86B42085.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020850000  │              │              │              │
  │28│  │  │國立臺南師範學│       623,966│       544,780│        79,186│國立臺南師範學院本年度預算數 623,966千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 544,780千元,增加79,186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120850100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        94,464│        94,192│           272│
  │  │  │  │  5120850101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        94,464│        94,192│           272│1.本科目上年度預算數88,808千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學訓輔」科目移入職員 9人人事費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,464千元,包括人事費79,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,061千元,維護費 3,670千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,653千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,068千元,較上年度淨增 315千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人之人事費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,904千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛保險費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍及校園使用面積,核實減列房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │      建築修繕費 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員17人,增列統籌事務費 204
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 345千元,合共 567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及規定標準,核實增列車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費34千元,油料費 3千元,稅金15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 1,522千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,與上年度同。
  │  │  │  │  5120852000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       300,034│       291,268│         8,766│
  │  │  │  │  5120852001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       271,409│       256,661│        14,748│1.本科目上年度預算數 262,045千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出職員 9人人事費 5,384千元列入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 271,409千元,包括人事費 227,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,業務費23,867千元,維護費 1,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 880千元,材料費 1,029千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資15,976千元,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 226,906千元,較上年度增加19,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班數理教育學系、語文教育學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      、社會科教育學系各一班,計三班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人之人事費 6,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新設資訊教育研究所 1班,增加教職員
  │  │  │  │              │              │              │              │       5人之人事費 5,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費44,323千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 7學系,研究所 2所編列,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 4,501千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 2,000千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元,材料費 500千元,合共減列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列教學訓輔經費 3,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班經費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新設研究所經費 1,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文經費 180千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120852002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        28,625│        34,607│        -5,982│1.本年度預算數28,625千元,包括人事費24,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,267千元,維護費 500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 100千元,材料費 150千元,設備及投資 500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  費學分費等收入支應,較上年度減少 5,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5120852500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        28,489│        45,795│       -17,306│1.本年度預算數28,489千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費23,225千元,較上年度減少19,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 2,768千元,較上年度增加 920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,496千元,較上年度增加 1,402
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120859000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       200,179│       112,725│        87,454│
  │  │  │  │  5120859002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       160,837│        70,000│        90,837│興建人文及社會科學大樓一棟,地上七層,地下一
  │  │  │  │              │              │              │              │層,面積13,777平方公尺,按每平方公尺19,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │,核列建築費 261,763千元,連同設計監造費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │79千元,工程管理費 2,332千元,合共 277,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,分三年辦理,除84及85年度已編列 116,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │元外,本年度編列末期經費 160,837千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加90,837千元。
  │  │  │  │  5120859009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        35,000│        40,218│        -5,218│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.高壓用電工程總工程費30,000千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除84年度已編列 7,910千元外,本年度編列末
  │  │  │  │              │              │              │              │  期經費22,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.學生餐廳屋頂防漏工程 1,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生餐廳空調及宿舍衛浴管線整修工程11,006千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度運動場新建工程等預算業已編竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,218千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120859010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         3,000│         2,188│           812│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校務行政電腦化整合系統等設備購置費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校園網路工程及相關週邊設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,188千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120859019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,342│           319│         1,023│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.自然增班及新設研究所行政設備費 1,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度一般行政設備預算業已編竣,所列 319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  5120859800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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