86B42026.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020260000  │              │              │              │
  │13│  │  │國立暨南國際大│       550,791│        84,165│       466,626│國立暨南國際大學本年度預算數 550,791千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數84,165千元,增加 466,626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120260100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,033│        44,637│         2,396│
  │  │  │  │  5120260101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,033│        44,637│         2,396│1.本年度預算數47,033千元,包括人事費35,399千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,031千元,維護費 3,000千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,249千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,399千元,較上年度增加 3,405
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加警員 2人之人事費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,634千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,371千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列消耗及非消耗品等經費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加警員 2人,增列統籌事務費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,上下班車票費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新購中型交通車 1輛,增列技工 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費16千元,車輛油料費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅金11千元,及車輛養護費26千元,合共89
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列電腦維護費 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛保險60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增雜項支出 3,000千元,以招生之服務收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度建教合作經費預算業已編竣,所列 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120262000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       125,762│             -│       125,762│
  │  │  │  │  5120262001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       123,762│             -│       123,762│1.本科目係新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,762千元,包括人事費95,677
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 739千元,業務費22,331千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,015千元,旅運費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,677千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列新設比較教育、中國語文、國際企業、
  │  │  │  │              │              │              │              │      經濟學、社會政策與社會工作、資訊管理、
  │  │  │  │              │              │              │              │      公共行政與政策、歷史研究所碩士班各一班
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,及新設中國語文、外國語文、國際企業、
  │  │  │  │              │              │              │              │      資訊工程學系各一班,計八所四班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員56人、工友 4人,合共60人之人事費54
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員25人、技工 3人、工友 4人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共32人之人事費41,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費28,085千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部4學系,研究所8所編列。
  │  │  │  │  5120262081  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         2,000│             -│         2,000│1.本科目係新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,000千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 800千元,旅運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數,均為建教合作工作維持費。
  │  │  │  │  5120262500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        12,621│             -│        12,621│1.本科目係新增。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數12,621千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)碩士班獎助學金 9,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,189千元。
  │  │  │  │  5120269000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       363,925│        39,169│       324,756│
  │  │  │  │  5120269002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       248,000│             -│       248,000│本年度預算之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建第一期學生宿舍(Ⅱ),計17,716平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,按每平方公尺19,000元,核列建築工程費 336
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,電梯工程費 6,000千元,設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,824千元,工程管理費 2,898千元,合共 360
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,322千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   150,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建第一期科技學院,地上五層,計27,200平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,按每平方公尺19,000元,核列建築工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   516,800千元,連同電梯、空調設備費56,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,規劃設計監造費21,374千元,工程管理費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,958千元,合共 598,332千元,分四年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  83及84年度已編列 163,097千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年經費98,000千元。
  │  │  │  │  5120269009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        70,000│             -│        70,000│本年度預算之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建第一期垃圾處理場,核列工程費20,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同規劃設計監造費 1,256千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │   327千元,合共21,683千元,分二年辦理,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第一年經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建第一期廢污水處理場,核列工程費55,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,連同規劃設計監造費 3,050千元,工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 750千元,合共58,800千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第一年經費48,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建第二期敷地工程含學人宿舍區路燈系統,校
  │  │  │  │              │              │              │              │  門警衛室、圓環、停車場、校區道路工程、共同
  │  │  │  │              │              │              │              │  科、行政大樓、台21線引道工程後續工程、科技
  │  │  │  │              │              │              │              │  學院環道景觀工程等,核列工程費 9,156千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同規劃設計監造費 601千元,工程管理費 243
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共10,000千元。
  │  │  │  │  5120269010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        13,435│        10,740│         2,695│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人工作站及相關週邊設備等13,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置全區資訊網路及電腦等設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列10,740千元,如數減列
  │  │  │  │  5120269011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         2,490│         9,000│        -6,510│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增21人座中型交通車 1輛經費 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校區通訊電話系統購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 9,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120269019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        30,000│        19,429│        10,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館儀器設備10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.語言教室等內部設備 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置教學大樓等建築物內部裝修設備12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.教學儀器設備 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置辦公設備、事務儀器及機具等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列19,429千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120269800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,450│           359│         1,091│較上年度增列 1,091千元。
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