86B42025.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020250000  │              │              │              │
  │12│  │  │國立東華大學  │       589,002│       303,254│       285,748│國立東華大學本年度預算數 589,002千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 303,254千元,增加 285,748千元。
  │  │  │  │  5120250100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       104,239│        85,970│        18,269│
  │  │  │  │  5120250101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       104,239│        85,970│        18,269│1.本年度預算數 104,239千元,包括人事費61,473
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費26,579千元,維護費11,273千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,560千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,473千元,較上年度增加 7,157
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人,警員 2人,合共 3人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 1,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,070千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,346千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員37人,警員 2人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 350千元,辦公器具養護費42千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費 770千元,合共增列 1,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準核實增列車輛油料費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新購大型交通車一輛,機車二輛,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人之上下班車票費26千元,車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費85千元,保險與稅金 144千元,及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費12千元,合共增列 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列校舍及重要設施、儀器設備保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │       118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列外包清潔費 1,608千元,水電、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │      電等 4,000千元及非消耗品 1,519千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共增列 7,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費51千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依房舍及校園使用面積核實增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕及設施養護費 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增出席國外會議旅費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 5,726千元,以場地設備管理、服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入等支應,較上年度增加 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120252000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       166,345│        87,399│        78,946│
  │  │  │  │  5120252001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       163,345│        83,399│        79,946│1.本年度預算數 163,345千元,包括人事費80,125
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,950千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,030千元,材料費 1,530千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資59,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,125千元,較上年度增加38,504
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設生物技術、化學、國際企業及教育
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究所碩士班各一班,以及中國語文、英美
  │  │  │  │              │              │              │              │      語文、應用數學及企業管理學系各一班,計
  │  │  │  │              │              │              │              │      四所四班,增加教職員36人,工友 6人,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共42人之人事費37,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費80,724千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 4學系,及研究所11所編列,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增41,236千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,234千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       470千元,合共減列 1,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列材料費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列設備及投資 1,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新設研究所、學系等經費41,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,116千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增語言電腦實習費 380千元,以實習費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │  5120252031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         3,000│         4,000│        -1,000│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,400千元,維護費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 1,000千元。
  │  │  │  │  5120252500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        19,918│        11,754│         8,164│1.本年度預算數19,918千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎助學金16,872千元,較上年度增加 6,212千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,046千元,較上年度增加 1,952
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120259000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       297,300│       116,931│       180,369│
  │  │  │  │  5120259002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       220,000│             -│       220,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建學生第二期宿舍,地上四層,地下一層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,900平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,330元,核列建築費 210,705千元,電梯工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元,週邊設施費14,800千元,固定設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,000千元,連同設計監造費10,760千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程管理費 2,176千元,合共 252,441千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除85年度已編列規劃費 1,100千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度編列第一年經費 118,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建行政大樓,地上六層,地下一層,計13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,按每平方公尺20,570元,屬特殊建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費 267,410千元,空調及電梯工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,000千元,週邊設施費14,600千元,連同規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  設計監造費14,350千元,工程管理費 2,726千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 335,086千元,分四年辦理,除85年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列規劃費 1,595千元外,本年度編列第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增共同教室大樓規劃費 1,600千元。
  │  │  │  │  5120259009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        34,288│        45,931│       -11,643│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建體育設施工程,核列總經費50,348千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  兩年辦理,除85年度已編列16,060千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列末期經費34,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度第一期污水處理系統工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列45,931千元如數減列。
  │  │  │  │  5120259010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         5,000│        12,000│        -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦教室設備 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園網路設備費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校園網路第一期工程電腦教室設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列12,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120259011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         6,332│         4,000│         2,332│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購四十五人座大型交通車一輛 3,753千元,駐
  │  │  │  │              │              │              │              │  衛警巡邏用等機車二輛79千元,合共 3,832千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園電訊網路及電話總機擴充經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置子母垃圾車一輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120259019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        31,680│        55,000│       -23,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.充實新建館舍設備及其他雜項設備經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.專項圖書儀器設備費28,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置館舍內部設備及教學用專項圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  費等預算業已編竣,所列55,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120259800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,200│         1,200│             0│仍照上年度預算數編列。
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