86B42135.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021350000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立彰化師範大│       326,728│       368,916│       -42,188│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預
  │  │  │  │學附屬高級工業│              │              │              │算數 326,728千元,較上年度法定預算數 368,916
  │  │  │  │職業學校      │              │              │              │千元,減少42,188千元。
  │  │  │  │  5121350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,444│        32,776│          -332│
  │  │  │  │  5121350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,444│        32,776│          -332│1.本年度預算數32,444千元,包括人事費24,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,032千元,維護費 2,488千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 789千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,003千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,241千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列事務費 231千元,旅運費 301千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,200千元,以招生報名費收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 200千元。
  │  │  │  │  5121352000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       225,330│       210,941│        14,389│
  │  │  │  │  5121352001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       172,716│       156,844│        15,872│1.本年度預算數 172,716千元,包括人事費 149,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費 4,782千元,維護費 1,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 459千元,材料費 5,625千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,958千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費16,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費22,758千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    60班編列,較上年度依撙節原則減列業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │  5121352003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        52,614│        54,097│        -1,483│1.本年度預算數52,614千元,包括人事費48,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,200千元,維護費 188千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 223千元,材料費 1,446千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,966千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高級工業教學維持費18,648千元,其中17,260
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以附設補校雜費收入支應,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,483千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列自費班鐘點費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 133千元。
  │  │  │  │  5121352500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,509│         1,509│             0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,344千元。
  │  │  │  │  5121359000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        66,755│       123,000│       -56,245│
  │  │  │  │  5121359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        53,755│       120,000│       -66,245│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層,
  │  │  │  │              │              │              │              │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │07元,核列建築費 217,791千元,連同規劃設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │造費11,906千元,工程管理費 2,058千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │31,755千元,分四年辦理,除83、84、85年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 178,000千元外,本年度編列末期經費53,755千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度減少66,245千元。
  │  │  │  │  5121359009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        10,000│             -│        10,000│學生活動中心換修屋頂,加裝天花板改善音響,空
  │  │  │  │              │              │              │              │調設施及照明燈具,整修管線及隔間等經費。
  │  │  │  │  5121359011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           566│          -566│上年度汰換教學實習用車一輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 566千元如數減列。
  │  │  │  │  5121359019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,000│         2,434│           566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各類科教學實習設備購置費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教學設備費預算業已編竣,所列 2,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  5121359800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           690│           690│             0│仍照上年度預算數編列。
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