86B42332.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0023320000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院臺│        78,614│        69,392│         9,222│1.臺灣高等法院臺南分院檢察署本年度預算數78,6
  │  │  │  │南分院檢察署  │              │              │              │  14千元,較上年度法定預算數69,866千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數69,866千元,除移出「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目觀護人裁改經費 474千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣彰化地方法院檢察署「行政管理」科目及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察業務」科目項下外,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │  3523320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,178│        23,848│         3,330│
  │  │  │  │  3523320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        27,178│        23,848│         3,330│1.本科目上年度預算數24,322千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費 474千元,列入臺灣彰化
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,178千元,包括人事費22,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,645千元,業務費 733千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,220千元,旅運費 714千元,特別費 216千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,650千元,較上年度淨增 3,411
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,335千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費20千元及辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列電腦設備養護費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,193千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列專項事務費40千元。
  │  │  │  │  3523321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        48,164│        42,969│         5,195│1.本年度預算數48,164千元,包括人事費44,885千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,170千元,旅運費 847千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,885千元,較上年度淨增 5,374
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 2,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 162千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 839千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費17千元。
  │  │  │  │  3523329000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,099│         2,402│           697│
  │  │  │  │  3523329011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,849│         2,402│          -553│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車、偵防車、公務轎車及機車各 1輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車 1輛及機車 7輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列完竣,所列 2,402千元,如數減列。
  │  │  │  │  3523329019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,250│             -│         1,250│加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3523329800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           173│           173│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────