86B42053.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020530000  │              │              │              │
  │15│  │  │國立藝術學院  │       456,822│       462,127│        -5,305│國立藝術學院本年度預算數 456,822千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 462,127千元,減少 5,305千元。
  │  │  │  │  5120530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        66,890│        62,421│         4,469│
  │  │  │  │  5120530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        66,890│        62,421│         4,469│1.本年度預算數66,890千元,包括人事費48,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,073千元,維護費 4,902千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,217千元,獎勵及濟助費 710千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,676千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,964千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 643千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 8千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       481千元,合共 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費67
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 7,300千元,以服務收入支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 950千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120532000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       247,350│       238,950│         8,400│
  │  │  │  │  5120532001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       247,350│       238,950│         8,400│1.本年度預算數 247,350千元,包括人事費 167,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費46,077千元,維護費 7,241千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 357千元,設備及投資26,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,482千元,較上年度增加12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班傳統音樂系及劇場設計系二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      級各一班,計二班,增加教職員 8人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費70,475千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部六系,研究所六所編列,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,254千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 964千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列圖書儀器設備費 2,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列維護費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 693千元,較上年度增加 297
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)表演藝術中心教學經費 9,700千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120532500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         7,608│         7,623│           -15│1.本年度預算數 7,608千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 201千元,較上年度減少 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 6,274千元,較上年度增加10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,133千元,較上年度增加99千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120539000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       134,505│       152,664│       -18,159│
  │  │  │  │  5120539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        80,000│        78,424│         1,576│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建音樂系第二大樓,地上七層、地下二層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000元,核列建築費 264,000千元,連同山坡地
  │  │  │  │              │              │              │              │  整地、駁崁及週邊環境整建費48,000千元,設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造費16,900千元,工程管理費 2,634千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 331,534千元,分五年編列,除83、85年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列44,235千元外,本年度續編列第三年經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加45,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建特殊教室工程預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列43,892千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120539009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        14,399│        25,000│       -10,601│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.環境整建及污排水系統工程費14,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度已開發校區水土保持、週邊道路、污排水
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統、環境美化等工程預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120539010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        10,000│        11,450│        -1,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學用電腦設備經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校務行政電腦化設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校園網路設備經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度校務行政、校園網路等設備預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列11,450千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120539019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        30,106│        37,790│        -7,684│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.美術館及研究大樓內部裝修工程及其他設備費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新設系所開辦費,電氣及消防設備費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編列完竣,所列37,790千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120539800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           469│           469│             0│仍照上年度預算數編列。
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