86B41101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0011010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │外交部 │ 15,205,806│ 14,167,147│ 1,038,659│1.外交部本年度預算數15,205,806千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數14,167,147千元,增加 1,038,659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,其中非機密部分,本年度預算數編列10,983 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906千元,較上年度法定預算數10,779,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加 204,866千元,另極機密部分編列 4,221 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,其內容詳第三冊。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數10,611,287千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由農委會「農糧管理」等科目移入「亞洲蔬菜研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究發展中心」 127,045千元、「亞太糧食肥料技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術中心」22,500千元及「土地改革訓練所」18,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3911010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 303,033│ 285,912│ 17,121│ │ │ │ │ 3911010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 271,680│ 253,149│ 18,531│1.本年度預算數 271,680千元,包括人事費 210,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,事務費30,557千元,業務費 7,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費16,836千元,旅運費 4,069千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,206千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費52,844千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增14,122千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,辦公器具養護費 2千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛維護費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列車輛油料費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列影印機租金、車輛保險費 2,483千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列辦公大樓清潔、水電等專項事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列辦公大樓電梯、冷氣等專項維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員三節慰問金及獎勵金 1,451千元,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數移併「基本行政工作維持」分支計畫項下。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展經費 1,827千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公大樓及台北賓館安全設施使用費 2,558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檔案資料縮攝及外交史料之編撰經費 3,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印統計年報、預算本、及人事等相關資料及 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂閱統計期刊 2,315千元,較上年度增加 962 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦公大樓各項維修經費 3,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增建國及杭州南路兩宿舍整修經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增中正機場貴賓室整修經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度辦公大樓屋頂隔水隔熱整修等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列15,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 31,353│ 32,763│ -1,410│1.本年度預算數31,353千元,包括人事費11,718千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 311千元,業務費12,494千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,527千元,旅運費 1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費19,459千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,391千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 9人之人事費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,統籌事務費 117千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10千元,車資67千元,合共減列 2,863 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電腦作業耗材等經費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列督導駐外單位電腦作業差旅費 171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機及國內外資料通訊專線租用經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,594千元,較上年度核實減列 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人員訓練經費 2,320千元,較上年度增列駐外 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員學習電腦經費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書資料購置經費 480千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項設備維護費 5,500千元,較上年度增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,034千元。 │ │ │ │ 3911011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般外交業務 │ 458,805│ 755,145│ -296,340│ │ │ │ │ 3911011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│外交業務管理 │ 254,366│ 242,891│ 11,475│1.本年度預算數 254,366千元,包括人事費 239,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費 7,219千元,旅運費 7,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 234,040千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費11,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,824千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 842千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印英文經貿資訊季刊經費 451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交業務視察 3,502千元,較上年度增列國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 1,174千元。 │ │ │ │ 3911011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│交際活動 │ 17,437│ 17,912│ -475│1.本年度預算數17,437千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般交際活動經費12,553千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國慶酒會 4,884千元,較上年度增列 920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011023 │ │ │ │ │ │ │ 3│出國訪問 │ 19,291│ 23,301│ -4,010│1.本年度預算數19,291千元,包括業務費13,413千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 5,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遴派官員出國訪問經費19,291千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 1,491千元,旅運費 2,519 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 4,010千元。 │ │ │ │ 3911011024 │ │ │ │ │ │ │ 4│電信傳遞 │ 25,291│ 25,897│ -606│1.本年度預算數25,291千元,包括業務費22,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 340千元,旅運費 2,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外交電信傳遞及其設備維護經費22,120千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)密碼印製經費 838千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及運補駐外單位電訊密表經費 2,333千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費23千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 204千元,合共減列 227千元。 │ │ │ │ 3911011025 │ │ │ │ │ │ │ 5│外交領事人員訓│ 79,074│ 70,652│ 8,422│1.本年度預算數79,074元,包括人事費56,534千元 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,事務費 815千元,業務費20,417千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 684千元,旅運費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,670千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,105千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 915千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列外講所清潔費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交領事人員出國進修語文經費46,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 6,894千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列特考及格學員出國進修語文經費 3,189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增中級人員出國進修經費 3,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外交獎學金設置經費 950千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外交領事、行政人員講習經費 3,546千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)同仁及眷屬外語進修、短期在職暨專業訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,166千元,較上年度增列 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增外講所房舍等維修經費 605千元。 │ │ │ │ 3911011026 │ │ │ │ │ │ │ 6│外交使節會議 │ 20,039│ 17,640│ 2,399│1.本年度預算數20,039千元,包括業務費 5,199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費14,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度國內外舉行使節會議或區域工作會報經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,039千元,較上年度增列 2,399千元。 │ │ │ │ 3911011028 │ │ │ │ │ │ │ 7│國際文宣工作及│ -│ 312,844│ -312,844│「中央通訊社設置條例」業經審查通過,有關補助 │ │ │ │資訊連繫 │ │ │ │該社經費改由目的事業主管機關行政院新聞局辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,上年度委託預算,本年度不再編列。 │ │ │ │ 3911011029 │ │ │ │ │ │ │ 8│亞東關係協會 │ 23,146│ 23,714│ -568│1.本年度預算數23,146千元,包括人事費18,413千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,122千元,業務費 2,053千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 430千元,旅運費 804千元,特別費 324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,413千元,較上年度核實減列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,964千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列影印機租金等專項事務費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員赴日考察及開會經費 389千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦公大樓設施維修經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦公大樓電梯維修分攤款業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 235千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911011031 │ │ │ │ │ │ │ 9│北美事務協調委│ 20,161│ 20,294│ -133│1.本年度預算數20,161千元,包括人事費15,630千 │ │ │ │員會 │ │ │ │ 元,事務費 663千元,業務費 2,524千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 589千元,旅運費 431千元,特別費 324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,630千元,較上年度核實減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,281千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公大樓清潔費等專項事務費 251千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦公房舍維修經費 250千元。 │ │ │ │ 3911011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │外交人員內外互│ 164,737│ 155,268│ 9,469│1.本年度預算數 164,737千元,均屬旅運費。 │ │ │ │調 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領人員內外互調經費 112,078千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 1,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外經濟人員內外互調經費15,271千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 5,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外文化人員內外互調經費 6,590千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外新聞人員內外互調經費23,236千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外觀光人員內外互調經費 1,552千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)駐外僑務人員內外互調經費 3,010千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外科學人員內外互調經費 3,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 2,263千元。 │ │ │ │ 3911011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │外賓訪華接待 │ 269,142│ 232,613│ 36,529│1.本年度預算數 269,142千元,包括業務費 268,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,維護費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)外賓邀訪接待經費 260,557千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列35,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)禮車用油及養護等相關經費 6,867千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合油價調整及核實原則增列 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正機場接待室租金清潔及投保火險等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,114千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外賓投保平安保險經費 604千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │駐外業務 │ 6,650,346│ 6,023,385│ 626,961│ │ │ │ │ 3911011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│駐外使領工作 │ 4,489,795│ 4,106,001│ 383,794│1.本年度預算數 4,489,795千元,包括人事費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,230千元,業務費 1,700,006千元,維護費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,677千元,旅運費11,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外使領單位一般業務工作經費 3,908,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 311,272千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 134,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列駐外使領館、代表處配置之駐外商務單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位經費17,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐柬埔寨代表處經費63,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增駐印度代表處經費26,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增駐甘比亞大使館經費51,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列駐外使領單位館官舍租金22,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列新台幣對美元匯率調整數 154,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依撙節原則減列業務費 158,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費53,100千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列10,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 298,479千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列39,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費61,698千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列15,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外單位國慶活動經費75,185千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列14,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)聯絡與蒐集資料經費81,090千元,依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 9,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)使領人員返國述職經費11,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列 1,354千元。 │ │ │ │ 3911011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│駐外經濟工作 │ 608,965│ 499,922│ 109,043│1.本年度預算數 608,965千元,包括人事費 507,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費97,170千元,旅運費 4,125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外經濟單位一般業務工作經費 507,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增58,050千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加 │ │ │ │ │ │ │ │ 拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列十二名職雇員人事費27,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新台幣對美元匯率調整數18,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列業務費40,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟人員返國述職經費 4,125千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列 2,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費18,436千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 9,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加 │ │ │ │ │ │ │ │ 拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列十二名職雇員所需經費 4,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列子女教育補助費 1,292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費78,958千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列38,953千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增駐印度、柬埔寨、捷克、墨西哥、尼加 │ │ │ │ │ │ │ │ 拉瓜、宏都拉斯大使館或代表處經濟組經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列十二名職雇員所需經費 5,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列房租補助費25,640千元。 │ │ │ │ 3911011322 │ │ │ │ │ │ │ 3│駐外文化工作 │ 202,695│ 193,646│ 9,049│1.本年度預算數 202,695千元,包括人事費 152,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,業務費49,745千元,旅運費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外文化單位一般業務工作經費 183,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 9,066千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐澳大利亞代表處文化組經費 4,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新台幣對美元匯率調整數 7,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列業務費 7,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化人員返國述職經費 644千元,依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 1,623千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費17,427千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3911011323 │ │ │ │ │ │ │ 4│駐外新聞工作 │ 697,984│ 652,620│ 45,364│1.本年度預算數 697,984千元,包括人事費 494,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費 202,829千元,旅運費 964千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外新聞單位一般業務工作經費 623,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增37,978千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐波蘭代表處新聞組經費 9,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐墨西哥代表處新聞組經費10,934千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列巴黎新聞文化中心辦公室租金 2,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列新台幣對美元匯率調整數20,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列人事費 9,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依撙節原則減列業務費26,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員房租補助費66,577千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,067千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增駐波蘭、墨西哥新聞組經費 4,059千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新台幣對美元匯率調整數 3,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 7,133千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新增駐波蘭、墨西哥新聞組經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞人員返國述職經費 964千元,依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列旅運費 413千元。 │ │ │ │ 3911011324 │ │ │ │ │ │ │ 5│新增設及擴充駐│ 238,428│ 237,797│ 631│1.本年度預算數 238,428千元,包括人事費 162,8 │ │ │ │外單位 │ │ │ │ 61千元,業務費57,747千元,設備及投資17,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度爭取在世界各重要地區設立駐外單位及視 │ │ │ │ │ │ │ │ 實際需要,充實駐外單位人力,擴展駐外工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 238,428千元,較上年度增列 631千元。 │ │ │ │ 3911011325 │ │ │ │ │ │ │ 6│駐外觀光工作 │ 90,757│ 80,246│ 10,511│1.本年度預算數90,757千元,包括人事費62,338千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,643千元,旅運費 776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外觀光單位一般業務工作經費78,404千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 9,204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐香港辦事處觀光組經費 8,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新台幣對美元匯率調整數 2,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列業務費 3,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光人員返國述職經費 776千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員房租補助費 7,275千元,較上年度新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增駐香港辦事處觀光組經費 978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員子女教育補助費 2,258千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新增駐香港辦事處觀光組經費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,044千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3911011326 │ │ │ │ │ │ │ 7│駐外僑務工作 │ 168,061│ 127,279│ 40,782│1.本年度預算數 168,061千元,包括人事費 139,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費28,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外僑務單位一般業務工作經費 136,643千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列34,426千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新台幣對美元匯率調整數 4,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費28,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列業務費 2,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員房租補助費24,951千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列 5,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員子女教育補助費 3,068千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員本眷醫療保險補助費 3,399千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列 862千元。 │ │ │ │ 3911011327 │ │ │ │ │ │ │ 8│駐外科學工作 │ 153,661│ 125,874│ 27,787│1.本年度預算數 153,661千元,包括人事費 116,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費37,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)駐外科學單位一般業務工作經費 130,681千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列23,161千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增駐英國代表處科學組經費11,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增駐加拿大代表處科學組經費 9,679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新台幣對美元匯率調整數 4,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列業務費 4,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外人員子女教育補助費 3,755千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列駐英國、加拿大代表處科學組經費 761 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)駐外人員本眷醫療保險補助費 2,736千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列駐英國、加拿大代表處科學組經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)駐外人員房租補助費16,489千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列駐英國、加拿大代表處科學組經費 3,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3911011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國際會議活動及│ 944,132│ 1,213,093│ -268,961│1.本科目上年度預算數 954,093千元,配合科目調 │ │ │ │國際交流 │ │ │ │ 整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 259 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 944,132千元,包括業務費 276,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,補助及捐助 668,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參加國際組織會議及活動 174,941千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列12,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助各種國際交流活動 769,191千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 281,396千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]補助世界自由民主聯盟中華民國總會經費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,336千元,較上年度減列34,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]補助亞洲太平洋民主自由聯盟秘書處經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,319千元,較上年度減列 5,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實檢討減列 159,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]補助故宮文物赴美展覽預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 82,150千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │國際技術合作 │ 1,549,566│ 1,520,821│ 28,745│1.本科目上年度預算數 1,231,488千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整由農委會「農糧管理」等科目移入「亞洲蔬 │ │ │ │ │ │ │ │ 菜研究發展中心」 127,045千元、「亞太糧食肥 │ │ │ │ │ │ │ │ 料技術中心」22,500千元及「土地改革訓練所」 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,208千元,另由極機密之「國際事務活動」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 121,580千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,549,566千元,包括人事費 826 │ │ │ │ │ │ │ │ ,677千元,事務費 2,906千元,業務費 263,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費22,393千元,旅運費51,841千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資82,464千元,補助及捐助 299,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外會秘書處:一般行政管理經費64,936千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列14,843千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 5,595千元,事務費 1,025 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 312千元,維護費 512千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 7,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工勞保保險補助 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增公提退撫基金 1,856千元,退休人員現 │ │ │ │ │ │ │ │ 金給付補償金 2,000千元及全民健保保費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元,合共 5,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)對外技術服務 1,074,199千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,831千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列駐外技術團人事費31,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列駐外特種顧問人事等經費 4,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列駐利比亞技術人員生活津貼 1,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列業務費16,814千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,908千元,合共減列29,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列駐外技術團隊上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,835千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列駐外技術團維護費 1,000千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費12,191千元,合共13,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列駐沙技術團人員生活津貼 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列新台幣對美元匯率調整數18,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增駐甘比亞農技團經費25,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各國技術人員來華受訓與觀摩經費10,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)赴海外地區考察經費 7,442千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強與友邦各項技術合作經費 191,530千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助「亞洲蔬菜研究發展中心」、「亞太糧食 │ │ │ │ │ │ │ │ 肥料技術中心」及「土地改革訓練所」經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,753千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)駐外技術團人員調整待遇準備22,906千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列13,929千元。 │ │ │ │ 3911011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │調整駐外人員待│ 116,527│ 168,745│ -52,218│1.本年度預算數 116,527千元,均屬人事費。 │ │ │ │遇準備 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調整駐外人員(包括使領、經濟、文化、新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 、觀光、僑務、科學人員)待遇準備經費 116 │ │ │ │ │ │ │ │ ,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度調整駐外人員待遇準備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 168,745千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911016100 │ │ │ │ │ │ 9│ │國際災難人道救│ 300,000│ 300,000│ 0│1.本科目上年度預算數 150,000千元,配合科目調 │ │ │ │濟 │ │ │ │ 整,由極機密之「國際事務活動」科目移入 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 300,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對國際間重大災變救助經費 125,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)對國際間之人道救助經費 150,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增旅外國人急難救助經費25,000千元。 │ │ │ │ 3911019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 192,588│ 89,028│ 103,560│ │ │ │ │ 3911019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 13,278│ -13,278│上年度興建職務輪調宿舍預算業已編竣,所列13,2 │ │ │ │ │ │ │ │78千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,150│ 3,523│ -373│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列購置個人電腦32部及印表機14部經費合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列駐外使領單位個人電腦20套經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置國內外資訊設備費業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 184,401│ 50,066│ 134,335│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 6輛計 3,396千元,禮車10輛計22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共25,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換駐外單位公務車 193輛(使領 109輛、經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 5輛、文化12輛、新聞31輛、觀光 5輛、僑務27 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、科學 4輛)經費 159,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置國內外交通運輸設備業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,066千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,037│ 22,161│ -17,124│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增辦公設備經費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及新增駐外使領單位辦公設備經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及新增駐外經濟單位辦公設備經費 182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換及新增駐外文化單位辦公設備經費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換及新增駐外新聞單位辦公設備經費 256千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換及新增駐外觀光單位辦公設備經費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換駐外僑務單位辦公設備經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換及新增駐外科學單位辦公設備經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰換及新增海外會秘書處辦公設備經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度汰換及添購國內外辦公設備經費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列22,161千元,如數減列。 │ │ │ │ 3911019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 35,030│ 35,030│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(外交部極機密│ 4,221,900│ 3,388,107│ 833,793│ │ │ │ │計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |