐外商務單
  │  │  │  │              │              │              │              │      位經費17,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐柬埔寨代表處經費63,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增駐印度代表處經費26,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增駐甘比亞大使館經費51,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列駐外使領單位館官舍租金22,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列新台幣對美元匯率調整數 154,943千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依撙節原則減列業務費 158,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費53,100千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列10,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 298,479千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列39,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費61,698千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列15,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外單位國慶活動經費75,185千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列14,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)聯絡與蒐集資料經費81,090千元,依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 9,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)使領人員返國述職經費11,882千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列 1,354千元。
  │  │  │  │  3911011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│駐外經濟工作  │       608,965│       499,922│       109,043│1.本年度預算數 608,965千元,包括人事費 507,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費97,170千元,旅運費 4,125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 507,446千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增58,050千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加
  │  │  │  │              │              │              │              │      拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      40,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列十二名職雇員人事費27,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新台幣對美元匯率調整數18,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依撙節原則減列業務費40,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟人員返國述職經費 4,125千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列 2,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費18,436千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 9,636千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加
  │  │  │  │              │              │              │              │      拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列十二名職雇員所需經費 4,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列子女教育補助費 1,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費78,958千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列38,953千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加
  │  │  │  │              │              │              │              │      拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列十二名職雇員所需經費 5,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列房租補助費25,640千元。
  │  │  │  │  3911011322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│駐外文化工作  │       202,695│       193,646│         9,049│1.本年度預算數 202,695千元,包括人事費 152,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,業務費49,745千元,旅運費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 183,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 9,066千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐澳大利亞代表處文化組經費 4,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新台幣對美元匯率調整數 7,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列人事費 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依撙節原則減列業務費 7,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化人員返國述職經費 644千元,依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列旅運費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3911011323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│駐外新聞工作  │       697,984│       652,620│        45,364│1.本年度預算數 697,984千元,包括人事費 494,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費 202,829千元,旅運費 964千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 623,310千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增37,978千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐波蘭代表處新聞組經費 9,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐墨西哥代表處新聞組經費10,934千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列巴黎新聞文化中心辦公室租金 2,420千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列新台幣對美元匯率調整數20,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列人事費 9,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依撙節原則減列業務費26,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員房租補助費66,577千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 7,067千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增駐波蘭、墨西哥新聞組經費 4,059千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新台幣對美元匯率調整數 3,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 7,133千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度新增駐波蘭、墨西哥新聞組經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞人員返國述職經費 964千元,依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列旅運費 413千元。
  │  │  │  │  3911011324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│新增設及擴充駐│       238,428│       237,797│           631│1.本年度預算數 238,428千元,包括人事費 162,8
  │  │  │  │外單位        │              │              │              │  61千元,業務費57,747千元,設備及投資17,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視
  │  │  │  │              │              │              │              │  實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 238,428千元,較上年度增列 631千元。
  │  │  │  │  3911011325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│駐外觀光工作  │        90,757│        80,246│        10,511│1.本年度預算數90,757千元,包括人事費62,338千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,643千元,旅運費 776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費78,404千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 9,204千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐香港辦事處觀光組經費 8,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新台幣對美元匯率調整數 2,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費 3,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)觀光人員返國述職經費 776千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員房租補助費 7,275千元,較上年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增駐香港辦事處觀光組經費 978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員子女教育補助費 2,258千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度新增駐香港辦事處觀光組經費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,044千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3911011326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│駐外僑務工作  │       168,061│       127,279│        40,782│1.本年度預算數 168,061千元,包括人事費 139,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費28,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 136,643千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列34,426千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新台幣對美元匯率調整數 4,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費28,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費 2,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員房租補助費24,951千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列 5,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 3,399千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列 862千元。
  │  │  │  │  3911011327  │              │              │              │
  │  │  │ 8│駐外科學工作  │       153,661│       125,874│        27,787│1.本年度預算數 153,661千元,包括人事費 116,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費37,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 130,681千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列23,161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增駐英國代表處科學組經費11,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增駐加拿大代表處科學組經費 9,679千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新台幣對美元匯率調整數 4,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依撙節原則減列業務費 4,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外人員子女教育補助費 3,755千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列駐英國、加拿大代表處科學組經費 761
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,736千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列駐英國、加拿大代表處科學組經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)駐外人員房租補助費16,489千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列駐英國、加拿大代表處科學組經費 3,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3911011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國際會議活動及│       944,132│     1,213,093│      -268,961│1.本科目上年度預算數 954,093千元,配合科目調
  │  │  │  │國際交流      │              │              │              │  整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 259
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 944,132千元,包括業務費 276,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,補助及捐助 668,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加國際組織會議及活動 174,941千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列12,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助各種國際交流活動 769,191千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 281,396千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補助世界自由民主聯盟中華民國總會經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,336千元,較上年度減列34,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補助亞洲太平洋民主自由聯盟秘書處經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,319千元,較上年度減列 5,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實檢討減列 159,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]補助故宮文物赴美展覽預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │      82,150千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國際技術合作  │     1,549,566│     1,520,821│        28,745│1.本科目上年度預算數 1,231,488千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整由農委會「農糧管理」等科目移入「亞洲蔬
  │  │  │  │              │              │              │              │  菜研究發展中心」 127,045千元、「亞太糧食肥
  │  │  │  │              │              │              │              │  料技術中心」22,500千元及「土地改革訓練所」
  │  │  │  │              │              │              │              │  18,208千元,另由極機密之「國際事務活動」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 121,580千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,549,566千元,包括人事費 826
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,677千元,事務費 2,906千元,業務費 263,952
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費22,393千元,旅運費51,841千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資82,464千元,補助及捐助 299,333千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外會秘書處:一般行政管理經費64,936千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列14,843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 5,595千元,事務費 1,025
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,業務費 312千元,維護費 512千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 7,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工勞保保險補助 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增公提退撫基金 1,856千元,退休人員現
  │  │  │  │              │              │              │              │      金給付補償金 2,000千元及全民健保保費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,358千元,合共 5,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術服務 1,074,199千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,831千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列駐外技術團人事費31,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列駐外特種顧問人事等經費 4,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列駐利比亞技術人員生活津貼 1,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費16,814千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12,908千元,合共減列29,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列駐外技術團隊上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      36,835千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列駐外技術團維護費 1,000千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費12,191千元,合共13,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列駐沙技術團人員生活津貼 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列新台幣對美元匯率調整數18,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增駐甘比亞農技團經費25,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各國技術人員來華受訓與觀摩經費10,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)赴海外地區考察經費 7,442千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強與友邦各項技術合作經費 191,530千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助「亞洲蔬菜研究發展中心」、「亞太糧食
  │  │  │  │              │              │              │              │    肥料技術中心」及「土地改革訓練所」經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    77,753千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)駐外技術團人員調整待遇準備22,906千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列13,929千元。
  │  │  │  │  3911011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │調整駐外人員待│       116,527│       168,745│       -52,218│1.本年度預算數 116,527千元,均屬人事費。
  │  │  │  │遇準備        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調整駐外人員(包括使領、經濟、文化、新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │    、觀光、僑務、科學人員)待遇準備經費 116
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 168,745千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911016100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國際災難人道救│       300,000│       300,000│             0│1.本科目上年度預算數 150,000千元,配合科目調
  │  │  │  │濟            │              │              │              │  整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 150
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 300,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對國際間重大災變救助經費 125,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對國際間之人道救助經費 150,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增旅外國人急難救助經費25,000千元。
  │  │  │  │  3911019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│       192,588│        89,028│       103,560│
  │  │  │  │  3911019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        13,278│       -13,278│上年度興建職務輪調宿舍預算業已編竣,所列13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │78千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,150│         3,523│          -373│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列購置個人電腦32部及印表機14部經費合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列駐外使領單位個人電腦20套經費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置國內外資訊設備費業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,523千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       184,401│        50,066│       134,335│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 6輛計 3,396千元,禮車10輛計22,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,合共25,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換駐外單位公務車 193輛(使領 109輛、經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │   5輛、文化12輛、新聞31輛、觀光 5輛、僑務27
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、科學 4輛)經費 159,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,066千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         5,037│        22,161│       -17,124│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備經費 2,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及新增駐外使領單位辦公設備經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換及新增駐外經濟單位辦公設備經費 182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換及新增駐外文化單位辦公設備經費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換及新增駐外新聞單位辦公設備經費 256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換及新增駐外觀光單位辦公設備經費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換駐外僑務單位辦公設備經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換及新增駐外科學單位辦公設備經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.汰換及新增海外會秘書處辦公設備經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度汰換及添購國內外辦公設備經費業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列22,161千元,如數減列。
  │  │  │  │  3911019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │        35,030│        35,030│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(外交部極機密│     4,221,900│     3,388,107│       833,793│
  │  │  │  │計畫)        │              │              │              │
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