86B42059.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020590000  │              │              │              │
  │21│  │  │國立臺北護理學│       299,961│       329,419│       -29,458│國立臺北護理學院本年度預算數 299,961千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 329,419千元,減少29,458千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,667│        36,959│         2,708│
  │  │  │  │  5120590101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        39,667│        36,959│         2,708│1.本年度預算數39,667千元,包括人事費28,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,767千元,業務費 333千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,268千元,旅運費 3,922千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 100千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,007千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,610千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 821千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合專科部減班 8班,計減列教職員16人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之統籌事務費 141千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費17千元,上下班車票費 346千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費43千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合大學部增班17班,計增列教職員40人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費 458千元,辦公器具養護費43千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,上下班車票費 864千元,合共 1,365千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 650千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 400千元,以場地出借費、工本費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5120592000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       240,777│       196,966│        43,811│
  │  │  │  │  5120592001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       238,477│       196,966│        41,511│1.本年度預算數 238,477千元,包括人事費 192,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費25,290千元,維護費 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 630千元,材料費 1,700千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資16,624千元,獎勵及濟助費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 192,533千元,較上年度淨增34,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合專科部減班 8班,減少教職員16人,工
  │  │  │  │              │              │              │              │      友 2人之人事費21,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設二年制日間部護理學系,醫護管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      學系,嬰幼兒保育學系各一班,進修部護理
  │  │  │  │              │              │              │              │      學系在職班,醫護管理學系在職班各一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      及四年制日間部護理學系一班,計六班,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加教職員16人之人事費18,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班二年制日間部醫護管理學系一
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,進修部護理學系二班,醫護管理學系在
  │  │  │  │              │              │              │              │      職班二班,四年制日間部護理學系五班,進
  │  │  │  │              │              │              │              │      修部護理學系一班,計十一班,增加教職員
  │  │  │  │              │              │              │              │      24人之人事費31,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,964千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 3系編列,較上年度淨增 6,901千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專科部減班經費 6,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班經費 8,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設班經費 5,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生實習費 1,980千元,較上年度增加 240千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度編列聘請外籍教授經費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列60千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120592031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         2,300│             -│         2,300│1.本科目係新增科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,300千元,包括人事費 1,344千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 696千元,旅運費40千元,材料費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為建教合作工作維持費。
  │  │  │  │  5120592500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,484│         1,484│             0│1.本年度預算數 1,484千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 207千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,277千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120596000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │醫學臨床教學與│             -│        72,854│       -72,854│上年度補助附設醫院臨床教學與研究預算業已編竣
  │  │  │  │研究          │              │              │              │,所列72,854千元如數減列。
  │  │  │  │  5120599000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        17,392│        20,515│        -3,123│
  │  │  │  │  5120599009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,700│        11,600│        -5,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校園廁所整修工程經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.學生宿舍熱水幹管更換工程經費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.城區部水管更換工程經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.城區部電源設備改善工程經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度校園人行步道、地坪整修等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列11,600千元如數減列。
  │  │  │  │  5120599010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,200│         4,000│          -800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦教學軟硬體設備購置費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.行政業務電腦化及研究用電腦軟硬體設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度電腦教學網路設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120599011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           643│             -│           643│本年度預算數之內容如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車乙輛經費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車乙輛經費40千元。
  │  │  │  │  5120599019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         7,849│         4,915│         2,934│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臨床醫療實習設備購置費 2,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電話總機擴增經費 3,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新設嬰幼兒保育學系設備購置費 1,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.一般行政設備購置費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度視聽教學設備等預算業已編竣,所列 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元如數減列。
  │  │  │  │  5120599800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           641│           641│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────