86B42109.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │ │39│ │ │國立高雄海事專│ 418,821│ 454,960│ -36,139│國立高雄海事專科學校本年度預算數 418,821千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 454,960千元,減少36,139 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,079│ 48,112│ -1,033│ │ │ │ │ 5121090101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,079│ 48,112│ -1,033│1.本年度預算數47,079千元,包括人事費29,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,128千元,維護費 5,504千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,220千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,957千元,較上年度淨減 1,034 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 5人,計減列 6人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,490千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費24千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 3千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積核實增列設施養護費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列出國考察經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,632千元,以工本費、游泳池門票 │ │ │ │ │ │ │ │ 、場地出借費、行政服務及教育學術服務等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度減少 238千元。 │ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 362,975│ 353,403│ 9,572│ │ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 361,615│ 353,006│ 8,609│1.本年度預算數 361,615千元,包括人事費 272,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,業務費25,241千元,維護費11,347千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,090千元,材料費 8,960千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資42,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 272,273千元,較上年度增加 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班二年制夜間部航運管理科一年級 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班之人事費 1,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部航運管理科二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 級一班,增加教職員 4人之人事費 4,008千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費77,744千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科,二年制日間部 7科、夜間部 6科 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度減少 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業推廣委員會經費 607千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生海上、陸上實習經費10,991千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加17千元。 │ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,360│ 397│ 963│1.本年度預算數 1,360千元,包括人事費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 360千元,維護費 200千元,材料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 963千元。 │ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,756│ 3,756│ 0│1.本年度預算數 3,756千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,526千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,181│ 48,859│ -44,678│ │ │ │ │ 5121099009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 35,130│ -35,130│上年度楠梓校區運動場增設跑道及運動場內圍場地 │ │ │ │ │ │ │ │塑膠等工程預算業已編竣,所列35,130千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5121099010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,700│ -│ 3,700│行政教學電腦光纖網路架設及週邊設備購置費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ 5121099011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 481│ -│ 481│汰換 8人座小型客貨車乙輛經費 481千元。 │ │ │ │ 5121099019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 13,729│ -13,729│上年度安全監控偵測系統、各科館設備更新等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列13,729千元如數減列。 │ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |