86B42116.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021160000 │ │ │ │ │46│ │ │國立聯合工商專│ 395,522│ -│ 395,522│國立聯合工商專科學校奉准於八十四年七月一日改 │ │ │ │科學校 │ │ │ │隸國立,八十五年度所需經費係在教育部「籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │立教育機構」科目項下支應,八十六年度改以單位 │ │ │ │ │ │ │ │預算方式編列,本年度預算數 395,522千元。 │ │ │ │ 5121160100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 41,718│ -│ 41,718│ │ │ │ │ 5121160101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 41,718│ -│ 41,718│1.本年度預算數41,718千元,包括人事費33,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,522千元,維護費 3,556千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,000千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,370千元,係按職員37人,警員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人,技工13人,工友14人計算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,348千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按教職員 286人,警員 3人,依規定標準編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費 2,345千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 312千元,上下班車票費 600千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實編列消耗及非消耗品 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實編列房屋建築修繕費 2,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實編列車輛養護費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校園使用面積核實編列設施養護費 218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實編列公務搬運費 100千元,國內差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,合共 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]首長特別費 270千元。 │ │ │ │ 5121162000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 326,855│ -│ 326,855│ │ │ │ │ 5121162001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 325,855│ -│ 325,855│1.本年度預算數 325,855千元,包括人事費 248,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費11,455千元,維護費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 800千元,材料費10,000千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資51,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 245,600千元,係按教師 249人計 │ │ │ │ │ │ │ │ 算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費74,255千元,係按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有二年制日間部13科、夜間部 2科編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 6,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 5121162031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,000│ -│ 1,000│1.本年度預算數 1,000千元,包括人事費 420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 280千元,維護費 100千元,材料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │ 5121162500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 3,149│ -│ 3,149│1.本年度預算數 3,149千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,736千元。 │ │ │ │ 5121169000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 23,000│ -│ 23,000│ │ │ │ │ 5121169009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 4,000│ -│ 4,000│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善電力及消防工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園整建及校舍維修工程費 1,000千元。 │ │ │ │ 5121169010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 6,000│ -│ 6,000│校務行政電腦化設備購置費 6,000千元。 │ │ │ │ 5121169019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,000│ -│ 13,000│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.多媒體視廳設備購置費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.宿舍雜項設備購置費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.餐廳雜項設備購置費 3,000千元。 │ │ │ │ 5121169800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ -│ 800│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |