86B42101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021010000  │              │              │              │
  │32│  │  │國立臺灣藝術專│        89,548│        85,407│         4,141│1.國立臺灣藝術專科學校本年度預算數89,548千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │  ,較上年度法定預算數85,407千元,增加 4,141
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  5121010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         4,208│         2,498│         1,710│
  │  │  │  │  5121010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         4,208│         2,498│         1,710│1.本年度預算數 4,208千元,包括事務費 3,782千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費86千元,旅運費70千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 3,478千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加依事務勞力替代措施分年實施計畫核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    外包清潔費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項支出 730千元,以規費及其他收入支應,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少90千元。
  │  │  │  │  5121012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        80,194│        81,474│        -1,280│
  │  │  │  │  5121012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        80,194│        81,474│        -1,280│1.本年度預算數80,194千元,包括人事費64,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,895千元,維護費 1,200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 153千元,設備及投資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,946千元,較上年度淨減11千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 4人之人事費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費14,548千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年制三科編列,較上年度淨減 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,158千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元,合共減列 1,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列維護費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生巡迴展演經費 700千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │  5121012500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,385│         1,335│            50│1.本年度預算數 1,385千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 250千元,較上年度增加50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,094千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,661│             -│         3,661│
  │  │  │  │  5121019019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         3,661│             -│         3,661│汰換及增添行政教學設備購置費 3,661千元。
  │  │  │  │  5121019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           100│           100│             0│仍照上年度預算數編列。
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