86B42310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │司法官訓練所  │       139,763│       129,363│        10,400│1.司法官訓練所本年度預算數 139,763千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 129,970千元,增加 9,793千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 129,970千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目及「司法官訓練」科目觀護人
  │  │  │  │              │              │              │              │  裁改經費 607千元,列入臺灣新竹地方法院檢察
  │  │  │  │              │              │              │              │  署「行政管理」科目及「檢察業務」科目項下外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3523100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,177│        32,611│          -434│
  │  │  │  │  3523100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,327│        31,732│          -405│1.本科目上年度預算數31,756千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費24千元列入臺灣新竹地方
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,327千元,包括人事費21,265千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,187千元,業務費 3,640千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,563千元,旅運費 1,456千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,265千元,其增減互抵後與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,132千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 405千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費13千元、辦公器具養護費 1千元及上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費10千元,合共減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦公大廈設施管理及維護費 2,630千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)率領學員出國參觀訪問業務 300千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3523100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           850│           879│           -29│本年度預算數 850千元,包括業務費 260千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │護費 590千元,係基本行政工作維持費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │依撙節原則減列業務費29千元。
  │  │  │  │  3523101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法人員訓練  │       102,851│        96,355│         6,496│
  │  │  │  │  3523101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│司法官訓練    │        92,635│        86,701│         5,934│1.本科目上年度預算數87,284千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費 583千元列入臺灣新竹地
  │  │  │  │              │              │              │              │  方法院檢察署「檢察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,635千元,包括人事費81,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,743千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)司法官班學員訓練業務 4,188千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)司法官班學員課業輔導 2,608千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)司法官班學員生活輔導工作71,556千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 4,243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列學員健康保險經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)司法官班學員性向測驗業務 540千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費54千元。
  │  │  │  │  3523101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│司法工作人員訓│        10,216│         9,654│           562│1.本年度預算數10,216千元,包括人事費 6,808千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 2,769千元,設備及投資 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練與管理業務 6,612千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 250千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費49千元。
  │  │  │  │  3523109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,338│             -│         4,338│
  │  │  │  │  3523109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,735│             -│         3,735│電腦教室汰換伺服器、雷射印表機等電腦設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │  3523109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│             -│           603│汰換公務轎車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │  3523109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           397│           397│             0│仍照上年度預算數編列。
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