86B41750.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       682,237│       664,961│        17,276│1.高雄市國稅局本年度預算數 682,237千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 664,349千元,增加17,888千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 664,349千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財稅資料中心「國稅資訊規劃與處理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  綜合所得稅單照套版紙印製經費 612千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       130,687│       125,447│         5,240│
  │  │  │  │  4017500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       130,687│       125,447│         5,240│1.本年度預算數 130,687千元,包括人事費93,498
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費12,678千元,業務費13,891千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,305千元,旅運費 5,253千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,605千元,較上年度淨增 6,090
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 818
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,082千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 850千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,辦公器具養護費 8千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費52千元,合共減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛稅金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 258千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費29千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元,合共減列 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 468
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準核實增列車輛油料費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列車輛保險費、非消耗品、電梯空調維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 310千元。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        58,238│        57,697│           541│1.本年度預算數58,238千元,包括人事費51,617千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,500千元,旅運費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,617千元,較上年度淨增 1,066
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,537千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 294千元,旅運費35千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 3,084千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 196千元。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       268,113│       261,233│         6,880│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       136,974│       133,733│         3,241│1.本年度預算數 136,974千元,包括人事費 127,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 8,102千元,旅運費 1,432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,440千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 2,918千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 885千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 121千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元,合共減列 985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參加國際財政學會研討會之國外旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,055千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 407千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,合共減列 1,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,417千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 252千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     154千元,合共減列 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 144千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        13,279│        12,690│           589│1.本年度預算數13,279千元,包括人事費12,674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 525千元,旅運費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,674千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 605千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費64千元,旅運費35千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列99千元。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       117,860│       114,810│         3,050│1.本年度預算數 117,860千元,包括人事費 103,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費12,104千元,旅運費 586千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,279千元,較上年度淨增 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 818
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 5,505千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 139千元,旅運費60千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 3,073千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列業務費 230千元,旅運費52千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 3,487千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 140千元,旅運費67千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,516千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列旅運費70千元。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        22,604│        22,337│           267│1.本年度預算數22,604千元,包括人事費13,601千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,608千元,旅運費 176千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,601千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,344千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,522千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅稽徵獎勵金 1,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列稅額繳款書印製費等 569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 137千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列旅運費37千元。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        85,431│        90,792│        -5,361│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017501320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        68,130│        74,575│        -6,445│1.本年度預算數68,130千元,包括人事費11,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 637千元,旅運費50千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費55,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,998千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費55,972千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,756千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 187千元,旅運費22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共減列 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列財務罰鍰獎勵金 6,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017501321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        17,301│        16,217│         1,084│1.本年度預算數17,301千元,包括人事費16,612千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 522千元,旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,612千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 689千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列旅運費72千元。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       106,395│       101,250│         5,145│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        34,225│        33,294│           931│1.本年度預算數34,225千元,包括人事費25,568千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,572千元,旅運費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,568千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,589千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,291千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 321千元,旅運費15千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 777千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費60千元,旅運費22千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列82千元。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        72,170│        67,956│         4,214│1.本年度預算數72,170千元,包括人事費36,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,816千元,維護費10,273千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 283千元,設備及投資15,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,604千元,較上年度淨增 913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 409
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費49,566千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,301千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦主機維護費等電作經費 969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置公文電子傳遞系統等電腦設備費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,620千元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,230│         4,666│         4,564│
  │  │  │  │  4017509009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,600│        -1,600│上年度辦公大樓停車場改建工程預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,600千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,608│           566│         3,042│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛、旅行車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、客貨兩用車 1輛及機車22輛購置費 3,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.業務聯繫行動電話購置費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 566
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,622│         2,500│         3,122│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換四維大樓電梯及雜項辦公事務設備購置費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公大樓發電機排煙改善工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 2,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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