86B42053.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020530000 │ │ │ │ │15│ │ │國立藝術學院 │ 456,822│ 462,127│ -5,305│國立藝術學院本年度預算數 456,822千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 462,127千元,減少 5,305千元。 │ │ │ │ 5120530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,890│ 62,421│ 4,469│ │ │ │ │ 5120530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,890│ 62,421│ 4,469│1.本年度預算數66,890千元,包括人事費48,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,073千元,維護費 4,902千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,217千元,獎勵及濟助費 710千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,676千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,964千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 643千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 8千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 481千元,合共 559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 7,300千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 950千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 247,350│ 238,950│ 8,400│ │ │ │ │ 5120532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 247,350│ 238,950│ 8,400│1.本年度預算數 247,350千元,包括人事費 167,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費46,077千元,維護費 7,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 357千元,設備及投資26,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,482千元,較上年度增加12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班傳統音樂系及劇場設計系二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 級各一班,計二班,增加教職員 8人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費70,475千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部六系,研究所六所編列,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列圖書儀器設備費 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 693千元,較上年度增加 297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表演藝術中心教學經費 9,700千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5120532500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,608│ 7,623│ -15│1.本年度預算數 7,608千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 201千元,較上年度減少 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 6,274千元,較上年度增加10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,133千元,較上年度增加99千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120539000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 134,505│ 152,664│ -18,159│ │ │ │ │ 5120539002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 80,000│ 78,424│ 1,576│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建音樂系第二大樓,地上七層、地下二層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,核列建築費 264,000千元,連同山坡地 │ │ │ │ │ │ │ │ 整地、駁崁及週邊環境整建費48,000千元,設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費16,900千元,工程管理費 2,634千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 331,534千元,分五年編列,除83、85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列44,235千元外,本年度續編列第三年經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加45,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建特殊教室工程預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列43,892千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120539009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 14,399│ 25,000│ -10,601│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.環境整建及污排水系統工程費14,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度已開發校區水土保持、週邊道路、污排水 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統、環境美化等工程預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120539010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,000│ 11,450│ -1,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學用電腦設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校務行政電腦化設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路設備經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校務行政、校園網路等設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列11,450千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120539019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 30,106│ 37,790│ -7,684│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.美術館及研究大樓內部裝修工程及其他設備費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設系所開辦費,電氣及消防設備費等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列37,790千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120539800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 469│ 469│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |