86B41735.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017350000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │關稅總局及所屬│     6,274,179│     6,182,990│        91,189│1.關稅總局及所屬本年度預算數 6,274,179千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度法定預算數 6,152,990千元,增加 121
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 6,152,990千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由行政院農業委員會「企劃管理」科目移入緝獲
  │  │  │  │              │              │              │              │  走私進口農產品處理經費30,000千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │  4017350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,671,786│     1,614,821│        56,965│
  │  │  │  │  4017350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       929,527│       919,059│        10,468│1.本科目上年度預算數 895,059千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「一般查緝」科目移入人事費24,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 929,527千元,包括人事費 727,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,事務費96,471千元,業務費26,414千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費23,465千元,旅運費42,941千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費12,070千元,特別費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 721,476千元,較上年度增加39,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費28,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合快遞貨物通關作業增列18人之人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 182,967千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減24,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員44人,約僱 6人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少工友15人,計減列65人之統籌事務費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元及辦公器具養護費54千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │       458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列非消耗品等 2,015千元及依撙節原則減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列業務費23,386千元,合共減列25,401千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 3,980
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列工讀生薪資等人事費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合調整內外勤人員核實增列統籌事務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準核實增列車輛油料費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列中央空調維護費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列關稅總局新建辦公大樓搬遷費 1,071
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 2,091千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考核及獎勵經費12,907千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 990千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑定及處理經費 4,096千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列兼職酬金 900千元、郵電費84
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及旅運費 112千元,合共增列 1,096千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦公房屋及宿舍整修經費業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 5,964千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017350103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│貿易統計及資訊│       742,259│       695,762│        46,497│1.本年度預算數 742,259千元,包括人事費 334,9
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  17千元,業務費 401,295千元,維護費 3,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 330,798千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 389,978千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增33,012千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電腦租金10,763千元、數據線路費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13,303千元、資料登錄費 9,992千元、檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │      傳輸費 1,200千元、主記憶體購置費 4,624
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及磁帶機清洗養護費52千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      39,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列總局電子計算機顧問交通費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列文具紙張 2,451千元,印刷費 226千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及土地租金 185千元,合共增列 2,862千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列資訊室專用電費 720千元及資訊用耗材
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,943千元,合共增列 9,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列關貿網路服務等相關經費57,414千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      空運轉型系統設計費 3,000千元,合共增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      60,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計月報經費 5,347千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口貨物驗估經費16,136千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 180千元及旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元,合共減列 763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列化驗儀器維護費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資及兼職酬金 586千元。
  │  │  │  │  4017350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │稽徵業務      │     1,979,505│     1,908,853│        70,652│
  │  │  │  │  4017350203  │              │              │              │
  │  │  │ 1│關稅稽徵      │     1,453,926│     1,386,491│        67,435│1.本年度預算數 1,453,926千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,774千元,業務費90,022千元,維護費 1,454
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 5,376千元,獎勵及濟助費 1,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,329,218千元,較上年度增加70
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,240千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費54,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費15,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費 113,344千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,297千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之人事費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 3,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資等 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 239
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列臺北關稅局永儲、遠翔貨運站辦公室租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列進口貨留待鑑定倉儲及貨櫃延滯費 535
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列進口郵包徵收關稅給付手續費及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │      使用費 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 5,421千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,445千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行追繳欠稅及補稅案件獎勵金 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,948千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列鑑定出席費 937千元。
  │  │  │  │  4017350204  │              │              │              │
  │  │  │ 2│代徵稅費      │       457,460│       452,712│         4,748│1.本年度預算數 457,460千元,包括人事費 442,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,業務費14,297千元,維護費 215千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 438,962千元,較上年度淨增 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員28人之人事費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費15,834千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 619千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費48千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)代收推廣貿易服務費業務經費 1,397千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 144千元。
  │  │  │  │  4017350205  │              │              │              │
  │  │  │ 3│外銷品原料保退│        68,119│        69,650│        -1,531│1.本年度預算數68,119千元,包括人事費56,859千
  │  │  │  │稅            │              │              │              │  元,業務費11,063千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,484千元,較上年度伸算增列上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇經費 2,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)沖退稅案件審核及處理經費14,475千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 3,846千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公室租金 5,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列總局新建辦公大樓電錶基本費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、辦公室管理費 160千元及影印費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共增列 1,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017350300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │查緝業務      │     2,244,981│     2,199,142│        45,839│
  │  │  │  │  4017350303  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般查緝      │     1,362,167│     1,333,384│        28,783│1.本科目上年度預算數 1,357,384千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費24,000千元列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,362,167千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,284千元,業務費 100,271千元,維護費22,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,旅運費14,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,221,072千元,較上年度淨增31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,514千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員34人,以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友15
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,計減列49人之人事費19,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費51,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅客行李處理經費19,101千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,686千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列X光檢查儀維護費 3,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列高雄關稅局夜勤人員車資 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進出口貨物稽查經費98,207千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,066千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列貨櫃押運人員房屋租金 4,026千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、交通車租金 3,690千元及旅運費17,641千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列25,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列查緝專用車輛稅金 296千元、油料費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元、保險費 112千元及養護費 2,271千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共增列 3,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列高雄關稅局租用高雄國際航空站租金 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列泰登鋼纜封條經費21,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合新購大貨車 1輛增列車輛稅金24千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      油料費46千元、保險費 8千元及養護費 9千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共增列87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列堆高機14部油料費 480千元及養護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元,合共增列 909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)關艇之管理及維持經費21,229千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 1,881千元及維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,合共減列 2,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)通訊器材維護經費 1,748千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     112千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列相關通訊器材維護費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列對講機使用執照費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 810千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 544千元。
  │  │  │  │  4017350304  │              │              │              │
  │  │  │ 2│緝私案件處理  │       358,373│       357,555│           818│1.本年度預算數 358,373千元,包括人事費98,130
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費76,805千元,旅運費 109千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 183,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,130千元,較上年度增加 4,296
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)私貨之保管、變價及處理經費76,914千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 3,478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列高雄關稅局私貨倉庫電梯養護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元,緝運費 1,992千元,合共減列 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 183,329千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4017350305  │              │              │              │
  │  │  │ 3│海上巡緝      │       524,441│       508,203│        16,238│1.本年度預算數 524,441千元,包括人事費 424,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費63,849千元,維護費34,782千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 424,646千元,較上年度增加19,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費53,754千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,235千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列海平艇定泊費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列基隆關稅局租用蘇澳港貯木池碼頭租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上查緝業務經費46,041千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    艦艇油料費 2,047千元。
  │  │  │  │  4017350400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │海上助航業務  │       176,500│       168,178│         8,322│
  │  │  │  │  4017350403  │              │              │              │
  │  │  │ 1│燈塔及導航設備│       126,159│       121,366│         4,793│1.本年度預算數 126,159千元,包括人事費 111,0
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  74千元,業務費 6,339千元,維護費 7,556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 111,074千元,較上年度增加 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費14,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列設施維護費 744千元及依撙節原則減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列旅運費24千元,合共減列 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 625千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 105千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列無線電對講機使用執照費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列維修人員出差旅費90千元。
  │  │  │  │  4017350404  │              │              │              │
  │  │  │ 2│燈塔補給      │        50,341│        46,812│         3,529│1.本年度預算數50,341千元,包括人事費43,058千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,533千元,維護費 2,500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,058千元,較上年度增加 3,572
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,933千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加艦艇油料費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,350千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列維護費 100千元。
  │  │  │  │  4017359000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       187,107│       277,696│       -90,589│
  │  │  │  │  4017359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        57,876│        17,718│        40,158│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十
  │  │  │  │              │              │              │              │  七層,計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及
  │  │  │  │              │              │              │              │  空調設備等 157,867千元暨依物價指數調整工料
  │  │  │  │              │              │              │              │  款 2,500千元,合共總工程費 1,366,767千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  除81至85年度已編列 1,256,868千元,本年度賡
  │  │  │  │              │              │              │              │  續編列第六年工程款57,876千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  44,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度鼻頭角燈塔塔身拆除重建工程費預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列完竣,所列 4,110千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017359009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        12,616│        18,368│        -5,752│總局新建大樓資訊工程第二期經費12,616千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減列 5,752千元。
  │  │  │  │  4017359010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         5,423│        -5,423│上年度公文製作軟体及雷射印表機等設備第二期購
  │  │  │  │              │              │              │              │置費預算,配合工程進度,本年度暫緩編列,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,423千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017359011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│       104,269│       190,187│       -85,918│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 5輛、旅行車23輛、小型客貨車33
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、大型貨車 5輛、小型貨車 3輛、機車84輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費42,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換無線電對講機購置費 2,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海岸監控系統第三期購建費57,140千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 132,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置擴音機設備等購置費 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置大型貨車 1輛購置費 1,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰換旅行車 1輛預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   457千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017359015  │              │              │              │
  │  │  │ 5│機械設備      │         8,050│             -│         8,050│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換化學儀器設備購置費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購堆高機及週邊設備購置費 3,050千元。
  │  │  │  │  4017359019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │         4,296│        46,000│       -41,704│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新購辦公設備購置費 3,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公設備、X光檢查儀、化學儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編列完竣,所列46,000千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  4017359800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        14,300│        14,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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