86B41720.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       301,250│       297,106│         4,144│1.賦稅署本年度預算數 301,250千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 296,949千元,增加 4,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 296,949千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備耗材及維護費 157千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        38,517│        36,102│         2,415│
  │  │  │  │  4017200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,517│        36,102│         2,415│1.本年度預算數38,517千元,包括人事費25,970千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,017千元,業務費 3,909千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 993千元,旅運費 3,358千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,970千元,較上年度增加 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,547千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增75千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列公務車輛稅金、保險費、非消耗品及電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦設備養護費等經費 106千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       259,823│       259,478│           345│
  │  │  │  │  4017201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       180,030│       183,434│        -3,404│1.本年度預算數 180,030千元,包括人事費90,538
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費38,247千元,旅運費 4,245千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費47,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,538千元,較上年度增加 4,809
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費12,453
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,406千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列參加美洲國家稅務主管中心年費匯差 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列規劃辦理兩岸租稅交流經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列督導各級稽徵機關業務考核旅費 351千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國計畫經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費29,156千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 6,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 451千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 432千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費47,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │  4017201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        69,477│        66,414│         3,063│1.本年度預算數69,477千元,包括人事費64,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,232千元,旅運費 2,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,683千元,較上年度增加 3,063
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,794
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │        10,316│         9,630│           686│1.本年度預算數10,316千元,包括人事費 9,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 474千元,旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  4017209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,010│           626│         1,384│
  │  │  │  │  4017209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,166│             -│         1,166│租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人電腦及其
  │  │  │  │              │              │              │              │週邊設備等經費 1,166千元。
  │  │  │  │  4017209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           643│           566│            77│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛、公務機車 1輛購置費 643千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車預算業已編列完竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           201│            60│           141│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.活動檔案櫃 3架購置費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換冷氣機 1臺購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換冷氣機 2臺預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           900│           900│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────