86B41747.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017470000 │ │ │ │ │ 9│ │ │臺灣省中區國稅│ 1,359,326│ 1,328,207│ 31,119│1.臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,359,3 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │ 26千元,較上年度法定預算數 1,326,959千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加32,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,326,959千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入綜合所得稅單照套版紙印製經費 1,248千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4017470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 323,582│ 309,655│ 13,927│ │ │ │ │ 4017470101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 323,582│ 309,655│ 13,927│1.本科目上年度預算數 224,111千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅務資料審查」科目移入人事費39,580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「稅務案件複核」科目移入人事費 808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 140千元,「稅款徵收及處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費43,570千元,「間接稅稽徵」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入旅運費 120千元,「行政救濟案件」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,326千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 323,582千元,包括人事費 205,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費78,209千元,業務費17,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,253千元,旅運費14,991千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 199,981千元,較上年度增加11,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 123,601千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,517千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元,合共減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列非消耗品、房屋建築修繕費及設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 977千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,899千元,合共減列 8,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 256 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列約僱人員人事費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列分局、稽徵所外租辦公廳舍租金11,434 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛稅金及保險費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列分局、稽徵所辦公廳舍櫃臺、裝璜及 │ │ │ │ │ │ │ │ 搬遷等費用 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 301 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 131,385│ 129,670│ 1,715│1.本科目上年度預算數70,547千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 2,010千元,列入「稅款徵收及處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,另由「稅務資料審查」科目移入旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元,「電子處理及運用」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費60,758千元,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 131,385千元,包括人事費 109,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費21,318千元,旅運費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,493千元,較上年度增加 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費13,960千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 2,105千元,旅運費72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 2,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 7,932千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,137千元,旅運費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 1,208千元。 │ │ │ │ 4017471100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 436,440│ 420,780│ 15,660│ │ │ │ │ 4017471120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 240,030│ 235,126│ 4,904│1.本科目上年度預算數 275,450千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費39,580千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目, 369千元列入「資料管理」科目,移出旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元,列入「納稅宣導及服務」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 240,030千元,包括人事費 202,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費32,279千元,旅運費 5,275千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 202,476千元,較上年度增加 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費18,546千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 1,735千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 725千元,合共減列 2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,474千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 1,852千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 593千元,合共減列 2,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017471121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 19,510│ 18,695│ 815│1.本科目上年度預算數19,643千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 808千元、旅運費 140千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,510千元,包括人事費18,483千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 782千元,旅運費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,483千元,較上年度增加 962千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,027千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費87千元,旅運費60千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 147千元。 │ │ │ │ 4017471122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 176,900│ 166,959│ 9,941│1.本科目上年度預算數 208,119千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費43,570千元,列入「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由「納稅宣導及服務」科目移入業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,010千元,「違章案件處理」科目移入旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元,「行政救濟案件處理」科目移入旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 176,900千元,包括人事費 129,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費42,684千元,旅運費 1,222千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 3,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,809千元,較上年度增加 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費15,011千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 509千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列約僱人員人事費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費14,695千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列寄送退稅憑單郵費 1,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列票據交換手續費及僱用工讀生等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費12,327千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,020千元,旅運費 130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費10,058千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 516千元,旅運費 175千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 691千元。 │ │ │ │ 4017471200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 36,645│ 35,803│ 842│1.本科目上年度預算數37,561千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 120千元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出獎勵及濟助費 2,013千元,列入「資料管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,另由「電子處理及運用」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 375千元,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,645千元,包括人事費26,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,308千元,旅運費 454千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 5,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,961千元,較上年度增加 1,326 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,947千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 112千元,旅運費65千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,649千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 246千元,旅運費49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列證券交易稅稽徵獎勵金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017471300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 123,304│ 121,615│ 1,689│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017471320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 98,310│ 97,620│ 690│1.本科目上年度預算數93,662千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 200千元,列入「稅款徵收及處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「行政救濟案件」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,068千元,「電子處理及運用」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費90千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,310千元,包括人事費19,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,296千元,旅運費 120千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費76,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,125千元,較上年度增加 975千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費78,805千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 108千元,旅運費30千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 380千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 147千元。 │ │ │ │ 4017471321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 24,994│ 23,995│ 999│1.本科目上年度預算數29,589千元,配合科目調整 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,移出人事費 1,326千元,列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,人事費 4,068千元列入「違章案件處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,旅運費 200千元列入「稅款徵收及處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,994千元,包括人事費24,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 825千元,旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,009千元,較上年度增加 1,131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 985千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費92千元,旅運費40千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 132千元。 │ │ │ │ 4017471400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 302,971│ 305,724│ -2,753│ │ │ │ │ 4017471420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 178,262│ 178,581│ -319│1.本科目上年度預算數 170,140千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅務資料審查」科目移入人事費 369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「間接稅稽徵」科目移入獎勵及濟助費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,「電子處理及運用」科目移入人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 178,262千元,包括人事費 122,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費54,515千元,旅運費 1,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 103,366千元,較上年度增加 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費28,997千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 3,197千元,旅運費59千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 3,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費43,166千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,728千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 2,636千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 175千元,合共減列 2,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列約僱人員人事費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,733千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列旅運費75千元。 │ │ │ │ 4017471421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 124,709│ 127,143│ -2,434│1.本科目上年度預算數 194,425千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費60,758千元,列入「納稅宣導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務」科目,人事費 375千元列入「間接稅稽徵 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,人事費90千元列入「違章案件處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,人事費 6,059千元列入「資料管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,709千元,包括人事費58,467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費35,386千元,維護費 5,121千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 358千元,設備及投資25,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,629千元,較上年度增加 1,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費93,080千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,914千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 6,010千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,合共減列 6,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列約聘僱人員人事費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦週邊設備維護費及主機週邊設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 146千元。 │ │ │ │ 4017479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,279│ 1,240│ 39│ │ │ │ │ 4017479011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 150│ 566│ -416│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行動電話購置經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 566千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017479019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,129│ 674│ 455│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置冷氣機及微縮影機等辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備預算業已編列完竣,所列 674千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 4017479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,720│ 3,720│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |