86B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 5,924,595│ 6,140,951│ -216,356│1.法務部本年度預算數 5,924,595千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 6,072,783千元,減少 148,188千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 6,072,783千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「輔育行政管理」科目觀護人裁改經費 1,821 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分別列入臺灣高雄地方法院檢察署及臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 屏東地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目項下外,另配合臺灣彰化監獄等新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 及擴、遷建完成之監院所,由臺灣高等法院檢察 │ │ │ │ │ │ │ │ 署及所屬「羈押行政管理」科目移入人事、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費24,989千元及「受刑人及被告給養」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入給養經費45,000千元,移入移出數互抵後, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 267,146│ 262,364│ 4,782│ │ │ │ │ 3523010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 181,481│ 176,473│ 5,008│1.本科目上年度法定預算數 178,473千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出什項設備費 2,000千元,列入「監 │ │ │ │ │ │ │ │ 所行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 181,481千元,包括人事費 137,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費 7,357千元,業務費19,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,821千元,旅運費 7,141千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,771千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,140千元,較上年度淨增 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,828千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 648千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費39千元及辦公器具養護費 3千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 221千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列業務費 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列儀器設備養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費10,372千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列兼職酬金42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列監所雇用管理員遴用測驗經費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 8,092千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 421千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列進修業務訓練經費 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,362千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,050千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理行政程序法宣導經費 1,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法醫訓練補助經費 2,687千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 培訓法醫師公費生經費 442千元。 │ │ │ │ 3523010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 55,564│ 57,411│ -1,847│1.本年度預算數55,564千元,包括人事費20,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,136千元,維護費 9,884千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理工作經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3523010104 │ │ │ │ │ │ │ 3│政風業務 │ 30,101│ 28,480│ 1,621│1.本年度預算數30,101千元,包括人事費24,511千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,984千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,418千元,較上年度淨增 2,064 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政風業務工作經費 7,683千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 443千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 53,831│ 52,632│ 1,199│1.本年度預算數53,831千元,包括人事費28,564千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,656千元,旅運費 1,111千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,487千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 433千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 631千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 865千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費20,649千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 2,172千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理推展商務仲裁條例研修經費 549千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究業務經費 3,951千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列民法親屬編業務經費 182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增行政執行法律問題之研究業務經費 643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 98,828│ 124,673│ -25,845│1.本年度預算數98,828千元,包括人事費20,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,283千元,旅運費 1,726千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,947千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,975千元,較上年度依撙節原則減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110千元及旅運費 206千元,合共減列 316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 801千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 1,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列亞洲防制洗錢小組會議等國外旅費 206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核實減列檢舉賄選獎金經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,334千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增重大刑事案件鑑定經費23,574千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │監所行政 │ 94,221│ 96,239│ -2,018│1.本科目上年度預算數94,239千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入什項設備費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,221千元,包括人事費36,949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費41,918千元,維護費 300千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,508千元,材料費 5,999千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,863千元,補助及捐助 1,000千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 3,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監所行政業務經費 7,692千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,618千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理監所行政業務經費 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增補助民間及相關機關辦理教化及戒毒訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練活動經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 3,013千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監院所收容人醫療經費29,603千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 3,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)監院所收容人移送煙毒勒戒醫療經費21,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 576千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列監院所收容人移送煙毒勒戒醫療經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)收容人及其家屬慰濟金 1,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)監所收容人監外技能訓練經費 3,870千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 430千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 105,287│ 107,096│ -1,809│1.本年度預算數 105,287千元,包括人事費21,132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費24,231千元,旅運費 507千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,675千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加榮譽觀護人專業訓練經費 564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨預防少年及兒童犯罪方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,549千元,較上年度淨減 341千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列兼職酬金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全面推廣法律常識工作經費13,273千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 1,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 1,539 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,936 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 6,517千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理「反毒」宣導活動經費 1,217千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官退休退養│ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與 │ │ │ │給付 │ │ │ │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │國家賠償金 │ 30,000│ 10,000│ 20,000│本年度預算數30,000千元,係依國家賠償法規定編 │ │ │ │ │ │ │ │列,均屬損失及賠償費,較上年度增加20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 8│ │行刑及羈押 │ 3,746,060│ 3,344,845│ 401,215│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行政管理 │ 633,187│ 623,796│ 9,391│1.本科目上年度預算數 626,152千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,除移出什項設備費 6,328千元列入「教誨教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目,另配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子 │ │ │ │ │ │ │ │ 監獄等機關成立,由臺灣高等法院檢察署及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「羈押行政管理」科目移入事務、旅運等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,以及由「感訓及技能訓練」科目移入事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務、旅運等經費 3,011千元,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 633,187千元,包括人事費 383,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,事務費82,132千元,業務費57,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費74,412千元,旅運費31,973千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 383,426千元,較上年度增加54,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立,增加職員27人、技工 8人及工友 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,合共41人,增列人事費38,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 195,259千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增12,228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 1,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列電腦連線租金 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛牌照稅及保險費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 1,056千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列水電專款及資訊作業等業務費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列各監獄儀器設備養護費 3,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列首長特別費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等 │ │ │ │ │ │ │ │ 機關成立及戒護各監獄收容人需要,分別 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員 236人與管理員28人,計 264人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費 3,150千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 285千元,合共增列 3,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費54,502千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減57,773千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各監獄改善內部設施經費62,989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立及戒護各監獄收容人需要,分別增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 236人與管理員28人,計 264人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理一般行政業務經費 2,007千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,209千元,合共增列 5,216千元。 │ │ │ │ 3523014122 │ │ │ │ │ │ │ 2│教誨教育 │ 276,314│ 277,902│ -1,588│1.本科目上年度預算數 271,574千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「監獄行政管理」科目移入什項設備費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,328千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,314千元,包括人事費 219,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費36,333千元,材料費11,729千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 8,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 161,425千元,較上年度增加25,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立,增加職員20人,增列人事費18,947 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費40,825千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少28,178千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金23,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 4,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費55,536千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,986千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列各監獄辦理教誨業務及技藝訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 1,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合戒護各監獄收容人需要,增加管理員28 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,增列辦公設備費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)矯治人員訓練中心業務經費18,528千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 2,000千元。 │ │ │ │ 3523014123 │ │ │ │ │ │ │ 3│作業管理及訓練│ 124,488│ 97,916│ 26,572│1.本年度預算數 124,488千元,包括人事費 118,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費 5,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,803千元,較上年度增加22,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立,增加職員19人,增列人事費17,591 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業管理及訓練經費 5,685千元,較上年度為 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立,增加作業管理及訓練業務經費 4,168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523014124 │ │ │ │ │ │ │ 4│疾病預防及治療│ 117,620│ 101,986│ 15,634│1.本年度預算數 117,620千元,包括人事費68,290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費49,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,290千元,較上年度增加11,234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立,增加職員 9人,增列人事費 8,803 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療經費45,020千元,較上年度為 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立,增列疾病預防及治療經費 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 4,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度為因應臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子 │ │ │ │ │ │ │ │ 監獄等機關成立,增列政府掃毒檢驗受刑人尿 │ │ │ │ │ │ │ │ 液費 1,000千元。 │ │ │ │ 3523014125 │ │ │ │ │ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,776,859│ 1,553,890│ 222,969│1.本科目上年度預算數 1,480,675千元,配合臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關成立,由臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣高等法院檢察署及所屬「羈押行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費24,028千元,以及由「感訓及技能訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目移入人事、業務等經費49,187千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,776,859千元,包括人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,377千元,業務費51,910千元,旅運費15,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,709,377千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費70,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關成立,增加職員 161人,增列人事費 149 │ │ │ │ │ │ │ │ ,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行刑羈押業務經費49,626千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提領受刑人及移監管理經費15,572千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度為配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄 │ │ │ │ │ │ │ │ 等機關成立,增列受刑人移監旅費 2,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,284千元,較上年度為配合臺灣彰化監獄及臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣高雄女子監獄等機關成立,增列管理員常年 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育經費 187千元。 │ │ │ │ 3523014130 │ │ │ │ │ │ │ 6│受刑人及被告給│ 817,592│ 689,355│ 128,237│1.本科目上年度法定預算數 634,355千元,配合科 │ │ │ │養 │ │ │ │ 目調整,由臺灣高等法院檢察署及所屬「受刑人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及被告給養」科目移入給養經費45,000千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及由「少年給養」科目移入給養經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 817,592千元,係按各監獄一般受 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑人每人每月給養費 1,697元,病犯受刑人每人 │ │ │ │ │ │ │ │ 每月給養費 2,032元,少年受刑人每人每月給養 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,927元及澎湖、金門、綠島地區受刑人每人 │ │ │ │ │ │ │ │ 每月給養費 1,917元計列,較上年度增加給養費 │ │ │ │ │ │ │ │ 128,237千元。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 9│ │少年輔育 │ 352,938│ 344,196│ 8,742│ │ │ │ │ 3523014201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔育行政管理 │ 70,262│ 66,904│ 3,358│1.本科目上年度預算數68,745千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出觀護人裁改經費 1,821千元,分別列入臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣高雄地方法院檢察署及臺灣屏東地方法院檢察 │ │ │ │ │ │ │ │ 署「行政管理」科目及「檢察業務」科目,另移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出什項設備費20千元列入「少年技藝訓練」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,262千元,包括人事費53,879千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,459千元,業務費 3,399千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,637千元,旅運費 2,336千元,特別費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,879千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,752千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列儀器設備養護費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,631千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3523014222 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年教養 │ 204,339│ 198,648│ 5,691│1.本年度預算數 204,339千元,包括人事費 182,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費18,889千元,旅運費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,876千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費11,123千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費64,340千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,996千元。 │ │ │ │ 3523014223 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 40,078│ 40,385│ -307│1.本科目上年度預算數40,365千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「輔育行政管理」科目移入什項設備費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,078千元,包括人事費28,516千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,008千元,維護費 921千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,909千元,設備及投資 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,037千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技訓教育業務經費 5,024千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加技藝訓練材料及鑑定經費 2,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理習藝工作經費19,017千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,409千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 3,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列零星設備購置費 714千元。 │ │ │ │ 3523014230 │ │ │ │ │ │ │ 4│少年給養 │ 38,259│ 38,259│ 0│1.本科目上年度法定預算數48,259千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出給養經費10,000千元列入「受刑人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 被告給養」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,259千元,係按各輔育院學生每 │ │ │ │ │ │ │ │ 人每月給養費 1,875元編列,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014300 │ │ │ │ │ │10│ │感訓及技能訓練│ 580,244│ 556,975│ 23,269│1.本科目上年度預算數 609,173千元,配合臺灣彰 │ │ │ │ │ │ │ │ 化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關成立,移出人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事、事務、旅運等經費52,198千元列入「監獄行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目及「警衛管理及戒護」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 580,244千元,包括人事費 494,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費 9,603千元,業務費37,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費10,773千元,旅運費13,821千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,028千元,設備及投資 2,390千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 494,041千元,較上年度增加22,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新購車輛 4輛,增列技工 4人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,546千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 862千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列各技能訓練所改善內部設施經費 1,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合新購車輛 4輛,增列技工 4人之上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費58千元、保險及稅捐80千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費47,657千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理感訓技訓尿液檢驗經費 1,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各技訓所零星設備購置費 780千元。 │ │ │ │ 3523018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ -│ 338,330│ -338,330│ │ │ │ │ 3523018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│監所作業基金 │ -│ 338,330│ -338,330│上年度預算數係監所作業賸餘提列撥充,本年度不 │ │ │ │ │ │ │ │再編列,所列 338,330千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │12│ │改善監所計畫 │ 388,963│ 661,634│ -272,671│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣臺東監獄改建總工程費 745,440千元,分 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除83及85年度已共編列 202,500千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 3年經費20,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣武陵外役監獄擴建總工程費 439,454千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 4年辦理,除84及85年度已共編列 129,097千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第 3年經費 100,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少23,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣自強外役監獄擴建總工程費 392,735千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 4年辦理,除84及85年度已共編列 119,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第 3年經費 104,186千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 9,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣高雄少年輔育院遷建總工程費 923,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 7年辦理,除81至85年度已共編列 724,247 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第 6年經費55,295千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加31,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣明德外役監獄擴建規劃費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣彰化監獄新建後續工程費 105,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度興建臺中女子外役監獄、基隆監獄遷建、 │ │ │ │ │ │ │ │ 綠島技能訓練所改建及福建金門監獄馬祖連江分 │ │ │ │ │ │ │ │ 監擴建工程等預算業已編列完竣,所列 397,290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 191,333│ 226,223│ -34,890│ │ │ │ │ 3523019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 7,000│ 15,000│ -8,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣臺南監獄明德戒治分監附設佛堂、廚房及餐 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳工程費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度臺灣臺南監獄及臺灣臺南看守所合建蓄水 │ │ │ │ │ │ │ │ 池乙座工程預算業已編列完竣,所列15,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 3523019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 47,718│ 40,000│ 7,718│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置獄政管理資訊系統及補充支援檢察官辦案系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等設備41,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全國法規資料庫系統規劃費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置支援檢察官辦案系統電腦設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列40,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 71,615│ 26,564│ 45,051│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法務部汰換副首長座車 1輛經費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣臺北、桃園、新竹少年、臺中、嘉義、高雄 │ │ │ │ │ │ │ │ 、花蓮、澎湖、武陵外役等監獄、福建金門監獄 │ │ │ │ │ │ │ │ 及臺灣泰源技能訓練所等汰換次於部會首長座車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛,合共11輛經費 7,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.法務部汰換公務轎車 5輛及臺灣桃園監獄汰換公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務轎車 1輛,合共 6輛經費 3,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣彰化少年輔育院汰換小型客貨車 1輛經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣臺中、臺南、武陵外役與自強外役等監獄汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換大型貨車各 1輛,及臺灣泰源技能訓練所汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 大型貨車 2輛,合共 6輛經費 9,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣雲林監獄汰換中型貨車 1輛經費 1,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.臺灣臺中監獄汰換中型警備車 1輛經費 2,295千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臺灣臺中、新竹少年、雲林、臺南、高雄、澎湖 │ │ │ │ │ │ │ │ 、明德外役、武陵外役等監獄及臺灣泰源技能訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練所汰換大型警備車各 1輛,合共 9輛經費35,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.臺灣臺北、雲林監獄,臺灣桃園、高雄少年輔育 │ │ │ │ │ │ │ │ 院及臺灣泰源技能訓練所等汰換救護車各 1輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 5輛經費 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 臺灣泰源技能訓練所汰換消防車 1輛經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 法務部暨所屬各監獄、少年輔育院及技能訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 所汰換機車 143輛經費 5,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 上年度法務部及所屬各機關汰換中型警備車、 │ │ │ │ │ │ │ │ 救護車等18輛及機車 106輛預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列26,564千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 65,000│ 144,659│ -79,659│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各監獄、少年輔育院及技能訓練所改善污水處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費59,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各監獄、少年輔育院及技能訓練所改善鍋爐設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練所購置蛇 │ │ │ │ │ │ │ │ 腹型刺絲網、安全玻璃、電腦刺絲感應系統、金 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬探測器及瓦斯噴霧器等增強安全設施(備)預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 144,659千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |