86B42153.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021530000  │              │              │              │
  │60│  │  │國立臺中師範學│        68,645│        64,933│         3,712│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │68,645千元,較上年度法定預算數64,933千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 3,712千元。
  │  │  │  │  5121530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,383│         8,742│           641│
  │  │  │  │  5121530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,383│         8,742│           641│1.本年度預算數 9,383千元,包括人事費 7,214千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 856千元,維護費 477千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   704千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,214千元,較上年度增列伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,169千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121532000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        59,062│        54,194│         4,868│
  │  │  │  │  5121532001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        59,062│        54,194│         4,868│1.本年度預算數59,062千元,包括人事費53,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,104千元維護費 194千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   114千元,材料費 361千元,設備及投資 1,587
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,702千元,較上年度淨增 4,583
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,360千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教科書籍費等 285千元。
  │  │  │  │  5121539000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,797│        -1,797│
  │  │  │  │  5121539009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,797│        -1,797│上年度活動中心、地下廊道高架、採光雨棚及教室
  │  │  │  │              │              │              │              │損壞修復等工程預算業已編竣,所列 1,797千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5121539800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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