86B41746.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,597,800│     1,580,825│        16,975│1.臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,597,8
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │  00千元,較上年度法定預算數 1,579,039千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加18,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,579,039千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       378,241│       378,516│          -275│
  │  │  │  │  4017460101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       378,241│       378,516│          -275│1.本年度預算數 378,241千元,包括人事費 215,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,事務費 118,651千元,業務費14,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 6,869千元,旅運費20,725千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 208,647千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 169,594千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,949千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用 1人,約僱 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 4人之統籌事務費52千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,合共減列57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列車輛稅金 9千元、油料 139千元、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費31千元,合共減列 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列事務費 309千元及旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,882千元,合共減列 9,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       180,104│       177,972│         2,132│1.本年度預算數 180,104千元,包括人事費 149,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費30,446千元,旅運費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 142,158千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費24,028千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,306千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列聘用 1人之人事費 578
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 2,020千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元,合共減列 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費13,918千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,634千元及旅運費 130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 1,764千元。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       547,149│       523,361│        23,788│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       309,166│       303,568│         5,598│1.本年度預算數 309,166千元,包括人事費 272,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費32,358千元,旅運費 3,952千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 263,649千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費11,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費26,688千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 2,884千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,789千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,209千元,合共減列 2,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦理查審人員電腦訓練經費 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,669千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 1,575千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     231千元,合共減列 1,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,628千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 388千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     171千元,合共減列 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 1,532千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 161千元及旅運費83千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 244千元。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        26,648│        25,767│           881│1.本年度預算數26,648千元,包括人事費25,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 685千元,旅運費 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,924千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,724千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費82千元及旅運費 115
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       211,335│       194,026│        17,309│1.本科目上年度預算數 194,376千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務經費 350千元列入「電子處理及運
  │  │  │  │              │              │              │              │  用」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 211,335千元,包括人事費 148,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費57,214千元,旅運費 1,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 4,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 137,158千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費19,406千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     637千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 952千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元,合共減列 1,069千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費23,104千元,較上年度淨增11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,667千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 456千元及旅運費38
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵寄退稅憑單等郵費 5,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製退稅憑單電子交換封套印刷費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理退稅憑單作業雇用工讀生薪資 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費25,235千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,188千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理新舊欠稅清理業務之印刷、工讀生
  │  │  │  │              │              │              │              │      薪資等經費 1,780千元及旅運費72千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共減列 1,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列財務案件強制執行經費 3,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,432千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 133千元及旅運費 212千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 345千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        79,184│        81,510│        -2,326│1.本年度預算數79,184千元,包括人事費53,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,760千元,旅運費 810千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 6,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,612千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費15,141千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,926千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,706千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       233千元,合共減列 1,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 7,552千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,122千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 101千元及旅運費36
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列證券交易稅稽徵獎勵金 1,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 2,879千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 465千元及旅運費78千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 543千元。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       139,718│       137,822│         1,896│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017461320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       113,986│       112,788│         1,198│1.本年度預算數 113,986千元,包括人事費37,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,137千元,旅運費 176千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費74,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,435千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費78,507千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 133千元及旅運費71
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 1,044千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列業務費 124千元及旅運費 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 128千元。
  │  │  │  │  4017461321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,732│        25,034│           698│1.本年度預算數25,732千元,包括人事費24,241千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,211千元,旅運費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,241千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,491千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 145千元及旅運費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 265千元。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       267,689│       277,452│        -9,763│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       112,788│       118,270│        -5,482│1.本科目上年度預算數 118,620千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務經費 350千元列入「電子處理及運
  │  │  │  │              │              │              │              │  用」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 112,788千元,包括人事費58,411
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費53,069千元,旅運費 1,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,807千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費45,044千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 6,364千元及旅運費 202千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 6,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費10,799千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 715千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      01千元,合共減列 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,138千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 305千元及旅運費 258
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 563千元。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       154,901│       159,182│        -4,281│1.本科目上年度預算數 158,482千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅款徵收及處理」科目移入業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,「資料管理」移入業務經費 350千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 154,901千元,包括人事費84,327
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,125千元,維護費 7,024千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 552千元,設備及投資25,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,119千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 105,782千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 6,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列媒體申報系統規劃經費、課稅資料外包
  │  │  │  │              │              │              │              │      建檔及電腦耗材等 2,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列業務費 3,959千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       236千元,合共減列 4,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列大型電腦及週邊設備等維護費 577千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,403千元。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,523│             -│         1,523│
  │  │  │  │  4017469010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │            60│             -│            60│雷射印表機購置經費如列數。
  │  │  │  │  4017469011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            59│             -│            59│傳真機購置經費如列數。
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,404│             -│         1,404│複(影)機等購置經費如列數。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────