86B41730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       239,411│       219,198│        20,213│1.金融局本年度預算數 239,411千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 219,107千元,增加20,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 219,107千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財稅資料中心「管理資訊業務」科目移入電腦設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備耗材及維護費91千元,共計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │  4017300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        91,990│        85,156│         6,834│
  │  │  │  │  4017300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        82,694│        81,455│         1,239│1.本年度預算數82,694千元,包括人事費38,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費35,194千元,業務費 3,869千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 596千元,旅運費 4,457千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,308千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,067千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 190千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公場所租金 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 1,319千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減少 190千元。
  │  │  │  │  4017300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,296│         3,701│         5,595│1.本年度預算數 9,296千元,包括業務費 7,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理辦公室自動化作業經費 3,296千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 405千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備維護費 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增外包規劃金融管理資訊系統經費 6,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017300200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融行政      │        98,842│        97,508│         1,334│
  │  │  │  │  4017300201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        19,659│        19,616│            43│1.本年度預算數19,659千元,包括人事費16,967千
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  元,業務費 2,520千元,旅運費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,967千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 338千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 651千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 100千元及委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費 614千元,合共減列 714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸金融關係之研究經費 354千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融法令之修訂、教育、宣導經費 1,029千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 180千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費73千元,合共減列 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟金融調查研究經費 320千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017300202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        24,659│        23,837│           822│1.本年度預算數24,659千元,包括人事費22,774千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,525千元,旅運費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,774千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 402千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費96千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 100千元,合共減列 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 255千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,007千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費73千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39千元,合共減列 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費75千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列旅運費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 146千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4017300203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        15,238│        14,959│           279│1.本年度預算數15,238千元,包括人事費14,220千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 687千元,旅運費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,220千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費14千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費31千元,合共減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 261千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費14千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共減列74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 347千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費35千元,旅運費13千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)基層金融法令之教育宣導經費 206千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費14千元,旅運費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列50千元。
  │  │  │  │  4017300204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        20,935│        21,429│          -494│1.本年度預算數20,935千元,包括人事費18,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,167千元,旅運費 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,620千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 348千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 805千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列票券、證券業務相關資料翻譯及
  │  │  │  │              │              │              │              │    撰稿經費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 286千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 666千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公益彩券之審核與管理經費 236千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)派駐中美洲銀行董事給與及返國經費 2,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,033千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列駐外人員期滿調任返國所需旅費 103千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4017300205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        18,351│        17,667│           684│1.本年度預算數18,351千元,包括人事費15,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,292千元,旅運費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,327千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列旅運費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 701千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 254千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,合共減列 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列旅運費22千元。
  │  │  │  │  4017300300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        36,234│        35,234│         1,000│1.本年度預算數36,234千元,包括人事費33,656千
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  元,業務費 670千元,旅運費 1,573千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 2,124千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 486千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 488千元,委辦費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      09千元,合共減列 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列檢查國內金融機構旅費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 262千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017309000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        11,045│             -│        11,045│
  │  │  │  │  4017309010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        10,000│             -│        10,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購電腦主機、硬體儲存設備及相關作業軟體等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 8,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及新購個人電腦等購置費 1,608千元。
  │  │  │  │  4017309011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            20│             -│            20│傳真機購置經費如列數。
  │  │  │  │  4017309019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,025│             -│         1,025│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.碎紙機等雜項設備購置費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │  4017309800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,300│         1,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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