86B42116.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021160000  │              │              │              │
  │46│  │  │國立聯合工商專│       395,522│             -│       395,522│國立聯合工商專科學校奉准於八十四年七月一日改
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │隸國立,八十五年度所需經費係在教育部「籌設國
  │  │  │  │              │              │              │              │立教育機構」科目項下支應,八十六年度改以單位
  │  │  │  │              │              │              │              │預算方式編列,本年度預算數 395,522千元。
  │  │  │  │  5121160100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,718│             -│        41,718│
  │  │  │  │  5121160101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        41,718│             -│        41,718│1.本年度預算數41,718千元,包括人事費33,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,522千元,維護費 3,556千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,000千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,370千元,係按職員37人,警員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人,技工13人,工友14人計算編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,348千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]按教職員 286人,警員 3人,依規定標準編
  │  │  │  │              │              │              │              │      列統籌事務費 2,345千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       312千元,上下班車票費 600千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實編列消耗及非消耗品 1,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實編列房屋建築修繕費 2,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實編列車輛養護費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依校園使用面積核實編列設施養護費 218千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實編列公務搬運費 100千元,國內差旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       300千元,合共 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]首長特別費 270千元。
  │  │  │  │  5121162000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       326,855│             -│       326,855│
  │  │  │  │  5121162001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       325,855│             -│       325,855│1.本年度預算數 325,855千元,包括人事費 248,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費11,455千元,維護費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 800千元,材料費10,000千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資51,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 245,600千元,係按教師 249人計
  │  │  │  │              │              │              │              │    算編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費74,255千元,係按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有二年制日間部13科、夜間部 2科編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理暑修班經費 6,000千元,以學雜費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應。
  │  │  │  │  5121162031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │         1,000│             -│         1,000│1.本年度預算數 1,000千元,包括人事費 420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 280千元,維護費 100千元,材料費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。
  │  │  │  │  5121162500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎學│         3,149│             -│         3,149│1.本年度預算數 3,149千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │金            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 2,736千元。
  │  │  │  │  5121169000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        23,000│             -│        23,000│
  │  │  │  │  5121169009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         4,000│             -│         4,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善電力及消防工程費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園整建及校舍維修工程費 1,000千元。
  │  │  │  │  5121169010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         6,000│             -│         6,000│校務行政電腦化設備購置費 6,000千元。
  │  │  │  │  5121169019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        13,000│             -│        13,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.多媒體視廳設備購置費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.宿舍雜項設備購置費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.餐廳雜項設備購置費 3,000千元。
  │  │  │  │  5121169800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│             -│           800│編列第一預備金如列數。
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