86B41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 1,458,013│ 1,454,861│ 3,152│1.臺北市國稅局本年度預算數 1,458,013千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 1,454,001千元,增加 4,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,454,001千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入綜合所得稅單照套版紙印製經費 860千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 232,266│ 229,521│ 2,745│ │ │ │ │ 4017450101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 232,266│ 229,521│ 2,745│1.本科目上年度預算數 229,621千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出旅運費 100千元列入「納稅宣導及服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,266千元,包括人事費 149,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,事務費36,122千元,業務費27,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費10,647千元,旅運費 7,241千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,537千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費88,729千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,028千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱15人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減列21人之統籌事務費 195千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費17千元及上下班車票費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 4,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 229 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛稅金及辦公房舍租金19千元。 │ │ │ │ 4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 141,272│ 137,880│ 3,392│1.本科目上年度預算數 137,780千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入旅運費 100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 141,272千元,包括人事費 120,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費20,334千元,旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,778千元,較上年度淨增 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費19,467千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 648千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 501,385│ 504,185│ -2,800│ │ │ │ │ 4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 283,796│ 271,898│ 11,898│1.本年度預算數 283,796千元,包括人事費 261,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費19,860千元,旅運費 1,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 252,705千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,380千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 363 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 24,400│ 23,409│ 991│1.本年度預算數24,400千元,包括人事費23,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 280千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,962千元,較上年度淨增 951千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,438千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約僱人員調整待遇經費40千元。 │ │ │ │ 4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 193,189│ 208,878│ -15,689│1.本年度預算數 193,189千元,包括人事費 146,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費42,864千元,旅運費 683千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 2,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 140,048千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費19,222千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 6,149千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 4,150千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費23,620千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費22,136千元。 │ │ │ │ 4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 48,606│ 55,597│ -6,991│1.本年度預算數48,606千元,包括人事費27,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,992千元,旅運費 296千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費18,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,849千元,較上年度淨增 913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,251千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約僱人員調整待遇經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費19,389千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列證券交易稅稽徵獎勵金 7,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 213,622│ 208,617│ 5,005│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017451320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 168,889│ 167,335│ 1,554│1.本科目上年度預算數 170,940千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 3,605千元列入「行政救濟案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,889千元,包括人事費21,886 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,444千元,旅運費 125千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 145,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,483千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 148,923千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 243千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費87千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017451321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 44,733│ 41,282│ 3,451│1.本科目上年度預算數37,677千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,由「違章案件處理」科目移入人事費 3,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,733千元,包括人事費44,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 451千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,236千元,較上年度淨增 3,451 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 497千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 306,624│ 293,620│ 13,004│ │ │ │ │ 4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 139,173│ 135,565│ 3,608│1.本年度預算數 139,173千元,包括人事費99,068 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費39,829千元,旅運費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,185千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費23,881千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費22,713千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 393千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 167,451│ 158,055│ 9,396│1.本年度預算數 167,451千元,包括人事費69,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費32,524千元,維護費24,307千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資40,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 117,713千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 6,639千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列警政連線及汰換終端機設備經費 1,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資料建檔及耗材經費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置公文管理系統電腦設備費 1,664千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列購置戶役政機關連線電腦設備費 6,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 10,665│ 21,868│ -11,203│ │ │ │ │ 4017459002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 19,585│ -19,585│上年度參建大安區行政中心配合款預算,配合工程 │ │ │ │ │ │ │ │進度,本年度暫緩編列,所列19,585千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 9,269│ 1,800│ 7,469│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛、旅行車14輛、小型客貨車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及公務機車32輛購置費 9,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電話總機語音系統預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,800千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,396│ 483│ 913│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機 9臺、冷氣機 6臺、飲水機 2臺、郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 資機 4臺及投影機 1臺購置費 1,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 483千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |