86B42013.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020130000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │國立臺灣師範大│     2,124,330│     2,049,530│        74,800│國立臺灣師範大學本年度預算數 2,124,330千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 2,049,530千元,增加74,800
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120130100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       220,193│       211,423│         8,770│
  │  │  │  │  5120130101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       220,193│       211,423│         8,770│1.本年度預算數 220,193千元,包括人事費 152,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,事務費41,644千元,維護費19,513千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,190千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 136,576千元,較上年度凈減42千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少技工 1人,工友25人,計減列26人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,405千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 253千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少技工 1人,工友25人,計減列26人之上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列稅金 4千元,保險10千元,非消耗
  │  │  │  │              │              │              │              │      品77千元,合共減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依校區使用面積核實減列設施養護費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員 6人,增列統籌事務費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 7千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,合共增列 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 932千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出45,280千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 9,065千元。
  │  │  │  │  5120132000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,602,878│     1,509,426│        93,452│
  │  │  │  │  5120132001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,435,129│     1,359,674│        75,455│1.本年度預算數 1,435,129千元,包括人事費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,212千元,業務費 113,132千元,維護費23,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,旅運費11,506千元,材料費16,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 127,915千元,獎勵及濟助費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,131,031千元,較上年度增加64
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費57,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設翻譯研究所碩士班、家政教育研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      所博士班各一班及圖文傳播教育學系一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計三班,增加教職員 6人之人事費 7,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 292,800千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部23學系,研究所碩士班27班,及博士
  │  │  │  │              │              │              │              │    班18班編列,較上年度增加新設學系及研究所
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費11,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中等教育輔導經費 3,351千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120132002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        90,938│        71,605│        19,333│1.本年度預算數90,938千元,包括人事費62,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,603千元,維護費 2,058千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 578千元,材料費 3,843千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,700千元,獎勵及濟助費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度淨增19,333千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依撙節原則減列業務費 1,190千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,合共減列 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列教育學分班等經費20,673千元。
  │  │  │  │  5120132021  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教學實習研究  │        76,811│        78,147│        -1,336│1.本年度預算數76,811千元,包括人事費60,685千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,790千元,維護費 2,916千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 298千元,材料費42千元,設備及投資 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,385千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 968千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費73千元,旅運費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學教育中心教學工作維持費 1,298千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 666千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費58千元,旅運費 8千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列設備費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國語中心教學工作維持費69,160千元,以學雜
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等收入支應,較上年度依撙節原則減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 735千元,旅運費 105千,合共減列 840千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120132500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       143,684│       216,313│       -72,629│1.本年度預算數 143,684千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費73,085千元,較上年度減少70,281千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金66,360千元,較上年度減少 4,508千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 4,239千元,較上年度增加 2,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120139000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       153,076│       107,869│        45,207│
  │  │  │  │  5120139002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        90,000│        80,000│        10,000│興建分部學生宿舍大樓,地上十二層、地下二層,
  │  │  │  │              │              │              │              │計14,216平方公尺,按每平方公尺25,200元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │建築費 358,243千元,連同設計監造費18,634千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,工程管理費 3,262千元,附屬週邊工程等36,300
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,合共 416,439千元,分五年辦理,除83、85
  │  │  │  │              │              │              │              │年度已編列86,000千元外,本年度編列第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │90,000千元,較上年度增加10,000千元。
  │  │  │  │  5120139009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        23,583│         9,701│        13,882│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍整修工程經費23,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度行政大樓、教學大樓等修繕工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 9,701千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        15,900│        15,057│           843│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機升級設備經費,分五年辦理,除84、85
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 4,500千元外,本年度編列第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.個人電腦工作站及相關設備等經費 7,550元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校園網路等相關設備經費 5,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度校園電腦網路及校務行政電腦化等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列12,057千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│            79│           -79│上年度汰換機車2輛預算業已編竣所列79千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5120139019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        23,593│         3,032│        20,561│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備購置費 2,693千元,由場地設備管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理收入及服務收入等支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.更新空調及電梯設備11,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置學生宿舍設備 9,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度新設華語文研究所開辦費等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,032千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,499│         4,499│             0│仍照上年度預算數編列。
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