86B41747.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017470000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     1,359,326│     1,328,207│        31,119│1.臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,359,3
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │  26千元,較上年度法定預算數 1,326,959千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加32,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,326,959千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,248千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4017470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       323,582│       309,655│        13,927│
  │  │  │  │  4017470101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       323,582│       309,655│        13,927│1.本科目上年度預算數 224,111千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費39,580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「稅務案件複核」科目移入人事費 808千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費 140千元,「稅款徵收及處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費43,570千元,「間接稅稽徵」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入旅運費 120千元,「行政救濟案件」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 1,326千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 323,582千元,包括人事費 205,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費78,209千元,業務費17,798千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,253千元,旅運費14,991千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 199,981千元,較上年度增加11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 123,601千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,517千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元、辦公器具養護費 1千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費14千元,合共減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列非消耗品、房屋建築修繕費及設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 6,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列業務費 977千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,899千元,合共減列 8,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 256
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列約僱人員人事費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列分局、稽徵所外租辦公廳舍租金11,434
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列車輛稅金及保險費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依規定標準核實增列車輛油料費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列分局、稽徵所辦公廳舍櫃臺、裝璜及
  │  │  │  │              │              │              │              │        搬遷等費用 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 301
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │  4017471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       131,385│       129,670│         1,715│1.本科目上年度預算數70,547千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 2,010千元,列入「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,另由「稅務資料審查」科目移入旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 375千元,「電子處理及運用」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費60,758千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 131,385千元,包括人事費 109,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費21,318千元,旅運費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,493千元,較上年度增加 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費13,960千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 2,105千元,旅運費72千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 2,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 7,932千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,137千元,旅運費71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 1,208千元。
  │  │  │  │  4017471100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       436,440│       420,780│        15,660│
  │  │  │  │  4017471120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       240,030│       235,126│         4,904│1.本科目上年度預算數 275,450千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費39,580千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目, 369千元列入「資料管理」科目,移出旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 375千元,列入「納稅宣導及服務」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 240,030千元,包括人事費 202,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費32,279千元,旅運費 5,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 202,476千元,較上年度增加 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費18,546千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 1,735千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 725千元,合共減列 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,474千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 1,852千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     593千元,合共減列 2,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        19,510│        18,695│           815│1.本科目上年度預算數19,643千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 808千元、旅運費 140千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,510千元,包括人事費18,483千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 782千元,旅運費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,483千元,較上年度增加 962千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,027千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費87千元,旅運費60千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 147千元。
  │  │  │  │  4017471122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       176,900│       166,959│         9,941│1.本科目上年度預算數 208,119千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費43,570千元,列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「納稅宣導及服務」科目移入業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,010千元,「違章案件處理」科目移入旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,「行政救濟案件處理」科目移入旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 200千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 176,900千元,包括人事費 129,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費42,684千元,旅運費 1,222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,809千元,較上年度增加 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費15,011千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     509千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 221
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約僱人員人事費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費14,695千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,557千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列寄送退稅憑單郵費 1,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列票據交換手續費及僱用工讀生等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費12,327千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 1,020千元,旅運費 130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費10,058千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 516千元,旅運費 175千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 691千元。
  │  │  │  │  4017471200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        36,645│        35,803│           842│1.本科目上年度預算數37,561千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 120千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出獎勵及濟助費 2,013千元,列入「資料管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,另由「電子處理及運用」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 375千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,645千元,包括人事費26,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,308千元,旅運費 454千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 5,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,961千元,較上年度增加 1,326
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,947千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 112千元,旅運費65千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,649千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 246千元,旅運費49
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅稽徵獎勵金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       123,304│       121,615│         1,689│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017471320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        98,310│        97,620│           690│1.本科目上年度預算數93,662千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 200千元,列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「行政救濟案件」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,068千元,「電子處理及運用」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費90千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,310千元,包括人事費19,125千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,296千元,旅運費 120千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費76,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,125千元,較上年度增加 975千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費78,805千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 108千元,旅運費30千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 380千元,較上年度依撙節原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 147千元。
  │  │  │  │  4017471321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        24,994│        23,995│           999│1.本科目上年度預算數29,589千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 1,326千元,列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,人事費 4,068千元列入「違章案件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,旅運費 200千元列入「稅款徵收及處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,994千元,包括人事費24,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 825千元,旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,009千元,較上年度增加 1,131
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 985千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費92千元,旅運費40千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 132千元。
  │  │  │  │  4017471400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       302,971│       305,724│        -2,753│
  │  │  │  │  4017471420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       178,262│       178,581│          -319│1.本科目上年度預算數 170,140千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入人事費 369千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「間接稅稽徵」科目移入獎勵及濟助費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,「電子處理及運用」科目移入人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,059千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 178,262千元,包括人事費 122,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費54,515千元,旅運費 1,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,366千元,較上年度增加 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費28,997千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 3,197千元,旅運費59千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 3,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費43,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,728千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 369
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 2,636千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       175千元,合共減列 2,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 880
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列約僱人員人事費 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,733千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列旅運費75千元。
  │  │  │  │  4017471421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       124,709│       127,143│        -2,434│1.本科目上年度預算數 194,425千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費60,758千元,列入「納稅宣導及
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目,人事費 375千元列入「間接稅稽徵
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,人事費90千元列入「違章案件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,人事費 6,059千元列入「資料管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,709千元,包括人事費58,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費35,386千元,維護費 5,121千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 358千元,設備及投資25,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,629千元,較上年度增加 1,480
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費93,080千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,914千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 6,010千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元,合共減列 6,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約聘僱人員人事費 829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦週邊設備維護費及主機週邊設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置費 146千元。
  │  │  │  │  4017479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,279│         1,240│            39│
  │  │  │  │  4017479011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           150│           566│          -416│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行動電話購置經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   566千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017479019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,129│           674│           455│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置冷氣機及微縮影機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備預算業已編列完竣,所列 674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  4017479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
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