86B42025.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020250000 │ │ │ │ │12│ │ │國立東華大學 │ 589,002│ 303,254│ 285,748│國立東華大學本年度預算數 589,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 303,254千元,增加 285,748千元。 │ │ │ │ 5120250100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 104,239│ 85,970│ 18,269│ │ │ │ │ 5120250101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 104,239│ 85,970│ 18,269│1.本年度預算數 104,239千元,包括人事費61,473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費26,579千元,維護費11,273千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,560千元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,473千元,較上年度增加 7,157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人,警員 2人,合共 3人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,070千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員37人,警員 2人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 350千元,辦公器具養護費42千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 770千元,合共增列 1,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新購大型交通車一輛,機車二輛,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之上下班車票費26千元,車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費85千元,保險與稅金 144千元,及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費12千元,合共增列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列校舍及重要設施、儀器設備保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列外包清潔費 1,608千元,水電、郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電等 4,000千元及非消耗品 1,519千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增列 7,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費51千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依房舍及校園使用面積核實增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕及設施養護費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增出席國外會議旅費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 5,726千元,以場地設備管理、服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入等支應,較上年度增加 1,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120252000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 166,345│ 87,399│ 78,946│ │ │ │ │ 5120252001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 163,345│ 83,399│ 79,946│1.本年度預算數 163,345千元,包括人事費80,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,950千元,維護費 200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,030千元,材料費 1,530千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資59,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,125千元,較上年度增加38,504 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設生物技術、化學、國際企業及教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究所碩士班各一班,以及中國語文、英美 │ │ │ │ │ │ │ │ 語文、應用數學及企業管理學系各一班,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 四所四班,增加教職員36人,工友 6人,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共42人之人事費37,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費80,724千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 4學系,及研究所11所編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增41,236千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,234千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 470千元,合共減列 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列材料費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備及投資 1,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設研究所、學系等經費41,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,116千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增語言電腦實習費 380千元,以實習費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ 5120252031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 3,000│ 4,000│ -1,000│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,400千元,維護費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,000千元。 │ │ │ │ 5120252500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,918│ 11,754│ 8,164│1.本年度預算數19,918千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金16,872千元,較上年度增加 6,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,046千元,較上年度增加 1,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120259000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 297,300│ 116,931│ 180,369│ │ │ │ │ 5120259002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 220,000│ -│ 220,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生第二期宿舍,地上四層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,900平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330元,核列建築費 210,705千元,電梯工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元,週邊設施費14,800千元,固定設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元,連同設計監造費10,760千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 2,176千元,合共 252,441千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除85年度已編列規劃費 1,100千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年經費 118,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建行政大樓,地上六層,地下一層,計13,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,按每平方公尺20,570元,屬特殊建築 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 267,410千元,空調及電梯工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,000千元,週邊設施費14,600千元,連同規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費14,350千元,工程管理費 2,726千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 335,086千元,分四年辦理,除85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列規劃費 1,595千元外,本年度編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增共同教室大樓規劃費 1,600千元。 │ │ │ │ 5120259009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 34,288│ 45,931│ -11,643│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育設施工程,核列總經費50,348千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 兩年辦理,除85年度已編列16,060千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期經費34,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度第一期污水處理系統工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列45,931千元如數減列。 │ │ │ │ 5120259010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 12,000│ -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教室設備 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路設備費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校園網路第一期工程電腦教室設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120259011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 6,332│ 4,000│ 2,332│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購四十五人座大型交通車一輛 3,753千元,駐 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛警巡邏用等機車二輛79千元,合共 3,832千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園電訊網路及電話總機擴充經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置子母垃圾車一輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120259019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 31,680│ 55,000│ -23,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建館舍設備及其他雜項設備經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專項圖書儀器設備費28,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置館舍內部設備及教學用專項圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣,所列55,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120259800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |