86B42001.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │    66,610,342│    65,324,511│     1,285,831│1.教育部本年度預算數66,610,342千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數65,324,511千元,增加 1,285,831千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數65,135,715千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  銓敘部「公務人員及眷屬保險補助」科目移入私
  │  │  │  │              │              │              │              │  立學校教職員及眷屬全民健康保險補助經費 188
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,796千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5120010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       449,386│       447,330│         2,056│
  │  │  │  │  5120010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       449,386│       447,330│         2,056│1.本年度預算數 449,386千元,包括人事費 385,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,事務費51,160千元,維護費 6,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,517千元,特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 385,361千元,較上年度淨增 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費64,025千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,119千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘人員 9人以及依事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,計減列10人之統籌事務費 107千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦公器具養護費10千元,合共 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列中央聯合辦公大樓管理維護費及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費等 5,828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列本部租用第二辦公室租金 685千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列保險費 200千元。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育行政業務  │     1,350,497│     1,742,555│      -392,058│
  │  │  │  │  5120011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│       254,498│       360,124│      -105,626│1.本年度預算數 254,498千元,包括人事費28,944
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費31,409千元,旅運費 2,244千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 154,085千元,委辦費19,816千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,944千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高等教育行政工作維持費 5,857千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,822千元,較上年度減少98,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大學校院校務發展計畫相關工作之推動經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,350千元,與上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進教學及加強學術研究經費47,293千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 7,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)高等教育資料蒐集整理及編印經費 6,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提昇大學校院師資素質經費88,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增捐助大學校院設置講座經費20,000千元。
  │  │  │  │  5120011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│       142,666│        96,784│        45,882│1.本年度預算數 142,666千元,包括人事費22,923
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  千元,業務費25,053千元,旅運費 1,083千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助76,576千元,委辦費17,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術職業教育行政工作維持經費 5,224千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導改進技職學校之管理與評鑑經費55,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費27,427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,860千元,較上年度減少 3,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,733千元,較上年度減少 1,443千元。
  │  │  │  │  5120011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中等教育行政及│        62,652│        66,835│        -4,183│1.本年度預算數62,652千元,包括人事費14,246千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 5,602千元,旅運費 6,250千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助19,000千元,委辦費11,554千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,246千元,較上年度淨增15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育行政工作維持費 3,002千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改進高中課程及教材教法及教學媒體製作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,600千元,較上年度減少 2,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理中小學教育建設研討會經費 7,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理中小學教師人力需求推估經費 3,708千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助馬祖地區教育經費10,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中學資賦優異學生輔導經費17,496千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5120011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民教育行政及│        25,542│        25,242│           300│1.本年度預算數25,542千元,包括人事費14,500千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 2,499千元,旅運費66千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 8,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民教育行政工作維持費 2,179千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民中小學課程教材編輯及教法研究經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立師院附小行政教學督導經費 450千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強改進國中小教學評量計畫經費 4,313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少86千元。
  │  │  │  │  5120011024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會教育行政及│       314,367│       626,919│      -312,552│1.本科目上年度預算數 366,516千元,配合科目調
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  整,由「空中專科進修補習學校教學推展」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 240,403千元及「社會及文化教育輔助」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入20,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 314,367千元,包括人事費32,633
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費67,795千元,旅運費 2,461千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 202,718千元,委辦費 8,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,536千元,較上年度淨增 637千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 5,806千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行視聽教育經費 8,366千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強輔導社教活動經費59,755千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推行家庭教育強化親職教育功能計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    88,302千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強遊藝場暨演藝事業輔導管理經費13,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立社會教育網路及輔導體系計畫經費30,583
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推行語文教育經費19,102千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展成人教育經費61,266千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     303,189千元。
  │  │  │  │  5120011025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│體育教育行政及│       374,692│       383,397│        -8,705│1.本年度預算數 374,692千元,包括人事費14,573
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費75,268千元,旅運費 5,786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 124,833千元,委辦費 154,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,573千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)體育教育行政工作維持費 3,782千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校體育推展經費33,164千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強全民體育推展經費26,652千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強體育學術研究發展經費16,660千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少23,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導民間體育運動團體經費 152,746千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強學校保健教育與服務經費55,115千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加22,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增提昇國民體能計畫72,000千元。
  │  │  │  │  5120011026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│軍訓教育行政及│        43,866│        47,373│        -3,507│1.本年度預算數43,866千元,包括人事費11,625千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費29,138千元,旅運費 1,992千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,625千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍訓教官暨護理教師考選訓練經費 1,679千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在職軍訓教官及幹部教育講習進修經費 3,326
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓業務督導評鑑經費 710千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓教官軍服製作經費10,706千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍訓課程及通訊與輔助教材編製經費 2,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)學生校外活動及研習輔導經費 2,388千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海外青年講習會經費 8,750千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 906千元。
  │  │  │  │  5120011027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│一般教育推展  │       132,214│       135,881│        -3,667│1.本科目係由上年度預算「文教書刊編印」、「各
  │  │  │  │              │              │              │              │  級教育視導」、「教育計畫發展」、「學校行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  人員研習與財務輔導」、「優良教師獎勵」及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  僑生輔導」等六科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 132,214千元,包括人事費41,450
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,981千元,旅運費 5,280千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助25,855千元,委辦費 7,502千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費14,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,733千元,較上年度淨增 889千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,090千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文教書刊編印經費14,016千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育計畫發展經費18,870千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學校行政人員研習與財務輔導經費 8,838千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優良教師獎勵經費19,140千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)僑生輔導經費28,527千元,較上年度減少 728
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專項教育推展  │     1,900,731│     2,025,425│      -124,694│
  │  │  │  │  5120011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│師範教育改進  │       103,177│       108,021│        -4,844│1.本年度預算數 103,177千元,包括業務費34,754
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 533千元,補助及捐助55,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費12,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與改進師範教育五年計畫第四年經費97,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,較上年度減少 4,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理教師資格檢定經費 6,099千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120011222  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國家體育建設及│       715,220│       735,927│       -20,707│1.本年度預算數 715,220千元,包括業務費25,580
  │  │  │  │優秀選手培訓  │              │              │              │  千元,旅運費 7,050千元,補助及捐助 440,390
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 199,200千元,獎勵及濟助費43,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理各項運動聯賽經費 146,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 9,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培訓裁判教練暨聘請外籍名教練經費50,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際體育運動交流與合作經費 210,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 9,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整理及推廣固有優良體育活動經費44,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校運動選手培訓與輔導經費35,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強特優選手培訓與輔導經費 230,020千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少12,163千元。
  │  │  │  │  5120011223  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技教育      │       744,586│       772,864│       -28,278│1.本年度預算數 744,586千元,包括人事費15,049
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費23,144千元,旅運費 4,154千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 450,310千元,委辦費 241,879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費10,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)科技教育業務推展經費17,799千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建教合作、專題講習、人文教育計畫經費 113
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,600千元,較上年度減少52,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基礎、海洋及資訊人才終身學習推廣教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 115,160千元,較上年度減少30,942千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大專校院急需教學設備及土木防災教育計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費48,878千元,較上年度減少 1,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)科學教育指導委員會中程發展計畫經費 4,244
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推動環境教育及校園污染防治輔導計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費67,321千元,較上年度減少 5,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增科技教育行政工作維持經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增國家資訊建設、通訊及超大積體電路科教
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫經費 186,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增自動化、精密機械與航太及材料科教計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 188,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列加強自動化及電子計算機科技教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 156,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列發展大專院校材料教育改進計畫經費39
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 減列大專院校機電整合及海洋科技教育發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費39,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 減列通訊科技教育改進計畫經費79,650千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120011224  │              │              │              │
  │  │  │ 4│訓育輔導      │       315,414│       385,324│       -69,910│1.本年度預算數 315,414千元,包括人事費19,761
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費70,900千元,旅運費 2,005千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 170,388千元,委辦費52,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,965千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化學校訓輔功能經費10,156千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少10,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公民教育經費28,543千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教育部輔導工作六年計畫經費 263,989千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少50,352千元。
  │  │  │  │  5120011225  │              │              │              │
  │  │  │ 5│學術審議及著作│        22,334│        23,289│          -955│1.本年度預算數22,334千元,包括人事費11,035千
  │  │  │  │審查          │              │              │              │  元,業務費 7,387千元,旅運費 312千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 462千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學術獎金及大專教師著作審查經費21,872千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 955千元。
  │  │  │  │  5120011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育及學術資訊│       252,776│       224,270│        28,506│1.本年度預算數 252,776千元,包括人事費41,840
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  千元,業務費98,133千元,維護費11,450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,218千元,補助及捐助53,300千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費15,580千元,獎勵及濟助費 4,800千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資26,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 2,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育部附屬機構業務電腦化經費18,122千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年增加 1,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 142,238千元,較上年度增加31,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦輔助教學軟體發展及推廣計畫第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,511千元,較上年度減少 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算中心業務經費52,905千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,274千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 5人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則核實減列業務費 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,911千元。
  │  │  │  │  5120011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌設國立教育機│       740,000│     3,881,957│    -3,141,957│
  │  │  │  │構            │              │              │              │
  │  │  │  │  5120011401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│籌設國立教育機│       740,000│     3,881,957│    -3,141,957│1.本科目上年度預算數 3,831,957千元,配合科目
  │  │  │  │構            │              │              │              │  調整,由「籌設國立臺灣大學醫學院附設兒童醫
  │  │  │  │              │              │              │              │  院」科目移入50,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係辦理籌建新設之臺北大學、高雄大學、
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣大學醫學院附設兒童醫院及臺南藝術學院籌
  │  │  │  │              │              │              │              │  備處等之籌設規劃事宜等所需之規劃及建築等工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程相關經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 740,000千元,包括人事費44,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 850千元,業務費35,650千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 200千元,旅運費 8,500千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   650,000千元,較上年度減少 3,141,957千元。
  │  │  │  │  5320011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │教育學術文化合│       572,106│       572,993│          -887│
  │  │  │  │作            │              │              │              │
  │  │  │  │  5320011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文教交流與合作│       524,905│       524,462│           443│1.本年度預算數 524,905千元,包括人事費 9,435
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費30,279千元,旅運費 3,682千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 325,759千元,委辦費63,551千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費91,510千元,設備及投資 689千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,435千元,較上年度淨增 1千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教交流合作行政工作維持費 1,255千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國外文教活動業務經費 120,898千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少40,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費32,270
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 4,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際文化藝術教育等活動經費35,442千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際青年學生交流計畫經費 108,900千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加13,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費 104,789
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加36,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際會議及參加國際會議經費71,998千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費14,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理兩岸文教交流活動經費25,158千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度減少 4,842千元。
  │  │  │  │  5320011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導國際文教藝│        47,201│        48,531│        -1,330│1.本年度預算數47,201千元,包括人事費 5,904千
  │  │  │  │術交流活動    │              │              │              │  元,業務費 1,914千元,旅運費 2,052千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助33,824千元,委辦費 3,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,904千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文教藝術活動行政工作維持費 301千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導文藝團體出國暨國外文化團體交流活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,876千元,較上年度減少 1,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導學校藝術團體出國訪問展演經費 9,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5320011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │文化建設活動  │       404,438│       285,681│       118,757│
  │  │  │  │  5320011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民族精神教育  │        39,439│        44,241│        -4,802│1.本年度預算數39,439千元,包括業務費 6,804千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 805千元,補助及捐助27,447千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 3,383千元,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強憲法與立國精神教育功能經費24,476千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 4,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強學生愛校愛鄉愛國教育經費14,963千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5320011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│加強文化及育樂│       364,999│       241,440│       123,559│1.本年度預算數 364,999千元,包括人事費10,530
  │  │  │  │活動          │              │              │              │  千元,業務費25,537千元,旅運費 279千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 324,306千元,委辦費 4,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強推行藝術教育與文化活動經費94,614千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 3,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經費 125
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,093千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校青年服務社會工作經費18,292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增補助國立中正文化中心表演藝術活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     127,000千元。
  │  │  │  │  5120011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │私立學校獎助  │     8,466,104│     7,856,407│       609,697│
  │  │  │  │  5120011720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│私立學校教學獎│     8,466,104│     7,856,407│       609,697│1.本科目上年度預算數 5,244,539千元,配合科目
  │  │  │  │助            │              │              │              │  調整,由「私立學校軍訓教官暨護理教師待遇」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 1,791,514千元、「學生公費及獎學金
  │  │  │  │              │              │              │              │  暨就學貸款利息補助」科目移入 631,558千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  及銓敘部「公務人員及眷屬保險補助」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  私立學校教職員及眷屬全民健康保險補助經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  88,796千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,466,104千元,包括人事費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費21,710千元,旅運費 550千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 7,550,764千元,獎勵及濟助費 892,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立學校教職員退休撫卹經費 385,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 135,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導私立大專院校健全發展經費20,260千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導私立大專院校整體發展經費 4,469,141千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少55,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)私立學校軍訓教官 2,218名暨護理教師 452名
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 1,975,348千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 183,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專科以上僑校補助經費43,496千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助私立大專院校興建學生宿舍等貸款利息經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 272,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導私立大專院校訓輔工作經費 132,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助私立大專院校學生公費及獎學金 900,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 268,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)私立學校教職員及眷屬全民健康保險補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     268,606千元,較上年度增加79,810千元。
  │  │  │  │  5120011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │學生公費及獎學│     1,359,910│       936,809│       423,101│1.本科目上年度預算數 1,568,367千元,配合科目
  │  │  │  │金暨就學貸款利│              │              │              │  調整,移出補助私立大專院校學生公費及獎學金
  │  │  │  │息補助        │              │              │              │   631,558千元列入「私立學校教學獎助」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,359,910千元,包括業務費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,旅運費70千元,補助及捐助 414,710千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 392千元,獎勵及濟助費 942,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費及獎學金 518,718千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 101,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動助學貸款工作及助學貸款利息補助經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,367千元,較上年度減少 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)師資培育機構學生公費及獎學金經費 501,825
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 321,825千元。
  │  │  │  │  5120011900  │              │              │              │
  │  │10│  │留學生輔導    │       250,856│       251,696│          -840│1.本年度預算數 250,856千元,包括人事費 9,688
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 7,875千元,旅運費 230千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 816千元,委辦費 755千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 230,892千元,設備及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,688千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 124千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)留學生考選與講習經費10,152千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公費留學生經費 230,892千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120012000  │              │              │              │
  │  │11│  │地方教育輔助  │    18,466,324│    28,992,118│   -10,525,794│
  │  │  │  │  5120012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方教育輔助  │    18,466,324│    28,902,118│   -10,435,794│1.本科目係由上年度預算「職業教育輔助」、「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  等教育輔助」、「國民教育輔助」、「體育教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔助」、「特殊教育輔助」、「原住民教育輔助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」等六科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,466,324千元,包括業務費 185
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,555千元,旅運費16,415千元,補助及捐助17,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,227千元,委辦費 240,527千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 106,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)職業教育輔助經費 470,438千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少56,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育輔助經費 376,093千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民教育輔助經費16,225,567千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少10,166,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)體育教育輔助經費 655,750千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)特殊教育輔助經費 425,219千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加42,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)原住民教育輔助經費 313,257千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加47,409千元。
  │  │  │  │  5320012026  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會及文化教育│             -│        90,000│       -90,000│上年度補助興建縣市文化中心經費業已編竣,所列
  │  │  │  │輔助          │              │              │              │90,000千元如數減列。
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │12│  │國立學校教職員│     3,449,999│     2,450,000│       999,999│1.本年度預算數 3,449,999千元,全數為人事費。
  │  │  │  │暨社教▽ЁN研│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │究機構聘任人員│              │              │              │ (1)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │退休撫卹給付  │              │              │              │    人員支領一次退休金及月退休金 1,006,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少53,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員撫卹金及撫慰金77,359千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員月退及遺族子女教育補助 8,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 9,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員補貼優惠存款利息差額 552,208千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加50,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)早期退休教職員退休金其他現金給與補償金 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    05,000千元,較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增國立學校、社教機構教職員實施退休撫卹
  │  │  │  │              │              │              │              │    新制政府相對負擔經費 1,000,000千元。
  │  │  │  │  5120012200  │              │              │              │
  │  │13│  │教學與研究輔助│    20,901,953│    11,170,821│     9,731,132│
  │  │  │  │  5120012201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育教學與│    19,245,253│     9,702,698│     9,542,555│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業循環基金附屬單位預算編列;
  │  │  │  │              │              │              │              │  為期審慎,除一面擬訂「國立大學校院校務基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置條例」草案送請貴院審議,俾建立完整之法
  │  │  │  │              │              │              │              │  制基礎外;另方面八十五年度選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之學校,包括臺灣大學、清華大學、成功大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、交通大學及臺灣工業技術學院等五所校院先
  │  │  │  │              │              │              │              │  行試辦,藉以累積經驗,以利逐步推廣實施;八
  │  │  │  │              │              │              │              │  十六年度擬擴大實施範圍,再選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之政治大學、中興大學、中央大學、中山大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、空中大學、臺灣海洋大學、中正大學及陽明
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學等八所綜合大學加入試辦,所需經費除一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築及教學設備經費編列於「國立大學校院校務
  │  │  │  │              │              │              │              │  基金」項下外,一般教學與研究之經常經費編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  於本科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,245,253千元,全數為補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 5,044,312千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     605,876千元,其中 664,800千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立清華大學 1,442,516千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     229,463千元,其中 181,127千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立成功大學 2,435,510千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     224,600千元,其中 490,357千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立交通大學 1,312,366千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     141,563千元,其中 217,079千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立臺灣工業技術學院 770,563千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 101,067千元,其中 167,364千元以學
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列國立政治大學 1,603,955千元,其中 338
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,152千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列國立中興大學 1,975,040千元,其中 489
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,317千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增列國立中央大學 971,013千元,其中 189,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列國立中山大學 929,194千元,其中 211,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列國立中正大學 281,807千元,其中 101
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,654千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 增列國立空中大學 1,140,336千元,其中 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      58,476千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 增列國立臺灣海洋大學 759,131千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       160,582千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 增列國立陽明大學 579,510千元,其中66,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │  5120012202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學臨床教學與│     1,517,235│     1,369,723│       147,512│本年度預算數 1,517,235千元,全數為補助及捐助
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │,均為補助國立臺灣大學、國立成功大學及國立臺
  │  │  │  │              │              │              │              │北護理學院等三所附設醫院醫學臨床教學與研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度增加 147,512千元。
  │  │  │  │  5120012203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│農林畜牧教學與│       139,465│        98,400│        41,065│本年度預算數 139,465千元,全數為補助及捐助,
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │均為補助國立臺灣大學及國立中興大學附設農林畜
  │  │  │  │              │              │              │              │牧實驗場教學與研究經費,較上年度增加41,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5320017200  │              │              │              │
  │  │14│  │填補國立中正文│       253,000│       253,000│             0│本年度預算數 253,000千元,全數為損失及賠償費
  │  │  │  │化中心作業基金│              │              │              │,均為填補中正文化中心管理處作業基金短絀經費
  │  │  │  │短絀          │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │  5120018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業循環基金│     7,734,511│     4,167,334│     3,567,177│
  │  │  │  │  5120018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立大學校院校│     7,734,511│     4,120,334│     3,614,177│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │務基金        │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業循環基金附屬單位預算編列;
  │  │  │  │              │              │              │              │  為期審慎,除一面擬訂「國立大學校院校務基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置條例」草案送請貴院審議,俾建立完整之法
  │  │  │  │              │              │              │              │  制基礎外;另方面八十五年度選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之學校,包括臺灣大學、清華大學、成功大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、交通大學及臺灣工業技術學院等五所校院先
  │  │  │  │              │              │              │              │  行試辦,藉以累積經驗,以利逐步推廣實施;八
  │  │  │  │              │              │              │              │  十六年度擬擴大實施範圍,再選擇經費自籌比率
  │  │  │  │              │              │              │              │  較高之政治大學、中興大學、中央大學、中山大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、空中大學、臺灣海洋大學、中正大學及陽明
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學等八所綜合大學加入試辦,所需經費除一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學與研究之經常經費編列於「高等教育教學與
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究輔助」項下外,一般建築及教學設備經費編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列於本科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,734,511千元,全數為設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 1,263,216千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     240,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立清華大學 478,163千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立成功大學 1,316,868千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    61,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立交通大學 848,886千元,較上年度減少79
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立臺灣工業技術學院 157,721千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少24,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列國立政治大學 772,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列國立中興大學 515,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增列國立中央大學 504,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列國立中山大學 348,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列國立中正大學 853,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 增列國立空中大學80,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 增列國立臺灣海洋大學 386,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 增列國立陽明大學 209,157千元。
  │  │  │  │  5320018120  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國立中正文化中│             -│        47,000│       -47,000│上年度中正文化中心中央監控系統改善工程預算業
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │已編竣,所列47,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │16│  │一般建築及設備│        45,204│        53,568│        -8,364│
  │  │  │  │  5120019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        37,644│        35,502│         2,142│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、研
  │  │  │  │              │              │              │              │究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大樓一
  │  │  │  │              │              │              │              │棟,地下三層、地面二十二層,總面積 42,681.35
  │  │  │  │              │              │              │              │平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,按實際
  │  │  │  │              │              │              │              │需要向銀行融資,大樓完工後由各使用單位按使用
  │  │  │  │              │              │              │              │面積分十年編列預算攤還。本工程業已完工,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度為各使用單位攤還之第十年,教育部使用面積為
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,711平方公尺,按實際需要分攤工程款及利息37
  │  │  │  │              │              │              │              │,644千元,較上年度增加 2,142千元。
  │  │  │  │  5120019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,790│         1,066│         3,724│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛 950千元;副首長座車 2輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  每輛 755千元,計 1,510千元;公務轎車 3輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  每輛 603千元,計 1,809千元;八人座客貨兩用
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛 481千元;公務機車 1輛40千元,合共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車等預算業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,770│        17,000│       -14,230│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.首長及副首長職務宿舍 3戶之設備及裝修費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.事務機具購置費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度本部辦公大樓屋頂防漏及緊急供電系統等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列17,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │        12,547│        12,547│             0│仍照上年度預算數編列。
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