86B41745.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,458,013│     1,454,861│         3,152│1.臺北市國稅局本年度預算數 1,458,013千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 1,454,001千元,增加 4,012
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,454,001千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入綜合所得稅單照套版紙印製經費 860千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       232,266│       229,521│         2,745│
  │  │  │  │  4017450101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       232,266│       229,521│         2,745│1.本科目上年度預算數 229,621千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出旅運費 100千元列入「納稅宣導及服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 232,266千元,包括人事費 149,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元,事務費36,122千元,業務費27,667千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費10,647千元,旅運費 7,241千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 143,537千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費88,729千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 6,028千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱15人,以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,計減列21人之統籌事務費 195千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費17千元及上下班車票費84千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共減列 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 694千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列旅運費 4,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 229
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準核實增列車輛油料費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列車輛稅金及辦公房舍租金19千元。
  │  │  │  │  4017451000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       141,272│       137,880│         3,392│1.本科目上年度預算數 137,780千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入旅運費 100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 141,272千元,包括人事費 120,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,業務費20,334千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 112,778千元,較上年度淨增 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費19,467千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 648千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 990
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       501,385│       504,185│        -2,800│
  │  │  │  │  4017451120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       283,796│       271,898│        11,898│1.本年度預算數 283,796千元,包括人事費 261,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費19,860千元,旅運費 1,943千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 252,705千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費12,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,380千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 297千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 363
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        24,400│        23,409│           991│1.本年度預算數24,400千元,包括人事費23,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元,旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,962千元,較上年度淨增 951千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,438千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約僱人員調整待遇經費40千元。
  │  │  │  │  4017451122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       193,189│       208,878│       -15,689│1.本年度預算數 193,189千元,包括人事費 146,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費42,864千元,旅運費 683千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,048千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費19,222千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 267
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,149千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 4,150千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費23,620千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費22,136千元。
  │  │  │  │  4017451200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        48,606│        55,597│        -6,991│1.本年度預算數48,606千元,包括人事費27,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,992千元,旅運費 296千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費18,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,849千元,較上年度淨增 913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,251千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約僱人員調整待遇經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費19,389千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅稽徵獎勵金 7,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       213,622│       208,617│         5,005│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017451320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       168,889│       167,335│         1,554│1.本科目上年度預算數 170,940千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 3,605千元列入「行政救濟案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,889千元,包括人事費21,886
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,444千元,旅運費 125千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,483千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 148,923千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費87千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        44,733│        41,282│         3,451│1.本科目上年度預算數37,677千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,由「違章案件處理」科目移入人事費 3,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,733千元,包括人事費44,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 451千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,236千元,較上年度淨增 3,451
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 497千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       306,624│       293,620│        13,004│
  │  │  │  │  4017451420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       139,173│       135,565│         3,608│1.本年度預算數 139,173千元,包括人事費99,068
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費39,829千元,旅運費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,185千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費23,881千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費22,713千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 393千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 267
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       167,451│       158,055│         9,396│1.本年度預算數 167,451千元,包括人事費69,893
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,524千元,維護費24,307千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資40,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 117,713千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 6,639千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列警政連線及汰換終端機設備經費 1,920
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資料建檔及耗材經費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置公文管理系統電腦設備費 1,664千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列購置戶役政機關連線電腦設備費 6,740
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        10,665│        21,868│       -11,203│
  │  │  │  │  4017459002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        19,585│       -19,585│上年度參建大安區行政中心配合款預算,配合工程
  │  │  │  │              │              │              │              │進度,本年度暫緩編列,所列19,585千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         9,269│         1,800│         7,469│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛、旅行車14輛、小型客貨車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及公務機車32輛購置費 9,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電話總機語音系統預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,800千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,396│           483│           913│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機 9臺、冷氣機 6臺、飲水機 2臺、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │  資機 4臺及投影機 1臺購置費 1,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 483千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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