86B42301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │     5,924,595│     6,140,951│      -216,356│1.法務部本年度預算數 5,924,595千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 6,072,783千元,減少 148,188千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 6,072,783千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「輔育行政管理」科目觀護人裁改經費 1,821
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分別列入臺灣高雄地方法院檢察署及臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  屏東地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目項下外,另配合臺灣彰化監獄等新建
  │  │  │  │              │              │              │              │  及擴、遷建完成之監院所,由臺灣高等法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  署及所屬「羈押行政管理」科目移入人事、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費24,989千元及「受刑人及被告給養」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入給養經費45,000千元,移入移出數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       267,146│       262,364│         4,782│
  │  │  │  │  3523010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       181,481│       176,473│         5,008│1.本科目上年度法定預算數 178,473千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出什項設備費 2,000千元,列入「監
  │  │  │  │              │              │              │              │  所行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,481千元,包括人事費 137,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費 7,357千元,業務費19,041千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,821千元,旅運費 7,141千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 1,771千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,140千元,較上年度淨增 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,828千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 648千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費39千元及辦公器具養護費 3千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 221千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列業務費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列非消耗品24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列儀器設備養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費10,372千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列兼職酬金42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列監所雇用管理員遴用測驗經費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 8,092千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 421千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列兼職酬金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列進修業務訓練經費 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項法規問題研究經費 5,362千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,050千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列兼職酬金98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理行政程序法宣導經費 1,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)法醫訓練補助經費 2,687千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    培訓法醫師公費生經費 442千元。
  │  │  │  │  3523010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        55,564│        57,411│        -1,847│1.本年度預算數55,564千元,包括人事費20,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,136千元,維護費 9,884千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理工作經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,020千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 900千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523010104  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政風業務      │        30,101│        28,480│         1,621│1.本年度預算數30,101千元,包括人事費24,511千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,984千元,維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,418千元,較上年度淨增 2,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政風業務工作經費 7,683千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 443千元。
  │  │  │  │  3523011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        53,831│        52,632│         1,199│1.本年度預算數53,831千元,包括人事費28,564千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,656千元,旅運費 1,111千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,487千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 433千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 631千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 865千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費20,649千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展商務仲裁業務經費 2,172千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理推展商務仲裁條例研修經費 549千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)民法及資訊法律問題研究業務經費 3,951千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列民法親屬編業務經費 182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增行政執行法律問題之研究業務經費 643千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │        98,828│       124,673│       -25,845│1.本年度預算數98,828千元,包括人事費20,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,283千元,旅運費 1,726千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,947千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,975千元,較上年度依撙節原則減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     110千元及旅運費 206千元,合共減列 316千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 801千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考察國外檢察制度經費 1,197千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列亞洲防制洗錢小組會議等國外旅費 206千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核實減列檢舉賄選獎金經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,334千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增重大刑事案件鑑定經費23,574千元。
  │  │  │  │  3523011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │監所行政      │        94,221│        96,239│        -2,018│1.本科目上年度預算數94,239千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入什項設備費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,221千元,包括人事費36,949千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費41,918千元,維護費 300千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,508千元,材料費 5,999千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,863千元,補助及捐助 1,000千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 3,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,260千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理監所行政業務經費 7,692千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,618千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦理監所行政業務經費 618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增補助民間及相關機關辦理教化及戒毒訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練活動經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監所教化業務經費 3,013千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)監院所收容人醫療經費29,603千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 3,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)監院所收容人移送煙毒勒戒醫療經費21,283千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 576千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列監院所收容人移送煙毒勒戒醫療經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)收容人及其家屬慰濟金 1,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)監所收容人監外技能訓練經費 3,870千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 430千元。
  │  │  │  │  3523011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       105,287│       107,096│        -1,809│1.本年度預算數 105,287千元,包括人事費21,132
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費24,231千元,旅運費 507千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助59,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保護行政業務經費55,675千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加榮譽觀護人專業訓練經費 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理犯罪問題研究暨預防少年及兒童犯罪方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,549千元,較上年度淨減 341千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列兼職酬金 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全面推廣法律常識工作經費13,273千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 1,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 1,539
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,936
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理法律教育研習活動經費 6,517千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加辦理「反毒」宣導活動經費 1,217千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  7523012000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官退休退養│         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與
  │  │  │  │給付          │              │              │              │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │  8923013000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │國家賠償金    │        30,000│        10,000│        20,000│本年度預算數30,000千元,係依國家賠償法規定編
  │  │  │  │              │              │              │              │列,均屬損失及賠償費,較上年度增加20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3523014100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │行刑及羈押    │     3,746,060│     3,344,845│       401,215│
  │  │  │  │  3523014101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行政管理  │       633,187│       623,796│         9,391│1.本科目上年度預算數 626,152千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,除移出什項設備費 6,328千元列入「教誨教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育」科目,另配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子
  │  │  │  │              │              │              │              │  監獄等機關成立,由臺灣高等法院檢察署及所屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  「羈押行政管理」科目移入事務、旅運等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,以及由「感訓及技能訓練」科目移入事
  │  │  │  │              │              │              │              │  務、旅運等經費 3,011千元,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 633,187千元,包括人事費 383,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,事務費82,132千元,業務費57,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費74,412千元,旅運費31,973千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 383,426千元,較上年度增加54,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立,增加職員27人、技工 8人及工友 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,合共41人,增列人事費38,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 195,259千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增12,228千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 1,027
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列電腦連線租金 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列車輛牌照稅及保險費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 1,056千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列水電專款及資訊作業等業務費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列各監獄儀器設備養護費 3,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列首長特別費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等
  │  │  │  │              │              │              │              │        機關成立及戒護各監獄收容人需要,分別
  │  │  │  │              │              │              │              │        增加職員 236人與管理員28人,計 264人
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,增列統籌事務費 3,150千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │        養護費 285千元,合共增列 3,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費54,502千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減57,773千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各監獄改善內部設施經費62,989千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立及戒護各監獄收容人需要,分別增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 236人與管理員28人,計 264人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理一般行政業務經費 2,007千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,209千元,合共增列 5,216千元。
  │  │  │  │  3523014122  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教誨教育      │       276,314│       277,902│        -1,588│1.本科目上年度預算數 271,574千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「監獄行政管理」科目移入什項設備費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,328千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 276,314千元,包括人事費 219,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費36,333千元,材料費11,729千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 8,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 161,425千元,較上年度增加25,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立,增加職員20人,增列人事費18,947
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各監獄附設補習學校業務經費40,825千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少28,178千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金23,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 4,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費55,536千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,986千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列各監獄辦理教誨業務及技藝訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費 1,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合戒護各監獄收容人需要,增加管理員28
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,增列辦公設備費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)矯治人員訓練中心業務經費18,528千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 2,000千元。
  │  │  │  │  3523014123  │              │              │              │
  │  │  │ 3│作業管理及訓練│       124,488│        97,916│        26,572│1.本年度預算數 124,488千元,包括人事費 118,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,業務費 5,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 118,803千元,較上年度增加22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立,增加職員19人,增列人事費17,591
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)作業管理及訓練經費 5,685千元,較上年度為
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關
  │  │  │  │              │              │              │              │    成立,增加作業管理及訓練業務經費 4,168千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3523014124  │              │              │              │
  │  │  │ 4│疾病預防及治療│       117,620│       101,986│        15,634│1.本年度預算數 117,620千元,包括人事費68,290
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費49,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,290千元,較上年度增加11,234
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立,增加職員 9人,增列人事費 8,803
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)疾病預防及治療經費45,020千元,較上年度為
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關
  │  │  │  │              │              │              │              │    成立,增列疾病預防及治療經費 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 4,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度為因應臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子
  │  │  │  │              │              │              │              │    監獄等機關成立,增列政府掃毒檢驗受刑人尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液費 1,000千元。
  │  │  │  │  3523014125  │              │              │              │
  │  │  │ 5│警衛管理及戒護│     1,776,859│     1,553,890│       222,969│1.本科目上年度預算數 1,480,675千元,配合臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關成立,由臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣高等法院檢察署及所屬「羈押行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費24,028千元,以及由「感訓及技能訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目移入人事、業務等經費49,187千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,776,859千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  09,377千元,業務費51,910千元,旅運費15,572
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,709,377千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,829千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費70,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      關成立,增加職員 161人,增列人事費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行刑羈押業務經費49,626千元,較上年度依撙
  │  │  │  │              │              │              │              │    節原則減列業務費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提領受刑人及移監管理經費15,572千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度為配合臺灣彰化監獄及臺灣高雄女子監獄
  │  │  │  │              │              │              │              │    等機關成立,增列受刑人移監旅費 2,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,284千元,較上年度為配合臺灣彰化監獄及臺
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣高雄女子監獄等機關成立,增列管理員常年
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育經費 187千元。
  │  │  │  │  3523014130  │              │              │              │
  │  │  │ 6│受刑人及被告給│       817,592│       689,355│       128,237│1.本科目上年度法定預算數 634,355千元,配合科
  │  │  │  │養            │              │              │              │  目調整,由臺灣高等法院檢察署及所屬「受刑人
  │  │  │  │              │              │              │              │  及被告給養」科目移入給養經費45,000千元,以
  │  │  │  │              │              │              │              │  及由「少年給養」科目移入給養經費10,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 817,592千元,係按各監獄一般受
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑人每人每月給養費 1,697元,病犯受刑人每人
  │  │  │  │              │              │              │              │  每月給養費 2,032元,少年受刑人每人每月給養
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,927元及澎湖、金門、綠島地區受刑人每人
  │  │  │  │              │              │              │              │  每月給養費 1,917元計列,較上年度增加給養費
  │  │  │  │              │              │              │              │   128,237千元。
  │  │  │  │  3523014200  │              │              │              │
  │  │ 9│  │少年輔育      │       352,938│       344,196│         8,742│
  │  │  │  │  3523014201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔育行政管理  │        70,262│        66,904│         3,358│1.本科目上年度預算數68,745千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費 1,821千元,分別列入臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣高雄地方法院檢察署及臺灣屏東地方法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  署「行政管理」科目及「檢察業務」科目,另移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出什項設備費20千元列入「少年技藝訓練」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,262千元,包括人事費53,879千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,459千元,業務費 3,399千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,637千元,旅運費 2,336千元,特別費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,879千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,752千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 496千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 129千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列儀器設備養護費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,631千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523014222  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年教養      │       204,339│       198,648│         5,691│1.本年度預算數 204,339千元,包括人事費 182,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費18,889千元,旅運費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,876千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理學生教化管理工作經費11,123千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理附設補校業務經費64,340千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 1,996千元。
  │  │  │  │  3523014223  │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年技藝訓練  │        40,078│        40,385│          -307│1.本科目上年度預算數40,365千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「輔育行政管理」科目移入什項設備費20千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,078千元,包括人事費28,516千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,008千元,維護費 921千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,909千元,設備及投資 1,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,037千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理技訓教育業務經費 5,024千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加技藝訓練材料及鑑定經費 2,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理習藝工作經費19,017千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,409千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 3,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列零星設備購置費 714千元。
  │  │  │  │  3523014230  │              │              │              │
  │  │  │ 4│少年給養      │        38,259│        38,259│             0│1.本科目上年度法定預算數48,259千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出給養經費10,000千元列入「受刑人及
  │  │  │  │              │              │              │              │  被告給養」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,259千元,係按各輔育院學生每
  │  │  │  │              │              │              │              │  人每月給養費 1,875元編列,與上年度同。
  │  │  │  │  3523014300  │              │              │              │
  │  │10│  │感訓及技能訓練│       580,244│       556,975│        23,269│1.本科目上年度預算數 609,173千元,配合臺灣彰
  │  │  │  │              │              │              │              │  化監獄及臺灣高雄女子監獄等機關成立,移出人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事、事務、旅運等經費52,198千元列入「監獄行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目及「警衛管理及戒護」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 580,244千元,包括人事費 494,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,事務費 9,603千元,業務費37,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費10,773千元,旅運費13,821千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,028千元,設備及投資 2,390千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 494,041千元,較上年度增加22,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新購車輛 4輛,增列技工 4人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,546千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 862千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 218千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列非消耗品88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列各技能訓練所改善內部設施經費 1,009
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合新購車輛 4輛,增列技工 4人之上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費58千元、保險及稅捐80千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓技訓業務經費47,657千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,789千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦理感訓技訓尿液檢驗經費 1,009
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各技訓所零星設備購置費 780千元。
  │  │  │  │  3523018100  │              │              │              │
  │  │11│  │非營業循環基金│             -│       338,330│      -338,330│
  │  │  │  │  3523018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│監所作業基金  │             -│       338,330│      -338,330│上年度預算數係監所作業賸餘提列撥充,本年度不
  │  │  │  │              │              │              │              │再編列,所列 338,330千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523018700  │              │              │              │
  │  │12│  │改善監所計畫  │       388,963│       661,634│      -272,671│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣臺東監獄改建總工程費 745,440千元,分 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除83及85年度已共編列 202,500千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第 3年經費20,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣武陵外役監獄擴建總工程費 439,454千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分 4年辦理,除84及85年度已共編列 129,097千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第 3年經費 100,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少23,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣自強外役監獄擴建總工程費 392,735千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分 4年辦理,除84及85年度已共編列 119,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第 3年經費 104,186千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 9,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣高雄少年輔育院遷建總工程費 923,077千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分 7年辦理,除81至85年度已共編列 724,247
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元外,本年度編列第 6年經費55,295千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加31,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣明德外役監獄擴建規劃費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.臺灣彰化監獄新建後續工程費 105,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度興建臺中女子外役監獄、基隆監獄遷建、
  │  │  │  │              │              │              │              │  綠島技能訓練所改建及福建金門監獄馬祖連江分
  │  │  │  │              │              │              │              │  監擴建工程等預算業已編列完竣,所列 397,290
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523019000  │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│       191,333│       226,223│       -34,890│
  │  │  │  │  3523019009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         7,000│        15,000│        -8,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣臺南監獄明德戒治分監附設佛堂、廚房及餐
  │  │  │  │              │              │              │              │  廳工程費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度臺灣臺南監獄及臺灣臺南看守所合建蓄水
  │  │  │  │              │              │              │              │  池乙座工程預算業已編列完竣,所列15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  3523019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        47,718│        40,000│         7,718│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置獄政管理資訊系統及補充支援檢察官辦案系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統等設備41,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.全國法規資料庫系統規劃費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置支援檢察官辦案系統電腦設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列完竣,所列40,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        71,615│        26,564│        45,051│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.法務部汰換副首長座車 1輛經費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣臺北、桃園、新竹少年、臺中、嘉義、高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │  、花蓮、澎湖、武陵外役等監獄、福建金門監獄
  │  │  │  │              │              │              │              │  及臺灣泰源技能訓練所等汰換次於部會首長座車
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 1輛,合共11輛經費 7,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.法務部汰換公務轎車 5輛及臺灣桃園監獄汰換公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務轎車 1輛,合共 6輛經費 3,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣彰化少年輔育院汰換小型客貨車 1輛經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣臺中、臺南、武陵外役與自強外役等監獄汰
  │  │  │  │              │              │              │              │  換大型貨車各 1輛,及臺灣泰源技能訓練所汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  大型貨車 2輛,合共 6輛經費 9,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.臺灣雲林監獄汰換中型貨車 1輛經費 1,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.臺灣臺中監獄汰換中型警備車 1輛經費 2,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.臺灣臺中、新竹少年、雲林、臺南、高雄、澎湖
  │  │  │  │              │              │              │              │  、明德外役、武陵外役等監獄及臺灣泰源技能訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練所汰換大型警備車各 1輛,合共 9輛經費35,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.臺灣臺北、雲林監獄,臺灣桃園、高雄少年輔育
  │  │  │  │              │              │              │              │  院及臺灣泰源技能訓練所等汰換救護車各 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 5輛經費 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 臺灣泰源技能訓練所汰換消防車 1輛經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 法務部暨所屬各監獄、少年輔育院及技能訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    所汰換機車 143輛經費 5,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 上年度法務部及所屬各機關汰換中型警備車、
  │  │  │  │              │              │              │              │    救護車等18輛及機車 106輛預算業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列26,564千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        65,000│       144,659│       -79,659│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各監獄、少年輔育院及技能訓練所改善污水處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費59,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各監獄、少年輔育院及技能訓練所改善鍋爐設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練所購置蛇
  │  │  │  │              │              │              │              │  腹型刺絲網、安全玻璃、電腦刺絲感應系統、金
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬探測器及瓦斯噴霧器等增強安全設施(備)預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編列完竣,所列 144,659千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3523019800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │        10,744│        10,744│             0│仍照上年度預算數編列。
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