86B42109.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021090000  │              │              │              │
  │39│  │  │國立高雄海事專│       418,821│       454,960│       -36,139│國立高雄海事專科學校本年度預算數 418,821千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 454,960千元,減少36,139
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121090100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,079│        48,112│        -1,033│
  │  │  │  │  5121090101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,079│        48,112│        -1,033│1.本年度預算數47,079千元,包括人事費29,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,128千元,維護費 5,504千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,220千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,957千元,較上年度淨減 1,034
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人、工友 5人,計減列 6人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,490千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛稅金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費24千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 3千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元,合共 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依校區使用面積核實增列設施養護費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列出國考察經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,632千元,以工本費、游泳池門票
  │  │  │  │              │              │              │              │    、場地出借費、行政服務及教育學術服務等收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應,較上年度減少 238千元。
  │  │  │  │  5121092000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       362,975│       353,403│         9,572│
  │  │  │  │  5121092001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       361,615│       353,006│         8,609│1.本年度預算數 361,615千元,包括人事費 272,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  73千元,業務費25,241千元,維護費11,347千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,090千元,材料費 8,960千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資42,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 272,273千元,較上年度增加 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設班二年制夜間部航運管理科一年級
  │  │  │  │              │              │              │              │      一班之人事費 1,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班二年制日間部航運管理科二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      級一班,增加教職員 4人之人事費 4,008千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費77,744千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年制 7科,二年制日間部 7科、夜間部 6科
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,較上年度減少 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)漁業推廣委員會經費 607千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生海上、陸上實習經費10,991千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加17千元。
  │  │  │  │  5121092031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         1,360│           397│           963│1.本年度預算數 1,360千元,包括人事費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 360千元,維護費 200千元,材料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 963千元。
  │  │  │  │  5121092500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         3,756│         3,756│             0│1.本年度預算數 3,756千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,526千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121099000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         4,181│        48,859│       -44,678│
  │  │  │  │  5121099009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│        35,130│       -35,130│上年度楠梓校區運動場增設跑道及運動場內圍場地
  │  │  │  │              │              │              │              │塑膠等工程預算業已編竣,所列35,130千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  5121099010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,700│             -│         3,700│行政教學電腦光纖網路架設及週邊設備購置費 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │  5121099011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           481│             -│           481│汰換 8人座小型客貨車乙輛經費 481千元。
  │  │  │  │  5121099019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        13,729│       -13,729│上年度安全監控偵測系統、各科館設備更新等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列13,729千元如數減列。
  │  │  │  │  5121099800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           830│           830│             0│仍照上年度預算數編列。
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