86B42083.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020830000  │              │              │              │
  │26│  │  │國立台中師範學│       517,185│       504,785│        12,400│國立台中師範學院本年度預算數 517,185千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 504,785千元,增加12,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120830100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,484│        60,025│          -541│
  │  │  │  │  5120830101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        59,484│        60,025│          -541│1.本年度預算數59,484千元,包括人事費47,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,634千元,維護費 3,355千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,183千元,獎勵及濟助費 670千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,330千元,較上年度淨減 764千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 3人,工友 6人,計減列 9人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,834千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 455千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列統籌事務費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及規定標準核實增列車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費34千元,油料費 2千元,合共36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 345千元,合共 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,439千元,以行政服務等收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 881千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120832000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       334,949│       313,821│        21,128│
  │  │  │  │  5120832001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       295,078│       272,053│        23,025│1.本年度預算數 295,078千元,包括人事費 247,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,業務費21,814千元,維護費 4,217千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,571千元,材料費 958千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資18,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 247,755千元,較上年度增加25,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班語文教育學系、音樂教育學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      、特殊教育學系各一班,及新設特殊教育學
  │  │  │  │              │              │              │              │      系一班,計四班,增加教職員16人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,323千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部八系,研究所一所編列,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,840千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       533千元,設備費 2,036千元,合共減列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班經費 1,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設班經費 690千元。
  │  │  │  │  5120832002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        39,871│        41,768│        -1,897│1.本年度預算數39,871千元,包括人事費33,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,467千元,維護費 290千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 196千元,材料費 254千元,設備及投資 364
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  費學分費等收入支應,較上年度減少 1,897千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5120832500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        25,501│        45,261│       -19,760│1.本年度預算數25,501千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費20,797千元,較上年度減少19,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,056千元,較上年度減少 372千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120839000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        96,451│        84,878│        11,573│
  │  │  │  │  5120839002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        80,000│        68,286│        11,714│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積
  │  │  │  │              │              │              │              │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │建築費 217,539千元,連同設計監造酬金 8,509千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,工程管理費 2,152千元,合共 228,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │分三年辦理,除84及85年度已編列 148,200千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度編列第三年經費80,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加11,714千元。
  │  │  │  │  5120839009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         7,551│        10,192│        -2,641│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學大樓及宿舍等整修工程 6,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.游泳池整修及校園規劃等工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度行政大樓、教學大樓與校區及環境設施整
  │  │  │  │              │              │              │              │  建等工程預算業已編竣,所列10,192千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5120839010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         8,000│         5,000│         3,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學及校園網路擴充計畫經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教學及業務自動化推展等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120839019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           900│         1,400│          -500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.零星設備購置經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度一般行政設備購置等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,400千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120839800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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